|
|
Дума
Нормативный правовой акт Думы Подволошинского муниципального образования - ДУМА РЕШЕНИЕ № 15/4 от 04.09.2015 года О внесении изменений в бюджет Подволошинского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. от 04.09.2015 Раздел нормативных правовых актов Думы Подволошинского муниципального образования - Бюджет Подволошинского МОРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАТАНГСКИЙ РАЙОН
ПОДВОЛОШИНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е
От 4 сентября 2015 г. с. Подволошино № 15/4
О внесении изменений в бюджет Подволошинского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Иркутской области от 26.12.2014 года №169-ОЗ «О внесении изменений в Закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», с уведомлением о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств на 2015 год, утвержденных Решением Думы от 05.12.2014 г.№5/5 «О бюджете муниципального образования «Катангский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и ст.ст. 31,46,62 Устава Подволошинского муниципального образования, Дума
РЕШИЛА:
- Внести следующие изменения в решение Думы «О бюджете Подволошинского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» № 9/5 от 21.11.2014 года:
Пункт 1,2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить бюджет Подволошинского муниципального образования на 2015 год:
по доходам в сумме 17 551 431,00 рублей, в том числе безвозмездные поступления 16 865 131,00 рублей;
по расходам в сумме 24 608 355,12 рублей;
размер дефицита в сумме 7 056 924,12 рублей утвержденного общего годового объёма доходов бюджета Подволошинского муниципального образования без учета утвержденного объёма безвозмездных поступлений;
2. Установить, что превышение дефицита бюджета Подволошинского муниципального образования на 2015 год над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижаемого остатков средств в объеме 7 056 924,12 рублей;
3. Приложения 1,5,7,9,13 изложить в новой редакции (прилагаются);
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать данное решение в «Информационном вестнике с. Подволошино» и на официальном сайте администрации podvoloshino.ru в информационно-коммуникационной сети интернет.
Глава Подволошинского
муниципального образования Н.М.Красикова
Приложение 1
к решению Думы Подволошинского МО
"О внесении изменений в решение Думы
"О бюджете Подволошинского МО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"»
от "4" сентября 2015 г. № 15/4
Прогнозируемые доходы бюджета Подволошинского МО на 2015 год
Наименование
|
Код БК
|
Сумма, руб.
|
ДОХОДЫ
|
182 1 00 00000 00 0000 000
|
686 300,00
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
182 1 01 00000 00 0000 000
|
466 000,00
|
Налог на доходы физических лиц
|
182 1 01 02000 01 0000 110
|
466 000,00
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
182 1 01 02010 01 0000 110
|
466 000,00
|
НАЛОГИ НА ТОВАР (РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
182 1 03 00000 00 0000 000
|
173 300,00
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
|
182 1 03 02000 00 0000 000
|
173 300,00
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
182 1 03 02230 01 0000 110
|
62 388,00
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
182 1 03 02240 01 0000 110
|
15 597,00
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
182 1 03 02250 01 0000 110
|
88 383,00
|
Доходы от уплаты акцизов и прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
182 1 03 02260 01 0000 110
|
6 932,00
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
182 1 06 00000 00 0000 000
|
47 000,00
|
Налог на имущество физических лиц
|
182 1 06 01000 00 0000 110
|
1 000,00
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений
|
182 1 06 01030 10 0000 110
|
1 000,00
|
Земельный налог
|
182 1 06 06000 00 0000 110
|
46 000,00
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
|
182 1 06 06030 00 0000 110
|
16 000,00
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемых к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений
|
182 1 06 06033 10 0000 110
|
16 000,00
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
|
182 1 06 06040 00 0000 110
|
30 000,00
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемых к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений
|
182 1 06 0643 10 0000 110
|
30 000,00
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
916 1 17 00000 00 0000 000
|
0,00
|
Прочие неналоговые доходы
|
916 1 17 05000 00 0000 180
|
0,00
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
|
916 1 17 05050 10 0000 180
|
0,00
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
000 2 00 00000 00 0000 000
|
16 865 131,00
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов
|
916 2 02 00000 00 0000 000
|
16 865 131,00
|
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
916 2 02 01000 00 0000 151
|
5 167 831,00
|
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, из них:
|
916 2 02 01001 10 0000 151
|
5 167 831,00
|
-дотация на выравнивание из районного фонда финансовой поддержки поселений
|
916 2 02 01001 10 0010 151
|
3 619 431,00
|
-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Иркутской области
|
916 2 02 01001 10 0011 151
|
1 548 400,00
|
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
000 2 02 01003 00 0000 151
|
0,00
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
000 2 02 01003 10 0000 151
|
0,00
|
Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
916 2 02 02000 00 0000 151
|
11 604 300,00
|
Прочие субсидии
|
916 2 02 02999 00 0000 151
|
11 604 300,00
|
Прочие субсидии бюджетам поселений, из них:
|
916 2 02 02999 00 0000 151
|
11 604 300,00
|
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2014 - 2018 годы
|
916 2 02 02078 10 0000 151
|
6 827 800,00
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
|
916 2 02 02999 10 0056 151
|
93 600,00
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
916 2 02 02999 10 0057 151
|
2 282 900,00
|
Долгосрочная целевая программа "Защита окружающей среды в Иркутской области"
|
916 2 02 02999 10 0059 151
|
2 400 000,00
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
916 2 02 03000 00 0000 151
|
93 000,00
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
916 2 02 03015 00 0000 151
|
92 300,00
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
916 2 02 03015 10 0000 151
|
92 300,00
|
Субвенция местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
915 2 02 03024 00 0000 151
|
700,00
|
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
915 2 02 03024 10 0000 151
|
700,00
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
|
17 551 431,00
|
Приложение 5
к решению Думы Подволошинского МО
"О внесении изменений в решение Думы
"О бюджете Подволошинского МО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"»
от "4" сентября 2015 г. № 15/4
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год.
|
|
|
руб.
|
КФСР
|
Наименование
|
Бюджетные ассигнования
|
01
|
00
|
Общегосударственные вопросы
|
8 175 142,94
|
01
|
02
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
770 269,00
|
01
|
04
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
7 037 914,94
|
01
|
07
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
167 259,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды
|
199 000,00
|
01
|
13
|
Другие общегосударственные вопросы
|
700,00
|
02
|
00
|
Национальная оборона
|
92 300,00
|
02
|
03
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
92 300,00
|
04
|
00
|
Национальная экономика
|
3 065 534,80
|
04
|
06
|
Основное мероприятие "Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики"
|
2 544 378,46
|
04
|
09
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
521 156,34
|
05
|
00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 220 610,12
|
05
|
02
|
Коммунальное хозяйство
|
8 848 994,77
|
05
|
03
|
Благоустройство
|
1 245 743,66
|
05
|
05
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
2 125 871,69
|
10
|
00
|
Социальная политика
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Пенсионное обеспечение
|
190 000,00
|
14
|
00
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
864 767,26
|
14
|
03
|
Прочие межбюджетные трансферты
|
864 767,26
|
|
|
ИТОГО
|
24 608 355,12
|
Приложнеие 7
к Решению Думы Подволошинского МО
"О внесении изменений в решение Думы
"О бюджете Подволошинского МО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"»
от "4" сентября 2015 г. № 15/4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2015 год
|
|
|
|
|
руб.
|
КФСР
|
Наименование
|
КЦСР
|
КВР
|
Бюджетные ассигнования
|
01
|
00
|
Общегосударственные вопросы
|
|
|
8 175 142,94
|
01
|
02
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
770 269,00
|
01
|
02
|
Глава муниципального образования
|
1100000
|
5 000,00
|
01
|
02
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
1100000
|
100
|
5 000,00
|
01
|
02
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
7030105
|
|
765 269,00
|
01
|
02
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
7030105
|
100
|
765 269,00
|
01
|
04
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
|
|
7 037 914,94
|
01
|
04
|
Центральный аппарат
|
1300000
|
|
1 761 349,99
|
01
|
04
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
1300000
|
200
|
1 761 349,99
|
01
|
04
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
5 276 564,95
|
01
|
04
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
7030105
|
|
1 517 631,00
|
01
|
04
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
7030105
|
100
|
1 517 631,00
|
01
|
04
|
Софинансирование расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
2504000
|
100
|
3 758 933,95
|
01
|
07
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
1500000
|
|
167 259,00
|
01
|
07
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
1500000
|
880
|
167 259,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды
|
|
|
199 000,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды местных администраций
|
1600000
|
|
199 000,00
|
01
|
11
|
Иные бюджетные ассигнования
|
1600000
|
800
|
199 000,00
|
01
|
13
|
Другие общегосударственные вопросы
|
9050500
|
|
700,00
|
01
|
13
|
Осуществление областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответсственности
|
9050500
|
700,00
|
01
|
13
|
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
9050500
|
244
|
700,00
|
02
|
00
|
Национальная оборона
|
|
|
92 300,00
|
02
|
03
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
|
92 300,00
|
02
|
03
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
7035118
|
92 300,00
|
02
|
03
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
7035118
|
100
|
92 300,00
|
04
|
00
|
Национальная экономика
|
|
|
3 065 534,80
|
04
|
06
|
Водное хозяйство
|
|
|
2 544 378,46
|
04
|
06
|
Водное хозяйство
|
2503000
|
2 544 378,46
|
04
|
06
|
Софинансирование расходов на основное мероприятие "Защита от негативного воздействия вод вод населения и объектов экономики" на 2014-2018 годы
|
2503000
|
244
|
144 378,46
|
04
|
06
|
Расходы на основное мероприятие "Защита от негативного воздействия вод вод населения и объектов экономики" на 2014-2018 годы
|
6530100
|
244
|
2 400 000,00
|
04
|
09
|
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
|
|
|
521 156,34
|
04
|
09
|
Дорожные фонды
|
4100000
|
521 156,34
|
04
|
09
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
4100000
|
200
|
521 156,34
|
05
|
00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
|
|
12 220 610,12
|
05
|
02
|
Коммунальное хозяйство
|
|
|
8 848 994,77
|
05
|
02
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
8 848 994,77
|
05
|
02
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100000
|
200
|
2 021 194,77
|
05
|
02
|
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2014-2018 годы
|
6140102
|
244
|
6 827 800,00
|
05
|
03
|
Благоустройство села
|
|
|
1 245 743,66
|
05
|
03
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100100
|
200
|
1 151 198,66
|
05
|
03
|
Софинансирование реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив
|
2100300
|
244
|
945,00
|
05
|
03
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
|
7110105
|
244
|
93 600,00
|
05
|
05
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
|
|
2 125 871,69
|
05
|
05
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
2100200
|
|
2 125 871,69
|
05
|
05
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100200
|
200
|
2 125 871,69
|
10
|
00
|
Социальная политика
|
|
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Пенсионное обеспечение
|
|
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
|
6800000
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
6800000
|
313
|
190 000,00
|
14
|
00
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
864 767,26
|
14
|
03
|
Прочие межбюджетные трансферты
|
|
|
864 767,26
|
14
|
03
|
Прочие межбюджетные трансферты
|
6900000
|
|
864 767,26
|
14
|
03
|
Иные межбюджетные трансферты
|
6900000
|
540
|
806 224,26
|
14
|
03
|
Иные межбюджетные трансферты
|
6900001
|
540
|
58 543,00
|
|
|
|
|
|
24 608 355,12
|
Приложнеие 9
к Решению Думы Подволошинского МО
"О внесении изменений в решение Думы
"О бюджете Подволошинского МО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"»
от "4 "сентября 2015 г. № 15/4
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год
|
|
|
|
|
|
руб.
|
КФСР
|
Наименование
|
КЦСР
|
КВР
|
ГРБС
|
Бюджетные ассигнования
|
ИТОГО
|
Администрация Подволошинского муниципального образования
|
916
|
24 608 355,12
|
01
|
00
|
Общегосударственные вопросы
|
|
|
|
8 175 142,94
|
01
|
02
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
770 269,00
|
01
|
02
|
Глава муниципального образования
|
1100000
|
916
|
5 000,00
|
01
|
02
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
1100000
|
100
|
916
|
5 000,00
|
01
|
02
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
765 269,00
|
01
|
02
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
7030105
|
|
916
|
765 269,00
|
01
|
02
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
7030105
|
100
|
916
|
765 269,00
|
01
|
04
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
|
|
|
7 037 914,94
|
01
|
04
|
Центральный аппарат
|
1300000
|
|
916
|
1 761 349,99
|
01
|
04
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
1300000
|
200
|
916
|
1 761 349,99
|
01
|
04
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
5 276 564,95
|
01
|
04
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
7030105
|
|
916
|
1 517 631,00
|
01
|
04
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
7030105
|
100
|
916
|
1 517 631,00
|
01
|
04
|
Софинансирование расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
2504000
|
100
|
916
|
3 758 933,95
|
01
|
07
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
1500000
|
|
|
167 259,00
|
01
|
07
|
Центральный аппарат
|
1500000
|
916
|
167 259,00
|
01
|
07
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
1500000
|
880
|
916
|
167 259,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды
|
|
|
|
199 000,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды местных администраций
|
1600000
|
|
916
|
199 000,00
|
01
|
11
|
Иные бюджетные ассигнования
|
1600000
|
800
|
916
|
199 000,00
|
01
|
13
|
Другие общегосударственные вопросы
|
|
|
700,00
|
01
|
13
|
Осуществление областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
|
9050500
|
|
700,00
|
01
|
13
|
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
9050500
|
244
|
916
|
700,00
|
02
|
00
|
Национальная оборона
|
|
|
|
92 300,00
|
02
|
03
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
|
92 300,00
|
02
|
03
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
7035118
|
916
|
92 300,00
|
02
|
03
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
7035118
|
100
|
916
|
92 300,00
|
04
|
00
|
Национальная экономика
|
|
|
|
3 065 534,80
|
04
|
06
|
Водное хозяйство
|
|
|
|
2 544 378,46
|
04
|
06
|
Водное хозяйство
|
2503000
|
916
|
144 378,46
|
04
|
06
|
Софинансирование расходов на основное мероприятие "Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики" на 2014-2018 годы
|
2503000
|
244
|
916
|
144 378,46
|
04
|
06
|
Водное хозяйство
|
6530100
|
|
916
|
2 400 000,00
|
04
|
06
|
Расходы на основное мероприятие "Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики" на 2014-2018 годы
|
6530100
|
244
|
916
|
2 400 000,00
|
04
|
09
|
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
|
|
|
521 156,34
|
04
|
09
|
Дорожные фонды
|
4100000
|
916
|
521 156,34
|
04
|
09
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
4100000
|
200
|
916
|
521 156,34
|
05
|
00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
|
|
|
12 220 610,12
|
05
|
02
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
8 848 994,77
|
05
|
02
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100000
|
200
|
916
|
2 021 194,77
|
05
|
02
|
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2014-2018 годы
|
6140102
|
244
|
916
|
6 827 800,00
|
05
|
03
|
Благоустройство села
|
|
|
|
1 245 743,66
|
05
|
03
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100100
|
200
|
916
|
1 151 198,66
|
05
|
03
|
Софинансирование реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив
|
2100300
|
244
|
916
|
945,00
|
05
|
03
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
|
7110105
|
244
|
916
|
93 600,00
|
05
|
05
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
2100200
|
|
|
2 125 871,69
|
05
|
05
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
2100200
|
|
916
|
2 125 871,69
|
05
|
05
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100200
|
200
|
916
|
2 125 871,69
|
10
|
00
|
Социальная политика
|
|
|
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Пенсионное обеспечение
|
|
|
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
|
4910100
|
916
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
4910100
|
300
|
916
|
190 000,00
|
14
|
00
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
864 767,26
|
14
|
03
|
Прочие межбюджетные трансферты
|
|
|
864 767,26
|
14
|
03
|
Прочие межбюджетные трансферты
|
6900000
|
|
916
|
864 767,26
|
14
|
03
|
Иные межбюджетные трансферты
|
6900000
|
540
|
916
|
806 224,26
|
14
|
03
|
Иные межбюджетные трансферты
|
6900001
|
540
|
916
|
58 543,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 13
к решению Думы Подволошинского МО
"О внесении изменений в решение Думы
"О бюджете Подволошинского МО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"»
от "4" сентября 2015 г. № 15/4
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подволошинского
муниципального образования на 2015 год.
|
|
|
руб.
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ
|
Утверждено
|
Источники финансирования дефицита бюджетов- всего
|
500
|
000 90 00 00 00 00 0000 000
|
7 056 924,12
|
Источники внутреннего финансирования бюджета
|
520
|
000 50 00 00 00 00 0000 000
|
0
|
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 00 00 00 0000 000
|
0
|
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 00 00 00 0000 700
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 01 00 00 0000 710
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений
|
520
|
000 02 01 01 00 00 0000 710
|
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
|
520
|
000 02 01 02 00 00 0000 710
|
0
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами поселений
|
520
|
000 02 01 02 00 10 0000 710
|
0
|
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 00 00 00 0000 800
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 01 00 00 0000 810
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений
|
520
|
000 02 01 01 00 10 0000 810
|
0
|
Остатки средств бюджетов
|
700
|
000 08 00 00 00 00 0000 000
|
7 056 924,12
|
Увеличение остатков средств бюджетов
|
710
|
000 08 00 00 00 00 0000 500
|
-17 551 431,00
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
|
710
|
000 08 02 00 00 00 0000 500
|
-17 551 431,00
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
710
|
000 08 02 01 00 00 0000 510
|
-17 551 431,00
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
|
710
|
000 08 02 01 00 10 0000 510
|
-17 551 431,00
|
Уменьшение остатков средств бюджетов
|
720
|
000 08 00 00 00 00 0000 600
|
24 608 355,12
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
|
720
|
000 08 02 00 00 00 0000 600
|
24 608 355,12
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
720
|
000 08 02 01 00 00 0000 610
|
24 608 355,12
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
|
720
|
000 08 02 01 00 10 0000 610
|
24 608 355,12
|
↓ скачать документ ↓ ↓ ДУМА РЕШЕНИЕ № 15/4 от 04.09.2015 года О внесении изменений в бюджет Подволошинского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. ↓
← Все нормативноые правовые акты раздела Бюджет Подволошинского МО ←
Проекты нормативных правовых актов раздела Бюджет Подволошинского МО Думы Подволошинского муниципального образования →
Архивные нормативные правовые акты раздела Бюджет Подволошинского МО Думы Подволошинского муниципального образования →
← Все разделы нормативных правовых актов Думы Подволошинского муниципального образования ←
|
|
|