|
|
Дума
Нормативный правовой акт Думы Подволошинского муниципального образования - ДУМА РЕШЕНИЕ № 8/6 от 13.11.2014 года О проекте бюджета Подволошинского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. от 13.11.2014 Раздел нормативных правовых актов Думы Подволошинского муниципального образования - Бюджет Подволошинского МОРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАТАНГСКИЙ РАЙОН
ПОДВОЛОШИНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е № 8/6
13.11. 2014 г. с. Подволошино
О проекте бюджета Подволошинского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», утвержденный указом № 371-уг от 24.10.2014 г., проектом Решения Думы муниципального образования "Катангский район" "О бюджете муниципального образования "Катангский район" на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 годов" и ст.ст. 31,46,62 Устава Подволошинского муниципального образования, Дума решила:
Статья 1
1.Рассмотреть бюджет Подволошинского муниципального образования на 2015 год:
по доходам в сумме 7 620 311,00 рублей, в том числе безвозмездные поступления 6 934 011,00 рублей;
по расходам 7 620 311,00 рублей;
размер дефицита в сумме 0 рублей, или 0% утвержденного общего годового объема доходов бюджета Подволошинского МО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2.Рассмотреть основные характеристики бюджета Подволошинского МО на плановый период 2016 и 2017 годов:
общий объем доходов бюджета Подволошинского МО на 2016 год в сумме 7 815 634,00 рублей, в том числе безвозмездные поступления 5 753 234,00 рублей, на 2017 год в сумме 8 021 287,00 рублей, в том числе безвозмездные поступления 5 176 787,00 рублей;
общий объем расходов бюджета Подволошинского МО на 2016 год в сумме 7 620 311,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 195 300,00 рублей, на 2017 год в сумме 7 620 311,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 401 000,00 рублей;
размер дефицита бюджета Подволошинского МО на 2016 год в сумме 0 рублей, или 0% утвержденного общего годового объема доходов бюджета Подволошинского МО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2017 год в сумме 0 рублей, или 0% утвержденного общего годового объема доходов бюджета Подволошинского МО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Статья 2
Установить, что доходы бюджета, поступающие в 2015-2017 годах, формируются за счет:
1)налоговых доходов, в том числе:
федеральных налогов и сборов, региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Иркутской области от 22.10.2013 № 74-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»;
2) неналоговых доходов:
3) безвозмездных поступлений
Статья 3.
Рассмотреть прогнозируемые доходы бюджета Подволошинского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации в сумме, согласно приложению 1, 2 к настоящему Решению.
Статья 4
Рассмотреть перечень главных администраторов доходов бюджета Подволошинского МО, согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Рассмотреть перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Подволошинского МО, согласно приложению 4 к настоящему Решению.
В случае изменения в 2015 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Подволошинского МО централизованная бухгалтерия вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с последующим внесением изменений в настоящее Решение.
.
Статья 5
Рассмотреть распределение бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 5, 6 к настоящему Решению.
Рассмотреть распределение бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 7, 8 к настоящему Решению.
Рассмотреть ведомственную структуру расходов бюджета Подволошинского МО на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9, 10 к настоящему Решению.
Статья 6
Рассмотреть общий объем бюджетных ассигнований , направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2015 год в размере 190 000 ,00рублей;
на 2016 год в размере 190 000,00рублей;
на 2017 год в размере 190 000,00рублей.
Статья 7
Рассмотреть в расходной части бюджета Подволошинского муниципального образования резервный фонд администрации поселения:
на 2015 год в размере 199 000 рублей;
на 2016 год в размере 199 000 рублей;
на 2017 год в размере 199 000 рублей;
Статья 8
Рассмотреть иные межбюджетные трансферты из местного бюджета Подволошинского МО на реализацию соглашений с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления Подволошинского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в соответствии с приложением 11, 12 к настоящему Решению.
Статья 9
1. Рассмотреть объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
на 2015 год в размере 173 300,00 рублей;
на 2016 год в размере 236 100,00 рублей;
на 2017 год в размере 195 900,00 рублей.
Статья 10
1)Установить предельный объем муниципального долга:
на 2015 год-338 150,00 рублей;
на 2016 год-1 031 200,00 рублей;
на 2017 год-1 422 250,00 рублей;
2) Утвердить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 1 января 2016 года в размере – 0 руб., в том числе по муниципальным гарантиям-0 руб.;
по состоянию на 1 января 2017 года в размере – 0 руб., в том числе по муниципальным гарантиям-0 руб.;
по состоянию на 1 января 2018 года в размере – 0 руб., в том числе по муниципальным гарантиям-0 руб.
3. Рассмотреть предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
в 2015 году в размере 0 руб.;
в 2016 году в размере 0 руб.;
в 2017 году в размере 0 руб.;
Статья 11
Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подволошинского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 13, 14 к настоящему Решению.
Статья 12
Назначить публичные слушания 20 ноября в 18ч. 00 мин в здании СДК.
Статья 13
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2015 года.
Статья 14
Опубликовать данное решение в газете «Информационный вестник».
Глава Подволошинского
муниципального образования Н.М.Красикова
Приложение 1
к решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"»
от "13"ноября 2014 г. № 8/6
Прогнозируемые доходы бюджета Подволошинского МО на 2015 год
Наименование
|
Код БК
|
Сумма, руб.
|
ДОХОДЫ
|
182 1 00 00000 00 0000 000
|
686 300,00
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
182 1 01 00000 00 0000 000
|
466 000,00
|
Налог на доходы физических лиц
|
182 1 01 02000 01 0000 110
|
466 000,00
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
182 1 01 02010 01 0000 110
|
466 000,00
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
|
182 1 01 02020 01 0000 110
|
0,00
|
НАЛОГИ НА ТОВАР (РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
182 1 03 00000 00 0000 000
|
173 300,00
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
|
182 1 03 02000 00 0000 000
|
173 300,00
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
182 1 06 00000 00 0000 000
|
47 000,00
|
Налог на имущество физических лиц
|
182 1 06 01000 00 0000 110
|
0,00
|
Налог на имущество физических лиц, взымаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
182 1 06 01030 10 0000 110
|
0,00
|
Земельный налог
|
182 1 06 06000 00 0000 110
|
47 000,00
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
|
182 1 06 06010 00 0000 110
|
17 000,00
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемых к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
182 1 06 06013 10 0000 110
|
17 000,00
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
|
182 1 06 06020 00 0000 110
|
30 000,00
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемых к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
182 1 06 0623 10 0000 110
|
30 000,00
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
|
000 1 09 00000 00 0000 000
|
0,00
|
Налоги на имущество
|
000 1 09 04000 00 0000 110
|
0,00
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
|
000 1 09 04050 00 0000 110
|
0,00
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизируемый на территориях поселений
|
182 1 09 04050 10 0000 110
|
0,00
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
000 1 13 00000 00 0000 000
|
0,00
|
Прочие доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства
|
000 1 13 03000 00 0000 130
|
0,00
|
Прочие доходы от оказания услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
|
916 1 13 03050 10 0000 130
|
0,00
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
182 1 17 00000 00 0000 000
|
0,00
|
Прочие неналоговые доходы
|
182 1 17 05000 00 0000 000
|
0,00
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
|
182 1 17 05050 10 0000 180
|
0,00
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
000 2 00 00000 00 0000 000
|
6 934 011,00
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов
|
916 2 02 00000 00 0000 000
|
6 934 011,00
|
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
916 2 02 01000 00 0000 151
|
4 565 811,00
|
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, из них:
|
916 2 02 01001 10 0000 151
|
4 565 811,00
|
-дотация на выравнивание из районного фонда финансовой поддержки поселений
|
916 2 02 01001 10 0010 151
|
3 072 711,00
|
-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Иркутской области
|
916 2 02 01001 10 0011 151
|
1 493 100,00
|
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
000 2 02 01003 00 0000 151
|
0,00
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
000 2 02 01003 10 0000 151
|
0,00
|
Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
916 2 02 02000 00 0000 151
|
2 266 000,00
|
Прочие субсидии
|
916 2 02 02999 00 0000 151
|
2 266 000,00
|
Прочие субсидии бюджетам поселений, из них:
|
916 2 02 02999 00 0000 151
|
2 266 000,00
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
916 2 02 02999 10 0057 151
|
2 266 000,00
|
Субвенция на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
|
916 2 02 03024 10 0000 151
|
700,00
|
Межбюджетные трансферты
|
916 2 02 03024 10 0000 151
|
700,00
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
916 2 02 03000 00 0000 151
|
101 500,00
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
916 2 02 03015 00 0000 151
|
101 500,00
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
916 2 02 03015 10 0000 151
|
101 500,00
|
Иные межбюджетные трансферты
|
916 2 02 04000 00 0000 151
|
0,00
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
|
916 2 02 04999 00 0000 151
|
0,00
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
|
916 2 02 04999 10 0000 151
|
0,00
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
|
7 620 311,00
|
Приложение 2
к решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2015 год и плановый период 2016и 2017 годов"»
от "13"ноября 2014 г. № 8/6
Прогнозируемые доходы бюджета Подволошинского МО на плановый период 2015 и 2016 годов
Наименование
|
Код БК
|
2016 год Сумма руб.
|
2017 год Сумма руб.
|
ДОХОДЫ
|
182 1 00 00000 00 0000 000
|
2 062 400,00
|
2 844 500,00
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
182 1 01 00000 00 0000 000
|
1 779 300,00
|
2 601 600,00
|
Налог на доходы физических лиц
|
182 1 01 02000 01 0000 110
|
1 779 300,00
|
2 601 600,00
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
182 1 01 02010 01 0000 110
|
1 779 300,00
|
2 601 600,00
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
|
1821 01 02020 01 00000 110
|
0,00
|
0,00
|
НАЛОГИ НА ТОВАР (РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
182 1 03 00000 00 0000 000
|
236 100,00
|
195 900,00
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
|
182 1 03 02000 00 0000 000
|
236 100,00
|
195 900,00
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
182 1 06 00000 00 0000 000
|
47 000,00
|
47 000,00
|
Налог на имущество физических лиц
|
182 1 06 01000 00 0000 110
|
0,00
|
0,00
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
182 1 06 01030 10 0000 110
|
0,00
|
0,00
|
Земельный налог
|
182 1 06 06000 00 0000 110
|
47 000,00
|
47 000,00
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
|
182 1 06 06010 00 0000 110
|
17 000,00
|
17 000,00
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемых к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
182 1 06 06013 10 0000 110
|
17 000,00
|
17 000,00
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
|
182 1 06 06020 00 0000 110
|
30 000,00
|
30 000,00
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемых к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
182 1 06 0623 10 0000 110
|
30 000,00
|
30 000,00
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
|
000 1 09 00000 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
Налоги на имущество
|
000 1 09 04000 00 0000 110
|
0,00
|
0,00
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
|
000 1 09 04050 00 0000 110
|
0,00
|
0,00
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизируемый на территориях поселений
|
182 1 09 04050 10 0000 110
|
0,00
|
0,00
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
000 1 13 00000 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
Прочие доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства
|
000 1 13 03000 00 0000 130
|
0,00
|
0,00
|
Прочие доходы от оказания услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
|
916 1 13 03050 10 0000 130
|
0,00
|
0,00
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
182 1 17 00000 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
Прочие неналоговые доходы
|
182 1 17 05000 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
|
182 1 17 05050 10 0000 180
|
0,00
|
0,00
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
000 2 00 00000 00 0000 000
|
5 753 234,00
|
5 176 787,00
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов
|
916 2 02 00000 00 0000 000
|
5 753 234,00
|
5 176 787,00
|
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
916 2 02 01000 00 0000 151
|
4 232 234,00
|
3 981 787,00
|
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, из них:
|
916 2 02 01001 10 0000 151
|
4 232 234,00
|
3 981 787,00
|
-дотация на выравнивание из районного фонда финансовой поддержки поселений
|
916 2 02 01001 10 0010 151
|
2 724 334,00
|
2 792 387,00
|
-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Иркутской области
|
916 2 02 01001 10 0011 151
|
1 507 900,00
|
1 189 400,00
|
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
000 2 02 01003 00 0000 151
|
0,00
|
0,00
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
000 2 02 01003 10 0000 151
|
0,00
|
0,00
|
Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
916 2 02 02000 00 0000 151
|
1 417 500,00
|
1 096 100,00
|
Прочие субсидии
|
916 2 02 02999 00 0000 151
|
1 417 500,00
|
1 096 100,00
|
Прочие субсидии бюджетам поселений, из них:
|
916 2 02 02999 00 0000 151
|
1 417 500,00
|
1 096 100,00
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
916 2 02 02999 10 0057 151
|
1 417 500,00
|
1 096 100,00
|
Субвенция на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
|
916 2 02 03024 10 0000 151
|
700,00
|
700,00
|
Межбюджетные трансферты
|
916 2 02 03024 10 0000 151
|
700,00
|
700,00
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
916 2 02 03000 00 0000 151
|
102 800,00
|
98 200,00
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
916 2 02 03015 00 0000 151
|
102 800,00
|
98 200,00
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
916 2 02 03015 10 0000 151
|
102 800,00
|
98 200,00
|
Иные межбюджетные трансферты
|
916 2 02 04000 00 0000 151
|
0,00
|
0,00
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
|
916 2 02 04999 00 0000 151
|
0,00
|
0,00
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
|
916 2 02 04999 10 0000 151
|
0,00
|
0,00
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
|
7 815 634,00
|
8 021 287,00
|
Приложение 3
к решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2015 год и плановый период 2016 и 2016 годов"
от "13"ноября 2014 г. № 8/6
Главный администратор доходов бюджета Подволошинского МО
Код администратора
|
КБК дохода
|
Наименование дохода
|
Администрация Подволошинского МО
ИНН 3829035924 КПП 382901001
|
916
|
1 03 02230 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
916
|
1 03 02240 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
916
|
1 03 02250 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и метсными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
916
|
1 03 02260 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов и прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
916
|
1 08 04020 01 1000 110
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа)
|
916
|
1 08 04020 01 4000 110
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления)
|
916
|
1 11 05045 10 0000 120
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).
|
916
|
1 11 07015 10 0000 120
|
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями
|
916
|
1 11 09045 10 0000 120
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).
|
916
|
1 13 03050 10 0000 130
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
|
916
|
1 17 01050 10 0000 180
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
|
916
|
1 17 05050 10 0000 180
|
Прочие неналоговые бюджетов поселений
|
916
|
2 02 01001 10 0010 151
|
Дотация на выравнивание из районного фонда финансовой поддержки поселений
|
916
|
2 02 01001 10 0011 151
|
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Иркутской области
|
916
|
2 02 01003 10 0000 151
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
916
|
2 02 01999 10 0000 151
|
Прочие дотации бюджетам поселений
|
916
|
2 02 02999 10 0050 151
|
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах МО -электро, -тепло, снабжение населения топливом на частичное возмещение расходных организаций, оказывающих коммунальные услуги населению
|
916
|
2 02 02999 10 0051 151
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам бюджетных, казенных учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
916
|
2 02 02999 10 0052 151
|
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах муниципального образования электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на закупку и доставку нефти, нефтепродуктов и топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов
|
916
|
2 02 02999 10 0053 151
|
Подпрограмма «Территориальное планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012г.г.
|
916
|
2 02 02999 10 0054 151
|
Субсидии на погашение кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2002 года до 31 декабря 2009 года, и по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период 2010-2011 годы, а также пеней и штрафов, начисленных на задолженность 2010-2011 годов
|
916
|
2 02 02999 10 0055 151
|
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
|
916
|
2 02 02999 10 0056 151
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
|
916
|
2 02 02999 10 0057 151
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
916
|
2 02 03015 10 0000 151
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, глее отсутствуют военные комиссариаты
|
916
|
2 02 03024 10 0000 151
|
Субвенция на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
|
|
916
|
2 02 04999 10 0000 151
|
Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений
|
916
|
2 07 05030 10 0000 180
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
|
916
|
2 08 05000 10 0000 180
|
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4
к решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов""
от "13"ноября 2014 г. № 8/6
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОДВОЛОШИНСКОГО МО
Код бюджетной классификации Российской Федерации
|
Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета Подволошинского МО
|
главного админис- тратора источников
|
источников финансирования дефицита бюджета Подволошинского МО
|
Администрация Подволошинского муниципального образования
|
916
|
01 03 00 00 00 0000 000
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
Приложение 5
к решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"»
от "13"ноября 2014 г. № 8/6
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год.
руб.
КФСР
|
Наименование
|
Бюджетные ассигнования
|
01
|
00
|
Общегосударственные вопросы
|
6 349 286,74
|
01
|
02
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
733 252,07
|
01
|
04
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
5 252 934,67
|
01
|
07
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
163 400,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды
|
199 000,00
|
01
|
13
|
Другие общегосударственные вопросы
|
700,00
|
02
|
00
|
Национальная оборона
|
101 500,00
|
02
|
03
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
101 500,00
|
03
|
00
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
0,00
|
03
|
10
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
0,00
|
04
|
00
|
Национальная экономика
|
173 300,00
|
04
|
09
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
173 300,00
|
05
|
00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
0,00
|
05
|
02
|
Коммунальное хозяйство
|
0,00
|
05
|
03
|
Благоустройство
|
0,00
|
05
|
05
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
0,00
|
10
|
00
|
Социальная политика
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Пенсионное обеспечение
|
190 000,00
|
14
|
00
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
806 224,26
|
14
|
03
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
806 224,26
|
|
|
ИТОГО
|
7 620 311,00
|
Приложение 6
к решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"»
от "13"ноября 2014 г. № 8/6
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов
руб.
КФСР
|
Наименование
|
2016 г.
|
2017 г.
|
01
|
00
|
Общегосударственные вопросы
|
6 285 411,00
|
6 330 211,00
|
01
|
02
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
733 252,07
|
733 252,07
|
01
|
04
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
5 296 558,93
|
5 397 258,93
|
01
|
07
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
55 900,00
|
0,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды
|
199 000,00
|
199 000,00
|
01
|
13
|
Другие общегосударственные вопросы
|
700,00
|
700,00
|
02
|
00
|
Национальная оборона
|
102 800,00
|
98 200,00
|
02
|
03
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
102 800,00
|
98 200,00
|
03
|
00
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
0,00
|
0,00
|
03
|
10
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
0,00
|
0,00
|
04
|
00
|
Национальная экономика
|
236 100,00
|
195 900,00
|
04
|
09
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
236 100,00
|
195 900,00
|
05
|
00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
0,00
|
0,00
|
05
|
02
|
Коммунальное хозяйство
|
|
|
05
|
03
|
Благоустройство
|
|
|
05
|
05
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
|
|
10
|
00
|
Социальная политика
|
190 000,00
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Пенсионное обеспечение
|
190 000,00
|
190 000,00
|
14
|
00
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
806 000,00
|
806 000,00
|
14
|
03
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
806 000,00
|
806 000,00
|
|
|
ИТОГО
|
7 620 311,00
|
7 620 311,00
|
Приложнеие 7
к Решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"»
от "13"ноября 2014 г. № 8/6
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2015 год
руб.
КФСР
|
Наименование
|
КЦСР
|
КВР
|
Бюджетные ассигнования
|
01
|
00
|
Общегосударственные вопросы
|
6 349 286,74
|
01
|
02
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
|
|
733 252,07
|
01
|
02
|
Глава муниципального образования
|
1100000
|
|
0,00
|
01
|
02
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
1100000
|
100
|
0,00
|
01
|
02
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
6030105
|
|
733 252,07
|
01
|
02
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
6030105
|
100
|
733 252,07
|
01
|
04
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
|
|
5 252 934,67
|
01
|
04
|
Центральный аппарат
|
1300000
|
|
193 125,70
|
01
|
04
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
1300000
|
200
|
193 125,70
|
01
|
04
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
6030105
|
|
1 532 747,93
|
01
|
04
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
6030105
|
100
|
1 532 747,93
|
01
|
04
|
Софинансирование расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
2504000
|
100
|
3 527 061,04
|
01
|
07
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
1500000
|
|
163 400,00
|
01
|
07
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
1500000
|
200
|
163 400,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды
|
|
|
199 000,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды местных администраций
|
1600000
|
|
199 000,00
|
01
|
11
|
Иные бюджетные ассигнования
|
1600000
|
800
|
199 000,00
|
01
|
13
|
Другие общегосударственные вопросы
|
|
|
700,00
|
01
|
13
|
Субвенция на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответсственности
|
9050500
|
|
700,00
|
01
|
13
|
Межбюджетные трансферты
|
9050500
|
244
|
700,00
|
02
|
00
|
Национальная оборона
|
101 500,00
|
02
|
03
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
|
|
101 500,00
|
02
|
03
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
6035118
|
|
101 500,00
|
02
|
03
|
Межбюджетные трансферты
|
6035118
|
100
|
101 500,00
|
03
|
00
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
0,00
|
03
|
10
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
|
|
0,00
|
03
|
10
|
Целевые программы муниципальных образований
|
7950000
|
|
0,00
|
03
|
10
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
7950000
|
200
|
0,00
|
04
|
00
|
Национальная экономика
|
173 300,00
|
04
|
09
|
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
|
|
|
173 300,00
|
04
|
09
|
Дорожные фонды
|
4100000
|
|
173 300,00
|
04
|
09
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
4100000
|
200
|
173 300,00
|
05
|
00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
0,00
|
05
|
02
|
Коммунальное хозяйство
|
|
|
0,00
|
05
|
02
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
2100000
|
|
0,00
|
05
|
02
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100000
|
200
|
0,00
|
05
|
03
|
Благоустройство
|
|
|
0,00
|
05
|
03
|
Благоустройство села
|
2100100
|
|
0,00
|
05
|
03
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100100
|
200
|
0,00
|
05
|
05
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
|
|
0,00
|
05
|
05
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
2100200
|
|
0,00
|
05
|
05
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100200
|
200
|
0,00
|
10
|
00
|
Социальная политика
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Пенсионное обеспечение
|
|
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
|
4910100
|
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
4910100
|
300
|
190 000,00
|
14
|
00
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
806 224,26
|
14
|
03
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
|
|
806 224,26
|
14
|
03
|
Межбюджетные трансферты
|
6900000
|
|
806 224,26
|
14
|
03
|
Иные межбюджетные трансферты
|
6900000
|
500
|
806 224,26
|
|
|
|
|
|
7 620 311,00
|
Приложнеие 8
к Решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"»
от "13"ноября 2014 г. № 8/6
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов
руб.
КФСР
|
Наименование
|
КЦСР
|
КВР
|
2016 г.
|
2017 г.
|
01
|
00
|
Общегосударственные вопросы
|
6 285 411,00
|
6 330 211,00
|
01
|
02
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
|
|
733 252,07
|
733 252,07
|
01
|
02
|
Глава муниципального образования
|
1100000
|
|
733 252,07
|
733 252,07
|
01
|
02
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
1100000
|
100
|
0,00
|
0,00
|
01
|
02
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
6030105
|
|
733 252,07
|
733 252,07
|
01
|
02
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
6030105
|
100
|
733 252,07
|
733 252,07
|
01
|
04
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
|
|
5 296 558,93
|
5 397 258,93
|
01
|
04
|
Центральный аппарат
|
1300000
|
|
236 749,96
|
337 449,96
|
01
|
04
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
1300000
|
200
|
236 749,96
|
337 449,96
|
01
|
04
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
6030105
|
|
684 247,93
|
362 847,93
|
01
|
04
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
6030105
|
100
|
684 247,93
|
362 847,93
|
01
|
04
|
Софинансирование расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
2504000
|
100
|
4 375 561,04
|
4 696 961,04
|
01
|
07
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
1500000
|
|
55 900,00
|
|
01
|
07
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
1500000
|
200
|
55 900,00
|
|
01
|
11
|
Резервные фонды
|
|
|
199 000,00
|
199 000,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды местных администраций
|
1600000
|
|
199 000,00
|
199 000,00
|
01
|
11
|
Иные бюджетные ассигнования
|
1600000
|
800
|
199 000,00
|
199 000,00
|
01
|
13
|
Другие общегосударственные вопросы
|
|
|
700,00
|
700,00
|
01
|
13
|
Субвенция на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответсственности
|
9050500
|
|
700,00
|
700,00
|
01
|
13
|
Межбюджетные трансферты
|
9050500
|
244
|
700,00
|
700,00
|
02
|
00
|
Национальная оборона
|
102 800,00
|
98 200,00
|
02
|
03
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
|
|
102 800,00
|
98 200,00
|
02
|
03
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
6035118
|
|
102 800,00
|
98 200,00
|
02
|
03
|
Межбюджетные трансферты
|
6035118
|
100
|
102 800,00
|
98 200,00
|
03
|
00
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
0,00
|
0,00
|
03
|
10
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
|
|
0,00
|
0,00
|
03
|
10
|
Целевые программы муниципальных образований
|
7950000
|
|
0,00
|
0,00
|
03
|
10
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
7950000
|
200
|
0,00
|
0,00
|
04
|
00
|
Национальная экономика
|
236 100,00
|
195 900,00
|
04
|
09
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
|
|
236 100,00
|
195 900,00
|
04
|
09
|
Дорожные фонды
|
4100000
|
|
236 100,00
|
195 900,00
|
04
|
09
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
4100000
|
200
|
236 100,00
|
195 900,00
|
05
|
00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
0,00
|
0,00
|
05
|
02
|
Коммунальное хозяйство
|
|
|
0,00
|
0,00
|
05
|
02
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
2100000
|
|
0,00
|
0,00
|
05
|
02
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100000
|
200
|
0,00
|
0,00
|
05
|
03
|
Благоустройство
|
|
|
0,00
|
0,00
|
05
|
03
|
Благоустройство села
|
2100100
|
|
0,00
|
0,00
|
05
|
03
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100100
|
200
|
0,00
|
0,00
|
05
|
05
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
|
|
0,00
|
0,00
|
05
|
05
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
2100200
|
|
0,00
|
0,00
|
05
|
05
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100200
|
200
|
0,00
|
0,00
|
10
|
00
|
Социальная политика
|
190 000,00
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Пенсионное обеспечение
|
|
|
190 000,00
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
|
4910100
|
|
190 000,00
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
4910100
|
300
|
190 000,00
|
190 000,00
|
14
|
00
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
806 000,00
|
806 000,00
|
14
|
03
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
|
|
806 000,00
|
806 000,00
|
14
|
03
|
Межбюджетные трансферты
|
6900000
|
|
806 000,00
|
806 000,00
|
14
|
03
|
Иные межбюджетные трансферты
|
6900000
|
500
|
806 000,00
|
806 000,00
|
|
|
|
|
|
7 620 311,00
|
7 620 311,00
|
Приложнеие 9
к Решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"»
от "13"ноября 2014 г. № 8/6
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год
руб.
КФСР
|
Наименование
|
КЦСР
|
КВР
|
ГРБС
|
Бюджетные ассигнования
|
ИТОГО
|
Администрация Подволошинского муниципального образования
|
916
|
7 620 311,00
|
01
|
00
|
Общегосударственные вопросы
|
|
6 349 286,74
|
01
|
02
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
|
|
|
733 252,07
|
01
|
02
|
Глава муниципального образования
|
1100000
|
|
916
|
0,00
|
01
|
02
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
1100000
|
100
|
916
|
|
01
|
02
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
6030105
|
|
916
|
733 252,07
|
01
|
02
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
6030105
|
100
|
916
|
733 252,07
|
01
|
04
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
|
|
|
5 252 934,67
|
01
|
04
|
Центральный аппарат
|
1300000
|
|
916
|
193 125,70
|
01
|
04
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
1300000
|
200
|
916
|
193 125,70
|
01
|
04
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
6030105
|
|
916
|
1 532 747,93
|
01
|
04
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
6030105
|
100
|
916
|
1 532 747,93
|
01
|
04
|
Софинансирование расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
2504000
|
100
|
916
|
3 527 061,04
|
01
|
07
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
1500000
|
|
|
163 400,00
|
01
|
07
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
1500000
|
200
|
916
|
163 400,00
|
01
|
13
|
Другие общегосударственные вопросы
|
|
|
|
700,00
|
01
|
13
|
Субвенция на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответсственности
|
9050500
|
|
|
700,00
|
01
|
13
|
Межбюджетные трансферты
|
9050500
|
244
|
916
|
700,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды
|
|
|
|
199 000,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды местных администраций
|
1600000
|
|
916
|
199 000,00
|
01
|
11
|
Иные бюджетные ассигнования
|
1600000
|
800
|
916
|
199 000,00
|
02
|
00
|
Национальная оборона
|
|
101 500,00
|
02
|
03
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
|
|
|
101 500,00
|
02
|
03
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
6035118
|
|
916
|
101 500,00
|
02
|
03
|
Межбюджетные трансферты
|
6035118
|
100
|
916
|
101 500,00
|
03
|
00
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
|
0,00
|
03
|
10
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
|
|
|
0,00
|
03
|
10
|
Целевые программы муниципальных образований
|
7950000
|
|
916
|
0,00
|
03
|
10
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
7950000
|
200
|
916
|
0,00
|
04
|
00
|
Национальная экономика
|
|
173 300,00
|
04
|
09
|
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
|
|
|
|
173 300,00
|
04
|
09
|
Дорожные фонды
|
4100000
|
|
916
|
173 300,00
|
04
|
09
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
4100000
|
200
|
916
|
173 300,00
|
05
|
00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
|
0,00
|
05
|
02
|
Коммунальное хозяйство
|
|
|
|
0,00
|
05
|
02
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
2100000
|
|
916
|
0,00
|
05
|
02
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100000
|
200
|
916
|
0,00
|
05
|
03
|
Благоустройство
|
|
|
|
0,00
|
05
|
03
|
Благоустройство села
|
2100100
|
|
916
|
0,00
|
05
|
03
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100100
|
200
|
916
|
0,00
|
05
|
05
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
|
|
|
0,00
|
05
|
05
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
2100200
|
|
916
|
0,00
|
05
|
05
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100200
|
200
|
916
|
0,00
|
10
|
00
|
Социальная политика
|
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Пенсионное обеспечение
|
|
|
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
|
4910100
|
|
916
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
4910100
|
300
|
916
|
190 000,00
|
14
|
00
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
|
806 224,26
|
14
|
03
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
|
|
|
806 224,26
|
14
|
03
|
Межбюджетные трансферты
|
6900000
|
|
916
|
806 224,26
|
Приложнеие 10
к Решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"»
от "13"ноября 2014 г. № 8/6
Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период 2016-2017 годов
руб.
КФСР
|
Наименование
|
КЦСР
|
КВР
|
ГРБС
|
2016 г.
|
2017 г.
|
ИТОГО
|
Администрация Подволошинского муниципального образования
|
916
|
7 620 311,00
|
7 620 311,00
|
01
|
00
|
Общегосударственные вопросы
|
|
6 285 411,00
|
6 330 211,00
|
01
|
02
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
|
|
|
733 252,07
|
733 252,07
|
01
|
02
|
Глава муниципального образования
|
1100000
|
|
916
|
0,00
|
0,00
|
01
|
02
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
1100000
|
100
|
916
|
|
|
01
|
02
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
6030105
|
|
916
|
733 252,07
|
733 252,07
|
01
|
02
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
6030105
|
100
|
916
|
733 252,07
|
733 252,07
|
01
|
04
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
|
|
|
5 296 558,93
|
5 397 258,93
|
01
|
04
|
Центральный аппарат
|
1300000
|
|
916
|
236 749,96
|
337 449,96
|
01
|
04
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
1300000
|
200
|
916
|
236 749,96
|
337 449,96
|
01
|
04
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
6030105
|
|
916
|
684 247,93
|
362 847,93
|
01
|
04
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
6030105
|
100
|
916
|
684 247,93
|
362 847,93
|
01
|
04
|
Софинансирование расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
2504000
|
100
|
916
|
4 375 561,04
|
4 696 961,04
|
01
|
07
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
1500000
|
|
|
55 900,00
|
|
01
|
07
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
1500000
|
200
|
|
55 900,00
|
|
01
|
11
|
Резервные фонды
|
|
199 000,00
|
199 000,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды местных администраций
|
1600000
|
|
916
|
199 000,00
|
199 000,00
|
01
|
11
|
Иные бюджетные ассигнования
|
1600000
|
800
|
916
|
199 000,00
|
199 000,00
|
01
|
13
|
Другие общегосударственные вопросы
|
|
|
|
700,00
|
700,00
|
01
|
13
|
Субвенция на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответсственности
|
9050500
|
|
|
700,00
|
700,00
|
01
|
13
|
Межбюджетные трансферты
|
9050500
|
244
|
916
|
700,00
|
700,00
|
02
|
00
|
Национальная оборона
|
|
102 800,00
|
98 200,00
|
02
|
03
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
|
|
|
102 800,00
|
98 200,00
|
02
|
03
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
6035118
|
|
916
|
102 800,00
|
98 200,00
|
02
|
03
|
Межбюджетные трансферты
|
6035118
|
100
|
916
|
102 800,00
|
98 200,00
|
03
|
00
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
|
0,00
|
0,00
|
03
|
10
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
03
|
10
|
Целевые программы муниципальных образований
|
7950000
|
|
916
|
0,00
|
0,00
|
03
|
10
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
7950000
|
200
|
916
|
0,00
|
0,00
|
04
|
00
|
Национальная экономика
|
|
236 100,00
|
195 900,00
|
04
|
09
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
|
|
|
236 100,00
|
195 900,00
|
04
|
09
|
Дорожные фонды
|
4100000
|
|
916
|
236 100,00
|
195 900,00
|
04
|
09
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
4100000
|
200
|
916
|
236 100,00
|
195 900,00
|
05
|
00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
|
0,00
|
0,00
|
05
|
02
|
Коммунальное хозяйство
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
05
|
02
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
2100000
|
|
916
|
0,00
|
0,00
|
05
|
02
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100000
|
200
|
916
|
0,00
|
0,00
|
05
|
03
|
Благоустройство
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
05
|
03
|
Благоустройство села
|
2100100
|
|
916
|
0,00
|
0,00
|
05
|
03
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100100
|
200
|
916
|
0,00
|
0,00
|
05
|
05
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
05
|
05
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
2100200
|
|
916
|
0,00
|
0,00
|
05
|
05
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100200
|
200
|
916
|
0,00
|
0,00
|
10
|
00
|
Социальная политика
|
|
190 000,00
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Пенсионное обеспечение
|
|
|
|
190 000,00
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
|
4910100
|
|
916
|
190 000,00
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
4910100
|
300
|
916
|
190 000,00
|
190 000,00
|
14
|
00
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
|
806 000,00
|
806 000,00
|
14
|
03
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
|
|
|
806 000,00
|
806 000,00
|
14
|
03
|
Межбюджетные трансферты
|
6900000
|
|
916
|
806 000,00
|
806 000,00
|
14
|
03
|
Иные межбюджетные трансферты
|
6900000
|
500
|
916
|
806 000,00
|
806 000,00
|
Приложение 11
к решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"»
от "13"ноября 2014 г. № 8/6
Иные межбюджетные трансферты из местного бюджета Подволошинского муниципального образования
на реализацию соглашений с органами местного самоуправления муниципального района
о передачи им осуществления отдельных полномочий органом местного самоуправления
Подволошинского муниципального образования на 2015 год
№п/п
|
Наименование передаваемого полномочия
|
Сумма, руб.
|
Основание
|
1
|
Формирование и исполнение бюджета
|
806 224,26
|
Соглашение о передачи полномочий
|
|
Итого:
|
806 224,26
|
|
Приложение 12
к решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"»
от "13"ноября 2014 г. № 8/6
Иные межбюджетные трансферты из местного бюджета Подволошинского муниципального образования
на реализацию соглашений с органами местного самоуправления муниципального района
о передачи им осуществления отдельных полномочий органом местного самоуправления
Подволошинского муниципального образования на плановый период 2016-2017 годов
№п/п
|
Наименование передаваемого полномочия
|
2016 г.
|
2017 г.
|
Основание
|
1
|
Формирование и исполнение бюджета
|
806 000,00
|
806 000,00
|
Соглашение о передачи полномочий
|
|
Итого:
|
806 000,00
|
806 000,00
|
|
Приложение 13
к решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"»
от "13"ноября 2014 г. № 8/6
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подволошинского
муниципального образования на 2015 год
руб.
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ
|
Утверждено
|
Источники финансирования дефицита бюджетов-всего
|
500
|
000 90 00 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
Источники внутреннего финансирования бюджета
|
520
|
000 50 00 00 00 00 0000 000
|
0
|
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 00 00 00 0000 000
|
0
|
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 00 00 00 0000 700
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 01 00 00 0000 710
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений
|
520
|
000 02 01 01 00 00 0000 710
|
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
|
520
|
000 02 01 02 00 00 0000 710
|
0
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами поселений
|
520
|
000 02 01 02 00 10 0000 710
|
0
|
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 00 00 00 0000 800
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 01 00 00 0000 810
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений
|
520
|
000 02 01 01 00 10 0000 810
|
0
|
Остатки средств бюджетов
|
700
|
000 08 00 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
Увеличение остатков средств бюджетов
|
710
|
000 08 00 00 00 00 0000 500
|
-7 620 311,00
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
|
710
|
000 08 02 00 00 00 0000 500
|
-7 620 311,00
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
710
|
000 08 02 01 00 00 0000 510
|
-7 620 311,00
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
|
710
|
000 08 02 01 00 10 0000 510
|
-7 620 311,00
|
Уменьшение остатков средств бюджетов
|
720
|
000 08 00 00 00 00 0000 600
|
7 620 311,00
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
|
720
|
000 08 02 00 00 00 0000 600
|
7 620 311,00
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
720
|
000 08 02 01 00 00 0000 610
|
7 620 311,00
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
|
720
|
000 08 02 01 00 10 0000 610
|
7 620 311,00
|
Приложение 14
к решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"»
от "13"ноября 2014 г. № 8/6
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подволошинского
муниципального образования на плановый период 2016-2017 годов
руб.
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ
|
2016 г.
|
2017 г.
|
Источники финансирования дефицита бюджетов -всего
|
500
|
000 90 00 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
Источники внутреннего финансирования бюджета
|
520
|
000 50 00 00 00 00 0000 000
|
0
|
0
|
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 00 00 00 0000 000
|
0
|
0
|
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 00 00 00 0000 700
|
0
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 01 00 00 0000 710
|
0
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений
|
520
|
000 02 01 01 00 00 0000 710
|
|
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
|
520
|
000 02 01 02 00 00 0000 710
|
0
|
0
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами поселений
|
520
|
000 02 01 02 00 10 0000 710
|
0
|
0
|
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 00 00 00 0000 800
|
0
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 01 00 00 0000 810
|
0
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений
|
520
|
000 02 01 01 00 10 0000 810
|
0
|
0
|
Остатки средств бюджетов
|
700
|
000 08 00 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
Увеличение остатков средств бюджетов
|
710
|
000 08 00 00 00 00 0000 500
|
-7 815 634,00
|
-8 021 287,00
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
|
710
|
000 08 02 00 00 00 0000 500
|
-7 815 634,00
|
-8 021 287,00
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
710
|
000 08 02 01 00 00 0000 510
|
-7 815 634,00
|
-8 021 287,00
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
|
710
|
000 08 02 01 00 10 0000 510
|
-7 815 634,00
|
-8 021 287,00
|
Уменьшение остатков средств бюджетов
|
720
|
000 08 00 00 00 00 0000 600
|
7 815 634,00
|
8 021 287,00
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
|
720
|
000 08 02 00 00 00 0000 600
|
7 815 634,00
|
8 021 287,00
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
720
|
000 08 02 01 00 00 0000 610
|
7 815 634,00
|
8 021 287,00
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
|
720
|
000 08 02 01 00 10 0000 610
|
7 815 634,00
|
8 021 287,00
|
↓ скачать документ ↓ ↓ ДУМА РЕШЕНИЕ № 8/6 от 13.11.2014 года О проекте бюджета Подволошинского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. ↓
← Все нормативноые правовые акты раздела Бюджет Подволошинского МО ←
Проекты нормативных правовых актов раздела Бюджет Подволошинского МО Думы Подволошинского муниципального образования →
Архивные нормативные правовые акты раздела Бюджет Подволошинского МО Думы Подволошинского муниципального образования →
← Все разделы нормативных правовых актов Думы Подволошинского муниципального образования ←
|
|
|