|
|
Дума
Нормативный правовой акт Думы Подволошинского муниципального образования - ДУМА РЕШЕНИЕ № 14/1 от 03.07.2015 года Об исполнении бюджета Подволошинского МО за 2014 год от 03.07.2015 Раздел нормативных правовых актов Думы Подволошинского муниципального образования - Бюджет Подволошинского МОРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАТАНГСКИЙ РАЙОН
ПОДВОЛОШИНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 03.07.2015 г № 14/1
Об исполнении бюджета Подволошинского МО за 2014 год
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1,2,3 статьи 35 Положения о бюджетном процессе в Подволошинском муниципальном образовании, утвержденного решением думы от 27.02.2013 г № 2/5, руководствуясь пунктом 1 статьи 58, Устава Подволошинского муниципального образования, Дума РЕШИЛА:
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2014г. по доходам сумме 24 503 681,34 рублей, по расходам в сумме 20 257 065,46 рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета поселения) в сумме 4 246 615,88 рублей и со следующими показателями:
1) доходы бюджета Подволошинского МО по кодам классификации доходов бюджета за 2014 год согласно приложению №1 к настоящему решению;
2) доходов бюджета Подволошинского МО по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, за 2014 год согласно приложению №2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Подволошинского МО по ведомственной структуре расходов за 2014 год согласно приложению №3 к настоящему решению;
4) расходов бюджета Подволошинского МО по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2014 год согласно приложению №4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета Подволошинского МО по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2014 г. согласно приложению №5 к настоящему решению;
6) источники финансирования дефицита бюджета Подволошинского МО по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета за 2014 г. согласно приложению № 6 к настоящему решению;
2. Утвердить отчет об исполнении резервного фонда по Подволошинского МО за 2014 год согласно приложению №7 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный вестник» Администрации Подволошинского муниципального образования.
Глава Администрации Подволошинского
Муниципального образования Н.М.Красикова
Приложение №1
к Решению думы
Администрации Подволошинского муниципального образования
"Об исполнении бюджета за 2014г"
от 03.07. 2015г. № 14/1
Отчет об исполнении доходной части бюджета Администрации Подволошинского МО за 2014 год
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код дохода по КД
|
План на год
|
Исполнено за 2014г.
|
% исполнения к году
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
000 1 00 00000 00 0000 000
|
1 015 457,50
|
982 600,17
|
96,76
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
000 1 01 00000 00 0000 000
|
515 000,00
|
473 531,00
|
91,95
|
Налог на доходы физических лиц
|
000 1 01 02000 01 0000 110
|
515 000,00
|
473 531,00
|
91,95
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
000 1 01 02010 01 0000 110
|
515 000,00
|
473 531,00
|
91,95
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
|
000 1 01 02030 01 0000 110
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
НАЛОГИ НА ТОВАР (РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
182 1 03 00000 00 0000 000
|
434 009,76
|
347 856,34
|
80,15
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
|
182 1 03 02000 00 0000 000
|
434 009,76
|
347 856,34
|
80,15
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
182 1 03 02230 01 0000 110
|
166 866,63
|
131 287,00
|
78,68
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
182 1 03 02240 01 0000 110
|
3 536,82
|
2 957,22
|
83,61
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
182 1 03 02250 01 0000 110
|
247 722,95
|
224 909,72
|
90,79
|
Доходы от уплаты акцизов и прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
182 1 03 02260 01 0000 110
|
15 883,36
|
-11 297,60
|
-71,13
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
000 1 06 00000 00 0000 000
|
58 400,00
|
59 565,09
|
102,00
|
Налог на имущество физических лиц
|
000 1 06 01000 00 0000 110
|
0,00
|
166,88
|
0,00
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений(сумма платежа)
|
000 1 06 01030 10 0000 110
|
0,00
|
149,19
|
0,00
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (пени, проценты)
|
000 1 06 01030 10 0000 110
|
0,00
|
17,69
|
|
Земельный налог
|
000 1 06 06000 00 0000 110
|
58 400,00
|
59 398,21
|
101,71
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
|
000 1 06 06010 00 0000 110
|
18 200,00
|
16 777,88
|
92,19
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
000 1 06 06013 10 0000 110
|
18 200,00
|
16 777,88
|
92,19
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
|
000 1 06 06020 00 0000 110
|
40 200,00
|
42 620,33
|
0,00
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
000 1 06 06023 10 0000 110
|
40 200,00
|
42 620,33
|
0,00
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
|
000 1 09 00000 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
|
Налоги на имущество
|
000 1 09 04000 00 0000 110
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года)
|
000 1 09 04050 00 0000 110
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года), мобилизуемый на территории поселений
|
000 1 09 04053 10 0000 110
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
000 1 17 00000 00 0000 000
|
8 047,74
|
101 647,74
|
1263,06
|
Невыясненные поступления
|
000 1 17 01000 00 0000 180
|
0,00
|
93 600,00
|
0,00
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
|
000 1 17 01050 05 0000 180
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
|
000 1 17 01050 10 0000 180
|
0,00
|
93 600,00
|
0,00
|
Прочие неналоговые доходы
|
000 1 17 05000 00 0000 180
|
8 047,74
|
8 047,74
|
100,00
|
Прочие неналоговые доходы
|
000 1 17 05050 05 0000 180
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
|
000 1 17 05050 10 0000 180
|
8 047,74
|
8 047,74
|
100,00
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
000 2 00 00000 00 0000 000
|
54 123 946,00
|
23 521 081,17
|
43,46
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
000 2 02 00000 00 0000 000
|
54 123 946,00
|
24 181 690,17
|
44,68
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
000 2 02 01000 00 0000 151
|
8 282 346,00
|
8 282 346,00
|
100,00
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
000 2 02 01001 00 0000 151
|
8 282 346,00
|
8 282 346,00
|
100,00
|
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
000 2 02 01001 10 0000 151
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, в т.ч.:
|
000 2 02 01001 10 0000 151
|
8 282 346,00
|
8 282 346,00
|
100,00
|
- дотация на выравнивание из районного фонда финансовой поддержки поселений
|
000 2 02 01010 10 0010 151
|
6 541 546,00
|
6 541 546,00
|
100,00
|
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Иркутской области
|
000 2 02 01010 10 0011 151
|
1 740 800,00
|
1 740 800,00
|
100,00
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
000 2 02 02000 00 0000 151
|
45 746 600,00
|
15 804 344,17
|
34,55
|
Прочие субсидии
|
000 2 02 02999 00 0000 151
|
10 794 900,00
|
15 804 344,17
|
146,41
|
Прочие субсидии бюджетам поселений, в т.ч.:
|
000 2 02 02999 10 0000 151
|
10 794 900,00
|
15 804 344,17
|
146,41
|
-реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
|
000 2 02 02999 10 0056 151
|
145 600,00
|
145 600,00
|
100,00
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
000 2 02 02999 10 0057 151
|
6 149 300,00
|
6 149 300,00
|
100,00
|
Долгосрочная целевая программа "Защита окружающей среды в Иркутской области"
|
000 2 02 02999 10 0059 151
|
4 500 000,00
|
2 275 000,00
|
50,56
|
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2014 - 2018 годы
|
000 2 02 02078 10 0000 151
|
34 951 700,00
|
7 234 444,17
|
20,70
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
95 000,00
|
95 000,00
|
100,00
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
000 2 02 03015 00 0000 151
|
94 300,00
|
94 300,00
|
100,00
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
000 2 02 03015 10 0000 151
|
94 300,00
|
94 300,00
|
100,00
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
000 2 02 03024 00 0000 151
|
700,00
|
700,00
|
100,00
|
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
000 2 02 03024 10 0000 151
|
700,00
|
700,00
|
100,00
|
ВОВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
000 2 19 00000 00 0000 000
|
|
-660 609,00
|
|
ВОВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ
|
000 2 19 05000 10 0000 151
|
|
-660 609,00
|
|
Доходы бюджета - Всего
|
000 8 50 00000 00 0000 000
|
55 139 403,50
|
24 503 681,34
|
44,44
|
Приложение №2
к Решению думы
Администрации Подволошинского муниципального образования
"Об исполнении бюджета за 2014г"
от 03.07. 2015г. № 14/1
Доходы бюджета Администрации Подволошинского МО по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящиеся к доходам бюджета за 2014год
|
|
|
|
руб.
|
Наименование доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления
|
Код бюджетной классификации
|
План на год
|
Исполнено за 2014г.
|
% исполнения к году
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
000.1.00.00.00.0.00.0.000.0.0.0
|
1 015 457,50
|
982 600,17
|
97
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
000.1.01.00.00.0.00.0.000.1.1.0
|
515 000,00
|
473 531,00
|
92
|
Налог на доходы физических лиц
|
000.1.01.02.00.0.01.0.000.1.1.0
|
515 000,00
|
473 531,00
|
92
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
000.1.01.02.01.0.01.0.000.110
|
515 000,00
|
473 531,00
|
92
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа)
|
000.1.01.02.01.0.01.1.000.110
|
515 000,00
|
473 531,00
|
92
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени, проценты)
|
000.1.01.02.01.0.01.2.000.110
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (взыскания)
|
000.1.01.02.01.0.01.3.000.110
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
|
000.1.01.02.03.0.01.0.000.110
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа)
|
000.1.01.02.03.0.01.1.000.110
|
0,00
|
0,00
|
0
|
НАЛОГИ НА ТОВАР (РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
182 1 03 00000 00 0000 000
|
434 009,76
|
347 856,34
|
80
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
|
182 1 03 02000 00 0000 000
|
434 009,76
|
347 856,34
|
80,15
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
182 1 03 02230 01 0000 110
|
166 866,63
|
131 287,00
|
78,68
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
182 1 03 02240 01 0000 110
|
3 536,82
|
2 957,22
|
83,61
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
182 1 03 02250 01 0000 110
|
247 722,95
|
224 909,72
|
90,79
|
Доходы от уплаты акцизов и прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
182 1 03 02260 01 0000 110
|
15 883,36
|
-11 297,60
|
-71,13
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
000.1.06.00.00.0.00.0.000.1.1.0
|
58 400,00
|
59 565,09
|
102
|
Налог на имущество физических лиц
|
000.1.06.01.00.0.00.0.000.1.1.0
|
0,00
|
166,88
|
0
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
000.1.06.01.03.0.10.0.000.1.1.0
|
0,00
|
166,88
|
0
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа)
|
000.1.06.01.03.0.10.1.000.1.1.0
|
0,00
|
149,19
|
0
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (пени, проценты)
|
000.1.06.01.03.0.10.2.000.1.1.0
|
0,00
|
17,69
|
0
|
Земельный налог
|
000.1.06.06.00.0.00.0.000.1.1.0
|
58 400,00
|
59 398,21
|
102
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
000.1.06.06.01.3.10.0.000.1.1.0
|
18 200,00
|
16 777,88
|
92
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа)
|
000.1.06.06.01.3.10.1.000.1.1.0
|
18 200,00
|
16 777,88
|
92
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (пени, проценты)
|
000.1.06.06.01.3.10.2.000.1.1.0
|
|
0,00
|
0
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
000.1.06.06.02.3.10.0.000.1.1.0
|
40 200,00
|
42 620,33
|
106
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа)
|
000.1.06.06.02.3.10.1.000.1.1.0
|
40 200,00
|
42 620,33
|
106
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (пени, проценты)
|
000.1.06.06.02.3.10.2.000.1.1.0
|
|
0,00
|
0
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (взыскания)
|
000.1.06.06.02.3.10.3.000.1.1.0
|
|
|
0
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
|
000.1.09.00.00.0.00.0.000.0.0.0.
|
0,00
|
0,00
|
|
налоги на имущество
|
000.1.09.04.00.0.00.0.000.1.1.0.
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года)
|
000.1.09.04.05.0.00.0.000.1.1.0.
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года), мобилизуемый на территории поселений
|
000.1.09.04.05.3.10.0.000.1.1.0.
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года), мобилизуемый на территории поселений (пени, проценты)
|
000.1.09.04.05.3.10.2.000.1.1.0.
|
0,00
|
0,00
|
0
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
000.1.11.00.00.0.00.0.000.1.20
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
000.1.11.09.00.0.00.0.000.1.20
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
000.1.11.09.04.0.00.0.000.1.20
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
000.1.11.09.04.5.10.0.000.1.20
|
0,00
|
0,00
|
0
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
000.1.17.00.00.0.00.0.000.1.8.0
|
8 047,74
|
101 647,74
|
1263
|
Невыясненные поступления
|
000.1.17.01.00.0.00.0.000.1.8.0
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
|
000.1.17.01.05.0.10.0.000.1.8.0
|
0,00
|
|
0
|
Невыясненные поступления
|
000.1.17.01.00.0.00.0.000.1.8.0
|
0,00
|
93 600,00
|
0
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
|
000.1.17.01.05.0.10.0.000.1.8.0
|
0,00
|
93 600,00
|
0
|
Прочие неналоговые доходы
|
000.1.17.05.00.0.00.0.000.1.8.0
|
8 047,74
|
8 047,74
|
100
|
Прочие неналоговые доходы
|
000.1.17.05.05.0.05.0.000.1.8.0
|
8 047,74
|
8 047,74
|
100
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
|
000.1.17.05.05.0.10.0.000.1.8.0
|
8 047,74
|
8 047,74
|
100
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
000.2.00.00.00.0.00.0.000.0.0.0
|
54 123 946,00
|
23 521 081,17
|
43
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
000.2.02.00.00.0.00.0.000.1.5.1
|
54 123 946,00
|
24 181 690,17
|
45
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
000.2.02.01.00.0.00.0.000.1.5.1
|
8 282 346,00
|
8 282 346,00
|
100
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
000.2.02.01.00.1.00.0.000.1.5.1
|
8 282 346,00
|
8 282 346,00
|
100
|
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
000.2.02.01.00.1.10.0.000.1.5.1
|
8 282 346,00
|
8 282 346,00
|
100
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (Дотация на выравнивание из районного фонда финансовой поддержки поселений)
|
000.2.02.01.00.1.10.0.010.1.5.1
|
6 541 546,00
|
6 541 546,00
|
100
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Иркутской области)
|
000.2.02.01.00.1.10.0.011.1.5.1
|
1 740 800,00
|
1 740 800,00
|
100
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
000.2.02.02.00.0.00.0.000.1.5.1
|
45 746 600,00
|
15 804 344,17
|
35
|
Прочие субсидии
|
000.2.02.02.99.9.00.0.000.1.5.1
|
45 746 600,00
|
15 804 344,17
|
35
|
Прочие субсидии бюджетам поселений
|
000.2.02.02.99.9.10.0.000.1.5.1
|
45 746 600,00
|
15 804 344,17
|
35
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области
|
000.2.02.02.99.9.10.0.056.1.5.1
|
145 600,00
|
145 600,00
|
100
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
000.2.02.02.99.9.10.0.057.1.5.1
|
6 149 300,00
|
6 149 300,00
|
100
|
Долгосрочная целевая программа "Защита окружающей среды в Иркутской области"
|
000 2 02 02999 10 0059 151
|
4 500 000,00
|
2 275 000,00
|
50,56
|
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2014 - 2018 годы
|
000 2 02 02078 10 0000 151
|
34 951 700,00
|
7 234 444,17
|
20,70
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
000.2.02.03.00.0.00.0.000.1.5.1
|
95 000,00
|
95 000,00
|
100
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
000.2.02.03.01.5.00.0.000.1.5.1
|
94 300,00
|
94 300,00
|
100
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
000.2.02.03.01.5.10.0.000.1.5.1
|
94 300,00
|
94 300,00
|
100
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
000 2 02 03024 00 0000 151
|
700,00
|
700,00
|
100,00
|
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
000 2 02 03024 10 0000 151
|
700,00
|
700,00
|
100,00
|
ВОВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
000 2 19 00000 00 0000 000
|
|
-660 609,00
|
|
ВОВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ
|
000 2 19 05000 10 0000 151
|
|
-660 609,00
|
|
Приложение №3
к Решению думы Администрации Подволошинского муниципального
образования "Об исполнении бюджета за 2014г"
от 03.07. 2015г. № 14/1
Расходы бюджета Администрации Подволошинского МО по ведомственной структуре расходов за 2014 год.
|
|
|
|
|
|
|
|
руб.
|
КФСР
|
КЦСР
|
КВР
|
Наименование КЦСР
|
ГРБС
|
План на год
|
Исполнено за 2014г.
|
% исполнения к году
|
01
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
916
|
8 548 957,50
|
7 844 586,91
|
92
|
01
|
02
|
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
916
|
980 898,60
|
900 674,50
|
92
|
01
|
02
|
1100000
|
|
Глава муниципального образования
|
916
|
154 698,60
|
154 698,60
|
100
|
01
|
02
|
1100000
|
100
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
916
|
154 698,60
|
154 698,60
|
100
|
01
|
02
|
6030105
|
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
916
|
752 000,00
|
745 975,90
|
99
|
01
|
02
|
6030105
|
100
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
916
|
752 000,00
|
745 975,90
|
99
|
01
|
02
|
2504000
|
100
|
Софинансирование расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
916
|
74 200,00
|
0,00
|
-
|
01
|
04
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
916
|
7 368 358,90
|
6 943 212,41
|
94
|
01
|
04
|
1300000
|
|
Центральный аппарат
|
916
|
1 429 328,90
|
2 078 529,45
|
145
|
01
|
04
|
1300000
|
200
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
916
|
1 429 328,90
|
2 078 529,45
|
145
|
01
|
04
|
6030105
|
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
916
|
5 397 300,00
|
4 863 682,96
|
90
|
01
|
04
|
6030105
|
100
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
916
|
5 397 300,00
|
4 863 682,96
|
90
|
01
|
04
|
2504000
|
100
|
Софинансирование расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
916
|
540 730,00
|
0,00
|
-
|
01
|
04
|
7950010
|
|
Целевые программы муниципальных образований
|
916
|
1 000,00
|
1 000,00
|
100
|
01
|
04
|
7950010
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (Долгосрочная целевая программа "Профилактики терроризма и экстремизма, на территории Подволошинского муниципального образования")
|
916
|
1 000,00
|
1 000,00
|
100
|
01
|
11
|
|
|
Резервные фонды
|
916
|
199 000,00
|
0,00
|
-
|
01
|
11
|
1600000
|
|
Резервные фонды местных администраций
|
916
|
199 000,00
|
0,00
|
-
|
01
|
11
|
1600000
|
800
|
Иные бюджетные ассигнования
|
916
|
199 000,00
|
0,00
|
-
|
01
|
13
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
916
|
700,00
|
700,00
|
100
|
01
|
13
|
9050500
|
|
Субвенция на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
|
916
|
700,00
|
700,00
|
100
|
01
|
13
|
9050500
|
244
|
Межбюджетные трансферты
|
916
|
700,00
|
700,00
|
100
|
02
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
916
|
94 300,00
|
94 300,00
|
100
|
02
|
03
|
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
916
|
94 300,00
|
94 300,00
|
100
|
02
|
03
|
6035118
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
916
|
94 300,00
|
94 300,00
|
100
|
02
|
03
|
6035118
|
100
|
Межбюджетные трансферты
|
916
|
94 300,00
|
94 300,00
|
100
|
03
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
916
|
500 000,00
|
0,00
|
-
|
03
|
10
|
|
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
916
|
500 000,00
|
0,00
|
-
|
03
|
10
|
7950000
|
|
Целевые программы муниципальных образований
|
916
|
500 000,00
|
0,00
|
-
|
03
|
10
|
7950000
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
500 000,00
|
0,00
|
-
|
04
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
916
|
5 434 009,76
|
2 402 830,00
|
100,00
|
04
|
6
|
|
|
Водное хозяйство
|
916
|
5 000 000,00
|
2 402 830,00
|
100
|
04
|
6
|
2503000
|
|
Водное хозяйство
|
916
|
500 000,00
|
127 830,00
|
100
|
04
|
6
|
2503000
|
200
|
Софинансирование расходов на основное мероприятие "Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики" на 2014-2018 годы
|
916
|
500 000,00
|
127 830,00
|
26
|
04
|
6
|
6530100
|
|
Водное хозяйство
|
916
|
4 500 000,00
|
2 275 000,00
|
100
|
04
|
6
|
6530100
|
244
|
Расходы на основное мероприятие "Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики" на 2014-2018 годы
|
916
|
4 500 000,00
|
2 275 000,00
|
51
|
04
|
09
|
|
|
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
|
916
|
434 009,76
|
0,00
|
100
|
04
|
09
|
4100000
|
|
Дорожные фонды
|
916
|
434 009,76
|
0,00
|
100
|
04
|
09
|
4100000
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
434 009,76
|
0,00
|
-
|
05
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
916
|
42 198 857,48
|
8 930 761,55
|
21
|
05
|
02
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
916
|
35 812 380,80
|
8 095 124,97
|
23
|
05
|
02
|
2100000
|
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
916
|
35 812 380,80
|
8 095 124,97
|
23
|
05
|
02
|
210000
|
244
|
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2014-2018 годы
|
916
|
713 300,00
|
713 300,00
|
100
|
05
|
02
|
6140102
|
244
|
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2014-2018 годы
|
916
|
34 951 700,00
|
7 234 444,17
|
21
|
05
|
02
|
2100000
|
244
|
Софинансирование реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив
|
916
|
1 780,80
|
1 780,80
|
100
|
05
|
02
|
6010106
|
244
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
|
916
|
145 600,00
|
145 600,00
|
100
|
05
|
03
|
|
|
Благоустройство
|
916
|
2 830 807,24
|
0,00
|
-
|
05
|
03
|
2100100
|
|
Благоустройство села
|
916
|
2 830 807,24
|
0,00
|
-
|
05
|
03
|
2100100
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
2 830 807,24
|
0,00
|
-
|
05
|
05
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
916
|
3 555 669,44
|
835 636,58
|
24
|
05
|
05
|
2100200
|
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
916
|
3 555 669,44
|
835 636,58
|
24
|
05
|
05
|
2100200
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
3 555 669,44
|
835 636,58
|
24
|
10
|
Социальная политика
|
916
|
183 766,00
|
183 766,00
|
100
|
10
|
00
|
|
|
Пенсионное обеспечение
|
916
|
183 766,00
|
183 766,00
|
100
|
10
|
01
|
4910100
|
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
|
916
|
183 766,00
|
183 766,00
|
100
|
10
|
01
|
4910100
|
300
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
916
|
183 766,00
|
183 766,00
|
100
|
14
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
|
916
|
989 821,00
|
800 821,00
|
81
|
14
|
03
|
|
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
916
|
989 821,00
|
800 821,00
|
81
|
14
|
03
|
6900000
|
|
Центральный аппарат
|
916
|
989 821,00
|
800 821,00
|
81
|
14
|
03
|
6900000
|
500
|
Иные межбюджетные трансферты
|
916
|
989 821,00
|
800 821,00
|
81
|
ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ
|
|
57 949 711,74
|
20 257 065,46
|
35
|
Приложение №4
к Решению думы Администрации Подволошинского муниципального образования
"Об исполнении бюджета за 2014г"
от 03.07. 2015г. № 14/1
Расходы бюджета Администрации Подволошинского МО по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2014 год
|
|
|
|
|
|
руб.
|
КФСР
|
Наименование КФСР
|
План на год
|
Исполнено за 2014г.
|
% исполнения к году
|
01
|
00
|
Общегосударственные вопросы
|
8 548 957,50
|
7 844 586,91
|
186,05
|
01
|
02
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
980 898,60
|
900 674,50
|
92
|
01
|
04
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
7 368 358,90
|
6 943 212,41
|
94
|
01
|
11
|
Резервный фонд
|
199 000,00
|
0,00
|
0
|
01
|
11
|
Резервные фонды местных администраций
|
199 000,00
|
0,00
|
0
|
01
|
13
|
Другие общегосударственные вопросы
|
700,00
|
700,00
|
100
|
01
|
13
|
Субвенция на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
|
700,00
|
700,00
|
100
|
02
|
00
|
Национальная оборона
|
94 300,00
|
94 300,00
|
100
|
02
|
03
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
94 300,00
|
94 300,00
|
100
|
03
|
00
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
500 000,00
|
0,00
|
0
|
03
|
10
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
500 000,00
|
0,00
|
0
|
04
|
00
|
Национальная экономика
|
5 434 009,76
|
2 402 830,00
|
48,06
|
04
|
06
|
Водное хозяйство
|
5 000 000,00
|
2 402 830,00
|
48
|
04
|
09
|
Дорожное хозяйство
|
434 009,76
|
0,00
|
0
|
05
|
00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
42 198 857,48
|
8 930 761,55
|
21
|
05
|
02
|
Коммунальное хозяйство
|
35 812 380,80
|
8 095 124,97
|
23
|
05
|
03
|
Благоустройство
|
2 830 807,24
|
0,00
|
0
|
05
|
05
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
3 555 669,44
|
835 636,58
|
0
|
10
|
00
|
Пенсионное обеспечение
|
183 766,00
|
183 766,00
|
100
|
10
|
01
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
183 766,00
|
183 766,00
|
100
|
14
|
00
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
|
989 821,00
|
800 821,00
|
81
|
14
|
03
|
иные межбюджетные трансферты
|
989 821,00
|
800 821,00
|
81
|
ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ
|
57 949 711,74
|
20 257 065,46
|
35
|
Приложение №5
к Решению Думы Администрации Подволошинского муниципального образования
"Об исполнении бюджета за 2014г"
от 03.07. 2015г. № 14/1
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Администрации Подволошинского МО по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2014 г.
|
|
|
|
руб.
|
Наименование показателя
|
Код бюджетной классификации
|
План на год
|
Исполнено за 2014г.
|
администратора источника финансирования
|
источника финансирования
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
|
916
|
000 01 00 00 00 00 0000 000
|
2 810 308,24
|
-4 246 615,88
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
916
|
000 01 02 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
916
|
000 01 02 00 00 00 0000 700
|
0,00
|
0,00
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
|
916
|
000 01 02 00 00 10 0000 710
|
0,00
|
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
916
|
000 01 03 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
916
|
000 01 03 00 00 00 0000 800
|
0,00
|
0,00
|
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
916
|
000 01 03 00 00 10 0000 810
|
0,00
|
0,00
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
916
|
000 01 05 00 00 00 0000 000
|
2 810 308,24
|
-4 246 615,88
|
Увеличение остатков средств бюджетов
|
916
|
000 01 05 00 00 00 0000 500
|
-55 139 403,50
|
-24 503 681,34
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
916
|
000 01 05 02 01 00 0000 510
|
-55 139 403,50
|
-24 503 681,34
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
|
916
|
000 01 05 02 01 10 0000 510
|
-55 139 403,50
|
-24 503 681,34
|
Уменьшение остатков средств бюджетов
|
916
|
000 01 05 00 00 00 0000 600
|
57 949 711,74
|
20 257 065,46
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
916
|
000 01 05 02 01 00 0000 610
|
57 949 711,74
|
20 257 065,46
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
|
916
|
000 01 05 02 01 10 0000 610
|
57 949 711,74
|
20 257 065,46
|
Приложение № 6
к Решению Думы
Администрация Подволошинского муниципального образования
"Об исполнении бюджета за 2014г"
от 03.07. 2015г. № 14/1
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Администрации Подволошинского МО по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета за 2014 г.
|
|
|
руб.
|
Наименование показателя
|
Код бюджетной классификации
|
План на год
|
Исполнено за 2014г.
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
|
000 01 00 00 00 00 0000 000
|
2 810 308,24
|
-4 246 615,88
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
000 01 02 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
000 01 02 00 00 00 0000 700
|
0,00
|
0,00
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
|
000 01 02 00 00 10 0000 710
|
0,00
|
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
000 01 03 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
000 01 03 00 00 00 0000 800
|
0,00
|
0,00
|
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
000 01 03 00 00 10 0000 810
|
0,00
|
0,00
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
000 01 05 00 00 00 0000 000
|
2 810 308,24
|
-4 246 615,88
|
Увеличение остатков средств бюджетов
|
000 01 05 00 00 00 0000 500
|
-55 139 403,50
|
-24 503 681,34
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
000 01 05 02 01 00 0000 510
|
-55 139 403,50
|
-24 503 681,34
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
|
000 01 05 02 01 10 0000 510
|
-55 139 403,50
|
-24 503 681,34
|
Уменьшение остатков средств бюджетов
|
000 01 05 00 00 00 0000 600
|
57 949 711,74
|
20 257 065,46
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
000 01 05 02 01 00 0000 610
|
57 949 711,74
|
20 257 065,46
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
|
000 01 05 02 01 10 0000 610
|
57 949 711,74
|
20 257 065,46
|
Приложение №7
к Решению думы Администрации Подволошинского муниципального образования
"Об исполнении бюджета за 2014г"
от 03.07. 2015г. № 14/1
Отчет об исполнении резервного фонда по Администрации Подволошинского МО за 2014 год
|
|
|
|
|
|
|
|
КФСР
|
КЦСР
|
КВР
|
Наименование КЦСР
|
План на год
|
Исполнено за 2014г.
|
% исполнения к году
|
01
|
11
|
|
|
Резервные фонды
|
199 000,00
|
0,00
|
-
|
01
|
11
|
1600000
|
|
Резервные фонды местных администраций
|
199 000,00
|
0,00
|
-
|
01
|
11
|
1600000
|
800
|
Прочие расходы
|
199 000,00
|
0,00
|
-
|
Пояснительная записка
к годовому отчету об исполнении
бюджета Подволошинского муниципального образования
за 2014 год.
ДОХОДЫ
За 2014 год в бюджет Подволошинского муниципального образования по собственным источникам при плане 1 015,5 тыс. руб. поступило 982,6 руб.,
Выполнение доходной части бюджета по налоговым платежам составило 974,6 при плане 1007,5 тыс. руб., отклонение на 32,9 тыс. руб. в том числе:
- налог на доходы с физических лиц при плане 515,0 тыс. руб. исполнение составило 473,5 тыс. руб.
- земельный налог при плане 58,4 тыс. руб. исполнение составило 59,6 тыс. руб.
Выполнение доходной части бюджета по неналоговым платежам составило 8,0 тыс. руб. при плане 8,0 тыс. руб.;
- прочие неналоговые доходы при плане 8,0 тыс. руб. выполнено на 8,0 тыс. руб..
Р А С Х О Д Ы
Расходная часть бюджета Подволошинского МО сформирована по расчетам бюджетных учреждений и утвержденной методике планирования бюджетных ассигнований в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РФ с учетом снижаемого остатка в общей сумме 57 949,7 тыс. руб., исполнена 20 257,0 тыс. руб..
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы составляют 8 549,0 тыс. рублей исполнено 7 844,6 тыс. руб..
Штатная численность работников администрации Подволошинского МО соответствует нормативу, установленному Приказом министерства труда и занятости Иркутской области, от 14.10.2013 г № 57-мпр «Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) и контрольно-счетных органов муниципальных образований Иркутской области».
Нормативы численности разработаны с условием выполнения органом местного самоуправления полного перечня вопросов местного значения, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Штат аппарата Подволошинского МО составляет:
- Выборные должности- 1,
- Должности, относящиеся к муниципальным служащим- 6
- Должности, относящиеся к муниципальным служащим, госполномочия, полномочия, переданные от поселений – 0,33
- Должности, не относящиеся к муниципальным служащим- 0
- Вспомогательный персонал (рабочие) -5,0.
Оплата труда главы поселения Подволошинского муниципального образования, муниципальных служащих Подволошинского муниципального образования установлена в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области № 573-пп от 19.10.2012 г. «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области.
Должностные оклады по муниципальным должностям муниципальной службы установлены с учетом должностных окладов областных гражданских служащих, установленных постановлением губернатора области от 16.11.2007 г. №536-п « О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих».
Годовой фонд заработной платы формируется в соответствии Решением Думы Подволошинского муниципального образования от 25.04.2014г. № 3/2 « Об утверждении положения о размере и условиях оплаты труда муниципальных служащих Подволошинского МО» .
Оплата труда, порядок формирования фонда заработной платы технических исполнителей, вспомогательного персонала органов местного самоуправлений Подволошинского муниципального образования соответствует системе оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, установленной указом Губернатора области от 22 сентября 2011 года №246-уг
По разделу 02 «Национальная оборона»
В бюджете расходы составляют 94,3 тыс. руб. исполнение составило 100% .
По разделу 04 «Национальная экономика»
В бюджете расходы составляют 5 434,0 тыс. руб., исполнение 2 402,8 тыс. руб.
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
плановые расходы составляют 42 198,9 тыс. руб. исполнение – 8 930,7 тыс. руб.
По разделу 14 «Межбюджетные трансферты».
Утверждены межбюджетные трансферты общего характера бюджетами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, плановые расходы составляют 989,8 тыс. руб., исполнено 800,8 тыс. руб. ↓ скачать документ ↓ ↓ ДУМА РЕШЕНИЕ № 14/1 от 03.07.2015 года Об исполнении бюджета Подволошинского МО за 2014 год ↓
← Все нормативноые правовые акты раздела Бюджет Подволошинского МО ←
Проекты нормативных правовых актов раздела Бюджет Подволошинского МО Думы Подволошинского муниципального образования →
Архивные нормативные правовые акты раздела Бюджет Подволошинского МО Думы Подволошинского муниципального образования →
← Все разделы нормативных правовых актов Думы Подволошинского муниципального образования ←
|
|
|