|
|
Дума
Нормативный правовой акт Думы Подволошинского муниципального образования - ДУМА РЕШЕНИЕ № 12/1 от 25.12.2013 г. О бюджете Подволошинского муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. от 25.12.2013 Раздел нормативных правовых актов Думы Подволошинского муниципального образования - Бюджет Подволошинского МОРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАТАНГСКИЙ РАЙОН
ПОДВОЛОШИНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е № 12/1
« 25 » декабря 2013 г. с. Подволошино
О бюджете Подволошинского муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», утвержденный указом № 401-уг от 25.10.2013 г., Решения Думы муниципального образования "Катангский район" "О бюджете муниципального образования "Катангский район" на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 годов" от 06 декабря 2013 года № 4/3 и ст.ст. 31,46,62 Устава Подволошинского муниципального образования, Дума решила:
Статья 1
1.Утвердить бюджет Подволошинского муниципального образования на 2014 год:
по доходам в сумме 16 886 800 рублей, в том числе безвозмездные поступления 15 701 400 рублей;
по расходам 16 886 800 рублей;
размер дефицита в сумме 0 рублей, или 0% утвержденного общего годового объема доходов бюджета Подволошинского МО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2.Утвердить основные характеристики бюджета Подволошинского МО на плановый период 2015 и 2016 годов:
общий объем доходов бюджета Подволошинского МО на 2015 год в сумме 17 319 700 рублей, в том числе безвозмездные поступления 15 949 900 рублей, на 2016 год в сумме 17 775 500 рублей, в том числе безвозмездные поступления 16 647 000 рублей;
общий объем расходов бюджета Подволошинского МО на 2015 год в сумме 17 319 700 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 432 900 рублей, на 2016 год в сумме 17 775 500 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 888 700 рублей;
размер дефицита бюджета Подволошинского МО на 2015 год в сумме 0 рублей, или 0% утвержденного общего годового объема доходов бюджета Подволошинского МО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2016 год в сумме 0 рублей, или 0% утвержденного общего годового объема доходов бюджета Подволошинского МО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Статья 2
Установить, что доходы бюджета, поступающие в 2014-2016 годах, формируются за счет:
1)налоговых доходов, в том числе:
федеральных налогов и сборов, региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Иркутской области от 22.10.2013 № 74-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»;
2) неналоговых доходов:
3) безвозмездных поступлений
Статья 3.
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Подволошинского муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации в сумме, согласно приложению 1, 2 к настоящему Решению.
Статья 4
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Подволошинского МО, согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Подволошинского МО, согласно приложению 4 к настоящему Решению.
В случае изменения в 2014 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Подволошинского МО централизованная бухгалтерия вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с последующим внесением изменений в настоящее Решение.
.
Статья 5
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 5, 6 к настоящему Решению.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 7, 8 к настоящему Решению.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Подволошинского МО на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 9, 10 к настоящему Решению.
Статья 6
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований , направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2014 год в размере 79 716 ,00рублей;
на 2015 год в размере 79 716 ,00рублей;
на 2016 год в размере 79 716 ,00рублей.
Статья 7
Установить в расходной части бюджета Подволошинского муниципального образования резервный фонд администрации поселения:
на 2014 год в размере 199 000 рублей;
на 2015 год в размере 199 000 рублей;
на 2016 год в размере 199 000 рублей;
Статья 8
Утвердить иные межбюджетные трансферты из местного бюджета Подволошинского МО на реализацию соглашений с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления Подволошинского муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в соответствии с приложением 11, 12 к настоящему Решению.
Статья 9
1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
на 2014 год в размере 469 000,00 рублей;
на 2015 год в размере 548 800,00 рублей;
на 2016 год в размере 631 500,00 рублей.
Статья 10
1)Установить предельный объем муниципального долга:
на 2014 год-592 700 рублей;
на 2015 год-684 900 рублей;
на 2016 год-564 250 рублей;
2) Утвердить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 1 января 2015 года в размере – 0 руб., в том числе по муниципальным гарантиям-0 руб.;
по состоянию на 1 января 2016 года в размере – 0 руб., в том числе по муниципальным гарантиям-0 руб.;
по состоянию на 1 января 2017 года в размере – 0 руб., в том числе по муниципальным гарантиям-0 руб.
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
в 2014 году в размере 0 руб.;
в 2015 году в размере 0 руб.;
в 2016 году в размере 0 руб.;
Статья 11
Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подволошинского муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 13, 14 к настоящему Решению.
Статья 12
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2014 года.
Статья 13
Опубликовать данное решение в газете «Информационный вестник».
Глава администрации Подволошинского
муниципального образования : Н.М.Красикова
Приложение1
к решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"»
от " 25 " декабря 2013 г.№ 12/1
Прогнозируемые доходы бюджета Подволошинского МО на 2014 год
Наименование
|
Код БК
|
Сумма, руб.
|
ДОХОДЫ
|
182 1 00 00000 00 0000 000
|
1 185 400,00
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
182 1 01 00000 00 0000 000
|
715 000,00
|
Налог на доходы физических лиц
|
182 1 01 02000 01 0000 110
|
715 000,00
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении котрорых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
182 1 01 02010 01 0000 110
|
715 000,00
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
|
182 1 01 02020 01 0000 110
|
0,00
|
НАЛОГИ НА ТОВАР (РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
182 1 03 00000 00 0000 000
|
469 000,00
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
|
182 1 03 02000 00 0000 000
|
469 000,00
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
182 1 03 02230 01 0000 110
|
171 600,00
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
182 1 03 02240 01 0000 110
|
3 600,00
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и метсными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
182 1 03 02250 01 0000 110
|
277 900,00
|
Доходы от уплаты акцизов и прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
182 1 03 02260 01 0000 110
|
15 900,00
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
182 1 06 00000 00 0000 000
|
1 400,00
|
Налог на имущество физических лиц
|
182 1 06 01000 00 0000 110
|
0,00
|
Налог на имущество физических лиц,взымаемых по ставкам,применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений
|
182 1 06 01030 10 0000 110
|
0,00
|
Земельный налог
|
182 1 06 06000 00 0000 110
|
1 400,00
|
Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
|
182 1 06 06010 00 0000 110
|
1 200,00
|
Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемых к объектам налогооблажения, расположеным в границах поселений
|
182 1 06 06013 10 0000 110
|
1 200,00
|
Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
|
182 1 06 06020 00 0000 110
|
200,00
|
Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемых к объектам налогооблажения, расположеным в границах поселений
|
182 1 06 0623 10 0000 110
|
200,00
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
|
000 1 09 00000 00 0000 000
|
0,00
|
Налоги на имущество
|
000 1 09 04000 00 0000 110
|
0,00
|
Земельный налог (пообязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
|
000 1 09 04050 00 0000 110
|
0,00
|
Земельный налог (пообязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизируемый на территориях поселений
|
182 1 09 04050 10 0000 110
|
0,00
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
000 1 13 00000 00 0000 000
|
0,00
|
Прочие доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства
|
000 1 13 03000 00 0000 130
|
0,00
|
Прочие доходы от оказания услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
|
916 1 13 03050 10 0000 130
|
0,00
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
182 1 17 00000 00 0000 000
|
0,00
|
Прочие неналоговые доходы
|
182 1 17 05000 00 0000 000
|
0,00
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
|
182 1 17 05050 10 0000 180
|
0,00
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
000 2 00 00000 00 0000 000
|
15 701 400,00
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов
|
916 2 02 00000 00 0000 000
|
15 701 400,00
|
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
916 2 02 01000 00 0000 151
|
9 457 800,00
|
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, из них:
|
916 2 02 01001 10 0000 151
|
9 457 800,00
|
-дотация на выравнивание из районного фонда финансовой поддержки поселений
|
916 2 02 01001 10 0010 151
|
7 717 000,00
|
-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Иркутской области
|
916 2 02 01001 10 0011 151
|
1 740 800,00
|
Дотации бюджетамна поддержку мер по обеспечению сбаласированности бюджетов
|
000 2 02 01003 00 0000 151
|
0,00
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
000 2 02 01003 10 0000 151
|
0,00
|
Субсидии бюджетам субьектам Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
916 2 02 02000 00 0000 151
|
6 149 300,00
|
Прочие субсидии
|
916 2 02 02999 00 0000 151
|
6 149 300,00
|
Прочие субсидии бюджетам поселений, из них:
|
916 2 02 02999 00 0000 151
|
6 149 300,00
|
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах МО -электро, -тепло, снабжение населения топливом на частичное возмещение расходных организаций, оказывающих коммунальные услуги населению
|
916 2 02 02999 10 0050 151
|
0,00
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
916 2 02 02999 10 0051 151
|
0,00
|
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах муниципального образования электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на закупку и доставку нефти, нефтипродуктов и топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов
|
916 2 02 02999 10 0052 151
|
0,00
|
Подпрограмма "Территориальное планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012 гг."
|
916 2 02 02999 10 0053 151
|
0,00
|
Субсидии на погашение кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2002 года до 31 декабря 2009 года, и по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период 2010-2011 годы, а также пеней и штрафов, начисленных на задолженность 2010-2011 годов
|
916 2 02 02999 10 0054 151
|
0,00
|
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
|
916 2 02 02999 10 0055 151
|
0,00
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области
|
916 2 02 02999 10 0056 151
|
0,00
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
916 2 02 02999 10 0057 151
|
6 249 500,00
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
916 2 02 03000 00 0000 151
|
94 300,00
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсуствуют военные комиссариаты
|
916 2 02 03015 00 0000 151
|
94 300,00
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсуствуют военные комиссариаты
|
916 2 02 03015 10 0000 151
|
94 300,00
|
Иные межбюджетные трансферты
|
916 2 02 04000 00 0000 151
|
0,00
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
|
916 2 02 04999 00 0000 151
|
0,00
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
|
916 2 02 04999 10 0000 151
|
0,00
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
|
16 886 800,00
|
Приложение 2
к решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"»
от " 25 " декабря 2013 г.№ 12/1
Прогнозируемые доходы бюджета Подволошинского МО на плановый период 2015 и 2016 годов
Наименование
|
Код БК
|
2015 год Сумма руб.
|
2016 год Сумма руб.
|
ДОХОДЫ
|
182 1 00 00000 00 0000 000
|
1 369 800,00
|
1 128 500,00
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
182 1 01 00000 00 0000 000
|
819 600,00
|
495 600,00
|
Налог на доходы физических лиц
|
182 1 01 02000 01 0000 110
|
819 600,00
|
495 600,00
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении котрорых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
182 1 01 02010 01 0000 110
|
819 600,00
|
495 600,00
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
|
1821 01 02020 01 00000 110
|
0,00
|
0,00
|
НАЛОГИ НА ТОВАР (РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
182 1 03 00000 00 0000 000
|
548 800,00
|
631 500,00
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
|
182 1 03 02000 00 0000 000
|
548 800,00
|
631 500,00
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
182 1 03 02230 01 0000 110
|
195 600,00
|
233 600,00
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
182 1 03 02240 01 0000 110
|
4 000,00
|
4 400,00
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и метсными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
182 1 03 02250 01 0000 110
|
329 900,00
|
371 700,00
|
Доходы от уплаты акцизов и прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
182 1 03 02260 01 0000 110
|
19 300,00
|
21 800,00
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
182 1 06 00000 00 0000 000
|
1 400,00
|
1 400,00
|
Налог на имущество физических лиц
|
182 1 06 01000 00 0000 110
|
0,00
|
0,00
|
Налог на имущество физических лиц,взымаемых по ставкам,применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений
|
182 1 06 01030 10 0000 110
|
0,00
|
0,00
|
Земельный налог
|
182 1 06 06000 00 0000 110
|
1 400,00
|
1 400,00
|
Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
|
182 1 06 06010 00 0000 110
|
1 200,00
|
1 200,00
|
Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемых к объектам налогооблажения, расположеным в границах поселений
|
182 1 06 06013 10 0000 110
|
1 200,00
|
1 200,00
|
Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
|
182 1 06 06020 00 0000 110
|
200,00
|
200,00
|
Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемых к объектам налогооблажения, расположеным в границах поселений
|
182 1 06 0623 10 0000 110
|
200,00
|
200,00
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
|
000 1 09 00000 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
Налоги на имущество
|
000 1 09 04000 00 0000 110
|
0,00
|
0,00
|
Земельный налог (пообязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
|
000 1 09 04050 00 0000 110
|
0,00
|
0,00
|
Земельный налог (пообязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизируемый на территориях поселений
|
182 1 09 04050 10 0000 110
|
0,00
|
0,00
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
000 1 13 00000 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
Прочие доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства
|
000 1 13 03000 00 0000 130
|
0,00
|
0,00
|
Прочие доходы от оказания услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
|
916 1 13 03050 10 0000 130
|
0,00
|
0,00
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
182 1 17 00000 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
Прочие неналоговые доходы
|
182 1 17 05000 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
|
182 1 17 05050 10 0000 180
|
0,00
|
0,00
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
000 2 00 00000 00 0000 000
|
15 949 900,00
|
16 647 000,00
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов
|
916 2 02 00000 00 0000 000
|
15 949 900,00
|
16 647 000,00
|
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
916 2 02 01000 00 0000 151
|
9 731 100,00
|
10 493 900,00
|
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, из них:
|
916 2 02 01001 10 0000 151
|
9 731 100,00
|
10 493 900,00
|
-дотация на выравнивание из районного фонда финансовой поддержки поселений
|
916 2 02 01001 10 0010 151
|
8 238 000,00
|
8 986 000,00
|
-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Иркутской области
|
916 2 02 01001 10 0011 151
|
1 493 100,00
|
1 507 900,00
|
Дотации бюджетамна поддержку мер по обеспечению сбаласированности бюджетов
|
000 2 02 01003 00 0000 151
|
0,00
|
0,00
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
000 2 02 01003 10 0000 151
|
0,00
|
0,00
|
Субсидии бюджетам субьектам Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
916 2 02 02000 00 0000 151
|
6 124 200,00
|
6 058 500,00
|
Прочие субсидии
|
916 2 02 02999 00 0000 151
|
6 124 200,00
|
6 058 500,00
|
Прочие субсидии бюджетам поселений, из них:
|
916 2 02 02999 00 0000 151
|
6 124 200,00
|
6 058 500,00
|
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах МО -электро, -тепло, снабжение населения топливом на частичное возмещение расходных организаций, оказывающих коммунальные услуги населению
|
916 2 02 02999 10 0050 151
|
0,00
|
0,00
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
916 2 02 02999 10 0051 151
|
0,00
|
0,00
|
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах муниципального образования электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на закупку и доставку нефти, нефтипродуктов и топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов
|
916 2 02 02999 10 0052 151
|
0,00
|
0,00
|
Подпрограмма "Территориальное планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012 гг."
|
916 2 02 02999 10 0053 151
|
0,00
|
0,00
|
Субсидии на погашение кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2002 года до 31 декабря 2009 года, и по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период 2010-2011 годы, а также пеней и штрафов, начисленных на задолженность 2010-2011 годов
|
916 2 02 02999 10 0054 151
|
0,00
|
0,00
|
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
|
916 2 02 02999 10 0055 151
|
0,00
|
0,00
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области
|
916 2 02 02999 10 0056 151
|
0,00
|
0,00
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
916 2 02 02999 10 0057 151
|
6 124 200,00
|
6 058 500,00
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
916 2 02 03000 00 0000 151
|
94 600,00
|
94 600,00
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсуствуют военные комиссариаты
|
916 2 02 03015 00 0000 151
|
94 600,00
|
94 600,00
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсуствуют военные комиссариаты
|
916 2 02 03015 10 0000 151
|
94 600,00
|
94 600,00
|
Иные межбюджетные трансферты
|
916 2 02 04000 00 0000 151
|
0,00
|
0,00
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
|
916 2 02 04999 00 0000 151
|
0,00
|
0,00
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
|
916 2 02 04999 10 0000 151
|
0,00
|
0,00
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
|
17 319 700,00
|
17 775 500,00
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 3
к решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"»
от « 25» декабря 2013г. № 12/1
Главный администратор доходов бюджета Подволошинского МО
Код администратора
|
КБК дохода
|
Наименование дохода
|
Администрация Подволошинского МО
ИНН 3829035924 КПП 382901001
|
916
|
1 03 02230 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
916
|
1 03 02240 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
916
|
1 03 02250 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и метсными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
916
|
1 03 02260 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов и прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
916
|
1 08 04020 01 1000 110
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа)
|
916
|
1 08 04020 01 4000 110
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления)
|
916
|
1 11 05045 10 0000 120
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).
|
916
|
1 11 07015 10 0000 120
|
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями
|
916
|
1 11 09045 10 0000 120
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).
|
916
|
1 13 03050 10 0000 130
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
|
916
|
1 17 01050 10 0000 180
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
|
916
|
1 17 05050 10 0000 180
|
Прочие неналоговые бюджетов поселений
|
916
|
2 02 01001 10 0010 151
|
Дотация на выравнивание из районного фонда финансовой поддержки поселений
|
916
|
2 02 01001 10 0011 151
|
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Иркутской области
|
916
|
2 02 01003 10 0000 151
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
916
|
2 02 01999 10 0000 151
|
Прочие дотации бюджетам поселений
|
916
|
2 02 02999 10 0050 151
|
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах МО -электро, -тепло, снабжение населения топливом на частичное возмещение расходных организаций, оказывающих коммунальные услуги населению
|
916
|
2 02 02999 10 0051 151
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам бюджетных, казенных учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
916
|
2 02 02999 10 0052 151
|
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах муниципального образования электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на закупку и доставку нефти, нефтепродуктов и топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов
|
916
|
2 02 02999 10 0053 151
|
Подпрограмма «Территориальное планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012г.г.
|
916
|
2 02 02999 10 0054 151
|
Субсидии на погашение кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2002 года до 31 декабря 2009 года, и по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период 2010-2011 годы, а также пеней и штрафов, начисленных на задолженность 2010-2011 годов
|
916
|
2 02 02999 10 0055 151
|
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
|
916
|
2 02 02999 10 0056 151
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
|
916
|
2 02 02999 10 0057 151
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
916
|
2 02 03015 10 0000 151
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, глее отсутствуют военные комиссариаты
|
916
|
2 02 04999 10 0000 151
|
Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений
|
916
|
2 07 05000 10 0000 180
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
|
|
|
|
|
Приложение 4
к решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
от "25 "декабря 2013г. № 12/1
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОДВОЛОШИНСКОГО МО
Код бюджетной классификации Российской Федерации
|
Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета Подволошинского МО
|
|
главного админис- тратора источников
|
источников финансирования дефицита бюджета Подволошинского МО
|
Администрация Подволошинского муниципального образования
|
916
|
01 03 00 00 00 0000 000
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
Приложение 5
к решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"»
от 25 декабря 2013 г №12/1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2014 год.
|
|
|
руб.
|
КФСР
|
Наименование
|
Бюджетные ассигнования
|
01
|
00
|
Общегосударственные вопросы
|
8 830 900,00
|
01
|
02
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
884 000,00
|
01
|
04
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
7 747 900,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды
|
199 000,00
|
02
|
00
|
Национальная оборона
|
94 300,00
|
02
|
03
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
94 300,00
|
03
|
00
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
500 000,00
|
03
|
10
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
500 000,00
|
04
|
00
|
Национальная экономика
|
469 000,00
|
04
|
09
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
469 000,00
|
05
|
00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 063 884,00
|
05
|
02
|
Коммунальное хозяйство
|
710 000,00
|
05
|
03
|
Благоустройство
|
531 000,00
|
05
|
05
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
4 822 884,00
|
10
|
00
|
Социальная политика
|
79 716,00
|
10
|
01
|
Пенсионное обеспечение
|
79 716,00
|
14
|
00
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
849 000,00
|
14
|
03
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
849 000,00
|
|
|
ИТОГО
|
16 886 800,00
|
Приложение 6
к решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"»
от 25 декабря 2013 г № 12/1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов
|
|
|
|
руб.
|
КФСР
|
Наименование
|
2015 г.
|
2016 г.
|
01
|
00
|
Общегосударственные вопросы
|
11 763 484,00
|
11 763 484,00
|
01
|
02
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
713 000,00
|
713 000,00
|
01
|
04
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
10 851 484,00
|
10 851 484,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды
|
199 000,00
|
199 000,00
|
02
|
00
|
Национальная оборона
|
94 600,00
|
94 600,00
|
02
|
03
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
94 600,00
|
94 600,00
|
03
|
00
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
100 000,00
|
100 000,00
|
03
|
10
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
100 000,00
|
100 000,00
|
04
|
00
|
Национальная экономика
|
548 800,00
|
631 500,00
|
04
|
09
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
548 800,00
|
631 500,00
|
05
|
00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 451 200,00
|
3 368 500,00
|
05
|
02
|
Коммунальное хозяйство
|
1 000 000,00
|
1 000 000,00
|
05
|
03
|
Благоустройство
|
451 200,00
|
368 500,00
|
05
|
05
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
2 000 000,00
|
2 000 000,00
|
10
|
00
|
Социальная политика
|
79 716,00
|
79 716,00
|
10
|
01
|
Пенсионное обеспечение
|
79 716,00
|
79 716,00
|
14
|
00
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
849 000,00
|
849 000,00
|
14
|
03
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
849 000,00
|
849 000,00
|
|
|
ИТОГО
|
16 886 800,00
|
16 886 800,00
|
Приложнеие 7
к Решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"»
от 25 декабря 2013 г № 12/1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета на 2014 год
|
|
|
|
|
руб.
|
КФСР
|
Наименование
|
КЦСР
|
КВР
|
Бюджетные ассигнования
|
01
|
00
|
Общегосударственные вопросы
|
8 830 900,00
|
01
|
02
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
|
|
884 000,00
|
01
|
02
|
Глава муниципального образования
|
1100000
|
|
175 600,00
|
01
|
02
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
1100000
|
100
|
175 600,00
|
01
|
02
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
6030105
|
|
708 400,00
|
01
|
02
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
6030105
|
100
|
708 400,00
|
01
|
04
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
|
|
7 747 900,00
|
01
|
04
|
Центральный аппарат
|
1300000
|
|
2 306 000,00
|
01
|
04
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
1300000
|
200
|
2 306 000,00
|
01
|
04
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
6030105
|
|
5 440 900,00
|
01
|
04
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
6030105
|
100
|
5 440 900,00
|
01
|
04
|
Целевые программы муниципальных образований
|
7950010
|
|
1 000,00
|
01
|
04
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (Долгосрочная целевая программа "Профилактики терроризма и экстремизма, на территории Подволошинского муниципального образования")
|
7950010
|
200
|
1 000,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды
|
|
|
199 000,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды местных администраций
|
1600000
|
|
199 000,00
|
01
|
11
|
Иные бюджетные ассигнования
|
1600000
|
800
|
199 000,00
|
02
|
00
|
Национальная оборона
|
94 300,00
|
02
|
03
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
|
|
94 300,00
|
02
|
03
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
6035118
|
|
94 300,00
|
02
|
03
|
Межбюджетные трансферты
|
6035118
|
100
|
94 300,00
|
03
|
00
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
500 000,00
|
03
|
10
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
|
|
500 000,00
|
03
|
10
|
Целевые программы муниципальных образований
|
7950000
|
|
500 000,00
|
03
|
10
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
7950000
|
200
|
500 000,00
|
04
|
00
|
Национальная экономика
|
469 000,00
|
04
|
09
|
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
|
|
|
469 000,00
|
04
|
09
|
Дорожные фонды
|
4100000
|
|
469 000,00
|
04
|
09
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
4100000
|
200
|
469 000,00
|
05
|
00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 063 884,00
|
05
|
02
|
Коммунальное хозяйство
|
|
|
710 000,00
|
05
|
02
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
2100000
|
|
710 000,00
|
05
|
02
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100000
|
200
|
710 000,00
|
05
|
03
|
Благоустройство
|
|
|
531 000,00
|
05
|
03
|
Благоустройство села
|
2100100
|
|
531 000,00
|
05
|
03
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100100
|
200
|
531 000,00
|
05
|
05
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
|
|
4 822 884,00
|
05
|
05
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
2100200
|
|
4 822 884,00
|
05
|
05
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100200
|
200
|
4 822 884,00
|
10
|
00
|
Социальная политика
|
79 716,00
|
10
|
01
|
Пенсионное обеспечение
|
|
|
79 716,00
|
10
|
01
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
|
4910100
|
|
79 716,00
|
10
|
01
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
4910100
|
300
|
79 716,00
|
14
|
00
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
849 000,00
|
14
|
03
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
|
|
849 000,00
|
14
|
03
|
Межбюджетные трансферты
|
6900000
|
|
849 000,00
|
14
|
03
|
Иные межбюджетные трансферты
|
6900000
|
500
|
849 000,00
|
|
|
|
|
|
16 886 800,00
|
Приложнеие 8
к Решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"»
от 25 декабря 2013 г № 12/1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов
|
|
|
|
|
руб.
|
КФСР
|
Наименование
|
КЦСР
|
КВР
|
2015 г.
|
2016 г.
|
01
|
00
|
Общегосударственные вопросы
|
11 763 484,00
|
11 763 484,00
|
01
|
02
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
|
|
713 000,00
|
713 000,00
|
01
|
02
|
Глава муниципального образования
|
1100000
|
|
713 000,00
|
713 000,00
|
01
|
02
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
1100000
|
100
|
0,00
|
0,00
|
01
|
02
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
6030105
|
|
713 000,00
|
713 000,00
|
01
|
02
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
6030105
|
100
|
713 000,00
|
713 000,00
|
01
|
04
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
|
|
10 851 484,00
|
10 851 484,00
|
01
|
04
|
Центральный аппарат
|
1300000
|
|
5 439 084,00
|
5 505 984,00
|
01
|
04
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
1300000
|
200
|
5 439 084,00
|
5 505 984,00
|
01
|
04
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
6030105
|
|
5 411 200,00
|
5 345 500,00
|
01
|
04
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
6030105
|
100
|
5 411 200,00
|
5 345 500,00
|
01
|
04
|
Целевые программы муниципальных образований
|
7950010
|
|
1 200,00
|
0,00
|
01
|
04
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (Долгосрочная целевая программа "Профилактики терроризма и экстремизма, на территории Подволошинского муниципального образования")
|
7950010
|
200
|
1 200,00
|
0,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды
|
|
|
199 000,00
|
199 000,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды местных администраций
|
1600000
|
|
199 000,00
|
199 000,00
|
01
|
11
|
Иные бюджетные ассигнования
|
1600000
|
800
|
199 000,00
|
199 000,00
|
02
|
00
|
Национальная оборона
|
94 600,00
|
94 600,00
|
02
|
03
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
|
|
94 600,00
|
94 600,00
|
02
|
03
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
6035118
|
|
94 600,00
|
94 600,00
|
02
|
03
|
Межбюджетные трансферты
|
6035118
|
100
|
94 600,00
|
94 600,00
|
03
|
00
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
100 000,00
|
100 000,00
|
03
|
10
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
|
|
100 000,00
|
100 000,00
|
03
|
10
|
Целевые программы муниципальных образований
|
7950000
|
|
100 000,00
|
100 000,00
|
03
|
10
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
7950000
|
200
|
100 000,00
|
100 000,00
|
04
|
00
|
Национальная экономика
|
548 800,00
|
631 500,00
|
04
|
09
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
|
|
548 800,00
|
631 500,00
|
04
|
09
|
Дорожные фонды
|
4100000
|
|
548 800,00
|
631 500,00
|
04
|
09
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
4100000
|
200
|
548 800,00
|
631 500,00
|
05
|
00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 451 200,00
|
3 368 500,00
|
05
|
02
|
Коммунальное хозяйство
|
|
|
1 000 000,00
|
1 000 000,00
|
05
|
02
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
2100000
|
|
1 000 000,00
|
1 000 000,00
|
05
|
02
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100000
|
200
|
1 000 000,00
|
1 000 000,00
|
05
|
03
|
Благоустройство
|
|
|
451 200,00
|
368 500,00
|
05
|
03
|
Благоустройство села
|
2100100
|
|
451 200,00
|
368 500,00
|
05
|
03
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100100
|
200
|
451 200,00
|
368 500,00
|
05
|
05
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
|
|
2 000 000,00
|
2 000 000,00
|
05
|
05
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
2100200
|
|
2 000 000,00
|
2 000 000,00
|
05
|
05
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100200
|
200
|
2 000 000,00
|
2 000 000,00
|
10
|
00
|
Социальная политика
|
79 716,00
|
79 716,00
|
10
|
01
|
Пенсионное обеспечение
|
|
|
79 716,00
|
79 716,00
|
10
|
01
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
|
4910100
|
|
79 716,00
|
79 716,00
|
10
|
01
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
4910100
|
300
|
79 716,00
|
79 716,00
|
14
|
00
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
849 000,00
|
849 000,00
|
14
|
03
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
|
|
849 000,00
|
849 000,00
|
14
|
03
|
Межбюджетные трансферты
|
6900000
|
|
849 000,00
|
849 000,00
|
14
|
03
|
Иные межбюджетные трансферты
|
6900000
|
500
|
849 000,00
|
849 000,00
|
|
|
|
|
|
16 886 800,00
|
16 886 800,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложнеие 9
к Решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"»
от 25 декабря 2013 г № 12/1
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2014 год
|
|
|
|
|
|
руб.
|
КФСР
|
Наименование
|
КЦСР
|
КВР
|
ГРБС
|
Бюджетные ассигнования
|
ИТОГО
|
Администрация Подволошинского муниципального образования
|
916
|
16 885 800,00
|
01
|
00
|
Общегосударственные вопросы
|
|
8 829 900,00
|
01
|
02
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
|
|
|
884 000,00
|
01
|
02
|
Глава муниципального образования
|
1100000
|
|
916
|
175 600,00
|
01
|
02
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
1100000
|
100
|
916
|
175 600,00
|
01
|
02
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
6030105
|
|
916
|
708 400,00
|
01
|
02
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
6030105
|
100
|
916
|
708 400,00
|
01
|
04
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
|
|
|
7 746 900,00
|
01
|
04
|
Центральный аппарат
|
1300000
|
|
916
|
2 306 000,00
|
01
|
04
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
1300000
|
200
|
916
|
2 306 000,00
|
01
|
04
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
6030105
|
|
916
|
5 440 900,00
|
01
|
04
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
6030105
|
100
|
916
|
5 440 900,00
|
01
|
04
|
Целевые программы муниципальных образований
|
7950010
|
|
916
|
1 000,00
|
01
|
04
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (Долгосрочная целевая программа "Профилактики терроризма и экстремизма, на территории Подволошинского муниципального образования")
|
7950010
|
200
|
916
|
1 000,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды
|
|
|
|
199 000,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды местных администраций
|
1600000
|
|
916
|
199 000,00
|
01
|
11
|
Иные бюджетные ассигнования
|
1600000
|
800
|
916
|
199 000,00
|
02
|
00
|
Национальная оборона
|
|
94 300,00
|
02
|
03
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
|
|
|
94 300,00
|
02
|
03
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
6035118
|
|
916
|
94 300,00
|
02
|
03
|
Межбюджетные трансферты
|
6035118
|
100
|
916
|
94 300,00
|
03
|
00
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
|
500 000,00
|
03
|
10
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
|
|
|
500 000,00
|
03
|
10
|
Целевые программы муниципальных образований
|
7950000
|
|
916
|
500 000,00
|
03
|
10
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
7950000
|
200
|
916
|
500 000,00
|
04
|
00
|
Национальная экономика
|
|
469 000,00
|
04
|
09
|
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
|
|
|
|
469 000,00
|
04
|
09
|
Дорожные фонды
|
4100000
|
|
916
|
469 000,00
|
04
|
09
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
4100000
|
200
|
916
|
469 000,00
|
05
|
00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
|
6 063 884,00
|
05
|
02
|
Коммунальное хозяйство
|
|
|
|
710 000,00
|
05
|
02
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
2100000
|
|
916
|
710 000,00
|
05
|
02
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100000
|
200
|
916
|
710 000,00
|
05
|
03
|
Благоустройство
|
|
|
|
531 000,00
|
05
|
03
|
Благоустройство села
|
2100100
|
|
916
|
531 000,00
|
05
|
03
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100100
|
200
|
916
|
531 000,00
|
05
|
05
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
|
|
|
4 822 884,00
|
05
|
05
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
2100200
|
|
916
|
4 822 884,00
|
05
|
05
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100200
|
200
|
916
|
4 822 884,00
|
10
|
00
|
Социальная политика
|
|
79 716,00
|
10
|
01
|
Пенсионное обеспечение
|
|
|
|
79 716,00
|
10
|
01
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
|
4910100
|
|
916
|
79 716,00
|
10
|
01
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
4910100
|
300
|
916
|
79 716,00
|
14
|
00
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
|
849 000,00
|
14
|
03
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
|
|
|
849 000,00
|
14
|
03
|
Межбюджетные трансферты
|
6900000
|
|
916
|
849 000,00
|
14
|
03
|
Иные межбюджетные трансферты
|
6900000
|
500
|
916
|
849 000,00
|
Приложнеие 10
к Решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"»
от 25 декабря 2013 г № 12/1
Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период 2015-2016 годов
|
|
|
|
|
|
|
руб.
|
КФСР
|
Наименование
|
КЦСР
|
КВР
|
ГРБС
|
2015 г.
|
2016 г.
|
ИТОГО
|
Администрация Подволошинского муниципального образования
|
916
|
16 886 800,00
|
16 886 800,00
|
01
|
00
|
Общегосударственные вопросы
|
|
11 763 484,00
|
11 763 484,00
|
01
|
02
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
|
|
|
713 000,00
|
713 000,00
|
01
|
02
|
Глава муниципального образования
|
1100000
|
|
916
|
0,00
|
0,00
|
01
|
02
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
1100000
|
100
|
916
|
|
|
01
|
02
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
6030105
|
|
916
|
713 000,00
|
713 000,00
|
01
|
02
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
6030105
|
100
|
916
|
713 000,00
|
713 000,00
|
01
|
04
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
|
|
|
10 851 484,00
|
10 851 484,00
|
01
|
04
|
Центральный аппарат
|
1300000
|
|
916
|
5 439 084,00
|
5 505 984,00
|
01
|
04
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
1300000
|
200
|
916
|
5 439 084,00
|
5 505 984,00
|
01
|
04
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
6030105
|
|
916
|
5 411 200,00
|
5 345 500,00
|
01
|
04
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
6030105
|
100
|
916
|
5 411 200,00
|
5 345 500,00
|
01
|
04
|
Целевые программы муниципальных образований
|
7950010
|
|
916
|
1 200,00
|
0,00
|
01
|
04
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (Долгосрочная целевая программа "Профилактики терроризма и экстремизма, на территории Подволошинского муниципального образования")
|
7950010
|
200
|
916
|
1 200,00
|
0
|
01
|
11
|
Резервные фонды
|
|
199 000,00
|
199 000,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды местных администраций
|
1600000
|
|
916
|
199 000,00
|
199 000,00
|
01
|
11
|
Иные бюджетные ассигнования
|
1600000
|
800
|
916
|
199 000,00
|
199 000,00
|
02
|
00
|
Национальная оборона
|
|
94 600,00
|
94 600,00
|
02
|
03
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
|
|
|
94 600,00
|
94 600,00
|
02
|
03
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
6035118
|
|
916
|
94 600,00
|
94 600,00
|
02
|
03
|
Межбюджетные трансферты
|
6035118
|
100
|
916
|
94 600,00
|
94 600,00
|
03
|
00
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
|
100 000,00
|
100 000,00
|
03
|
10
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
|
|
|
100 000,00
|
100 000,00
|
03
|
10
|
Целевые программы муниципальных образований
|
7950000
|
|
916
|
100 000,00
|
100 000,00
|
03
|
10
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
7950000
|
200
|
916
|
100 000,00
|
100 000,00
|
04
|
00
|
Национальная экономика
|
|
548 800,00
|
631 500,00
|
04
|
09
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
|
|
|
548 800,00
|
631 500,00
|
04
|
09
|
Дорожные фонды
|
4100000
|
|
916
|
548 800,00
|
631 500,00
|
04
|
09
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
4100000
|
200
|
916
|
548 800,00
|
631 500,00
|
05
|
00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
|
3 451 200,00
|
3 368 500,00
|
05
|
02
|
Коммунальное хозяйство
|
|
|
|
1 000 000,00
|
1 000 000,00
|
05
|
02
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
2100000
|
|
916
|
1 000 000,00
|
1 000 000,00
|
05
|
02
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100000
|
200
|
916
|
1 000 000,00
|
1 000 000,00
|
05
|
03
|
Благоустройство
|
|
|
|
451 200,00
|
368 500,00
|
05
|
03
|
Благоустройство села
|
2100100
|
|
916
|
451 200,00
|
368 500,00
|
05
|
03
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100100
|
200
|
916
|
451 200,00
|
368 500,00
|
05
|
05
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
|
|
|
2 000 000,00
|
2 000 000,00
|
05
|
05
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
2100200
|
|
916
|
2 000 000,00
|
2 000 000,00
|
05
|
05
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100200
|
200
|
916
|
2 000 000,00
|
2 000 000,00
|
10
|
00
|
Социальная политика
|
|
79 716,00
|
79 716,00
|
10
|
01
|
Пенсионное обеспечение
|
|
|
|
79 716,00
|
79 716,00
|
10
|
01
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
|
4910100
|
|
916
|
79 716,00
|
79 716,00
|
10
|
01
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
4910100
|
300
|
916
|
79 716,00
|
79 716,00
|
14
|
00
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
|
849 000,00
|
849 000,00
|
14
|
03
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
|
|
|
849 000,00
|
849 000,00
|
14
|
03
|
Межбюджетные трансферты
|
6900000
|
|
916
|
849 000,00
|
849 000,00
|
14
|
03
|
Иные межбюджетные трансферты
|
6900000
|
500
|
916
|
849 000,00
|
849 000,00
|
Приложение 11
к решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"»
от " 25 " декабря 2013г.№ 12/1
Иные межбюджетные трансферты из местного бюджета Подволошинского муниципального образования
на реализацию соглашений с органами местного самоуправления муниципального района
о передачи им осуществления отдельных полномочий органом местного самоуправления
Подволошинского муниципального образования на 2014 год
№п/п
|
Наименование передаваемого полномочия
|
Сумма, руб.
|
Основание
|
1
|
Формирование и исполнение бюджета
|
849 000,00
|
Соглашение о передачи полномочий
|
|
Итого:
|
849 000,00
|
|
Приложение 12
к решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"»
от " 25 " декабря 2013г.№ 12/1
Иные межбюджетные трансферты из местного бюджета Подволошинского муниципального образования
на реализацию соглашений с органами местного самоуправления муниципального района
о передачи им осуществления отдельных полномочий органом местного самоуправления
Подволошинского муниципального образования на плановый период 2015-2016 годов
№п/п
|
Наименование передаваемого полномочия
|
2015 г.
|
2016 г.
|
Основание
|
1
|
Формирование и исполнение бюджета
|
849 000,00
|
849 000,00
|
Соглашение о передачи полномочий
|
|
Итого:
|
849 000,00
|
849 000,00
|
|
Приложение 13
к решению Думы
"О бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"»
от " 25 " декабря 2013г.№ 12/1
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подволошинского
муниципального образования на 2014 год
руб.
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ
|
Утверждено
|
Источники финансирования дефицита бюджетов-всего
|
500
|
000 90 00 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
Источники внутреннего финансирования бюджета
|
520
|
000 50 00 00 00 00 0000 000
|
0
|
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 00 00 00 0000 000
|
0
|
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 00 00 00 0000 700
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 01 00 00 0000 710
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений
|
520
|
000 02 01 01 00 00 0000 710
|
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
|
520
|
000 02 01 02 00 00 0000 710
|
0
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами поселений
|
520
|
000 02 01 02 00 10 0000 710
|
0
|
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 00 00 00 0000 800
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 01 00 00 0000 810
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений
|
520
|
000 02 01 01 00 10 0000 810
|
0
|
Остатки средств бюджетов
|
700
|
000 08 00 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
Увеличение остатков средств бюджетов
|
710
|
000 08 00 00 00 00 0000 500
|
-16 886 800,00
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
|
710
|
000 08 02 00 00 00 0000 500
|
-16 886 800,00
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
710
|
000 08 02 01 00 00 0000 510
|
-16 886 800,00
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
|
710
|
000 08 02 01 00 10 0000 510
|
-16 886 800,00
|
Уменьшение остатков средств бюджетов
|
720
|
000 08 00 00 00 00 0000 600
|
16 886 800,00
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
|
720
|
000 08 02 00 00 00 0000 600
|
16 886 800,00
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
720
|
000 08 02 01 00 00 0000 610
|
16 886 800,00
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
|
720
|
000 08 02 01 00 10 0000 610
|
16 886 800,00
|
Приложение 14
к решению Думы
Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"»
от " 25 " декабря 2013г.№ 12/1
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подволошинского
муниципального образования на плановый период 2015-2016 годов
руб.
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ
|
2015 г.
|
2016 г.
|
Источники финансирования дефицита бюджетов-всего
|
500
|
000 90 00 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
Источники внутреннего финансирования бюджета
|
520
|
000 50 00 00 00 00 0000 000
|
0
|
0
|
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 00 00 00 0000 000
|
0
|
0
|
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 00 00 00 0000 700
|
0
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 01 00 00 0000 710
|
0
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений
|
520
|
000 02 01 01 00 00 0000 710
|
|
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
|
520
|
000 02 01 02 00 00 0000 710
|
0
|
0
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами поселений
|
520
|
000 02 01 02 00 10 0000 710
|
0
|
0
|
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 00 00 00 0000 800
|
0
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 01 00 00 0000 810
|
0
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений
|
520
|
000 02 01 01 00 10 0000 810
|
0
|
0
|
Остатки средств бюджетов
|
700
|
000 08 00 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
Увеличение остатков средств бюджетов
|
710
|
000 08 00 00 00 00 0000 500
|
-17 319 700,00
|
-17 775 500,00
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
|
710
|
000 08 02 00 00 00 0000 500
|
-17 319 700,00
|
-17 775 500,00
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
710
|
000 08 02 01 00 00 0000 510
|
-17 319 700,00
|
-17 775 500,00
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
|
710
|
000 08 02 01 00 10 0000 510
|
-17 319 700,00
|
-17 775 500,00
|
Уменьшение остатков средств бюджетов
|
720
|
000 08 00 00 00 00 0000 600
|
17 319 700,00
|
17 775 500,00
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
|
720
|
000 08 02 00 00 00 0000 600
|
17 319 700,00
|
17 775 500,00
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
720
|
000 08 02 01 00 00 0000 610
|
17 319 700,00
|
17 775 500,00
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
|
720
|
000 08 02 01 00 10 0000 610
|
17 319 700,00
|
17 775 500,00
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка к проекту бюджета
Подволошинского муниципального образования на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов»
Основные параметры бюджета на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов сформированы в следующих объемах:
тыс.руб
Основные параметры бюджета
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
Доходы, в том числе:
|
16 886,8
|
17 319,7
|
17 775,5
|
налоговые и неналоговые доходы
|
1 185,4
|
1 369,8
|
1 128,5
|
безвозмездные перечисления
|
15 701,4
|
15 949,9
|
16 647,0
|
Расходы, в том числе:
|
16 987,00
|
17 319,7
|
17 775,5
|
условно утвержденные расходы
|
0
|
432,9
|
888,7
|
Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов (%)
|
0
|
2,5
|
5
|
Дефицит
|
0
|
0
|
0
|
Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений
|
0
|
0
|
0
|
Верхний предел муниципального долга
|
0
|
0
|
0
|
Резервный фонд
|
199
|
199
|
199
|
Доходы бюджета на 2014 год запланированы в сумме 16 886,8 тыс. рублей, что на 7 755,8 тыс. рублей (+54,07 %) больше ожидаемых поступлений 2013 года, налоговые и неналоговые доходы составят 1 185,4 тыс. рублей, что на 441,4 тыс. рублей (+62,76%) больше ожидаемого поступления в 2013 году.
В 2015 году доходы бюджета прогнозируются в объеме 17 319,7 тыс. рублей, что на 432,9 тыс. рублей (+2,56%) больше прогнозируемого поступления в 2014 году, налоговые и неналоговые доходы составят 1 369,8 тыс. рублей, что на 184,4 тыс. рублей (+15,55 %) больше прогнозируемых поступлений 2014 года.
В 2016 году доходы бюджета прогнозируются в объеме 17 775,5 тыс. рублей, что на 888,7 тыс. рублей (+5,26%) больше прогнозируемого поступления в 2014 году, налоговые и неналоговые доходы составят 1 128,5 тыс. рублей, что на 56,9 тыс. рублей (-17,43%) меньше прогнозируемых поступлений 2015 года.
Налог на доходы физических лиц
Поступления налога на доходы физических лиц на 2014 год запланирован на основе поступлений за 10 месяцев 2013 года.
Прогноз поступлений налога в бюджет в 2014 году составляет 715,0 тыс. рублей (+0,04% к ожидаемым поступлениям 2013 года), в 2015 году 823,6 тыс. рублей (+15,18% к прогнозируемым поступлениям 2014 года), в 2016 году 501,5 тыс. рублей (-39,11% к прогнозируемым поступлениям 2015 года).
Расходы
Расходы бюджета прогнозируются на 2014 год в сумме 16 886,8 тыс.руб. увеличения по сравнению с ожидаемым исполнением по расходам в 2013 году составляет +61,38%, на 2015 год в сумме 17 319,7 тыс.руб., на 2016 год в сумме 17 775,5 тыс.руб.
Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета, предусмотрены в соответствии с проектом областного закона «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Необходимо отметить, что в соответствии с действующим бюджетным законодательством в общем объеме расходов на плановый период 2015-2016 годов планируется утвердить условно утвержденные расходы в 2015 году в сумме 432,9 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 888,7 тыс.рублей.
Учитывая положения пункта 5 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской данные расходы не учтены при распределении бюджетных ассигнований:
- по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2015 и 2016 годов (приложение 6);
- по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2015 и 2016 годов (приложение 8);
- ведомственную структуру расходов местного бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов (приложение 10).
По разделу «Общегосударственные расходы»
Расходы на содержание органов управления в 2014 году предусмотрены в сумме 8 830,9 тыс. руб. и составляют 52,29% от общего объема расходов, по сравнению с ожидаемым исполнением расходов за 2013 год увеличение по данному виду расходов составляет 9,79%, в 2015 году 11 763,48 тыс. руб., в 2016 году 11 763,48 тыс.руб.
Штатная численность работников администрации Подволошинского МО соответствует нормативу, установленному Приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г № 57-мпр «Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) в Иркутской области».
Нормативы численности разработаны с условием выполнения органом местного самоуправления полного перечня вопросов местного значения, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Штат аппарата администрации Подволошинского МО составляет:
-Выборные должности- 1,
-Должности, относящиеся к муниципальным служащим- 6
-Вспомогательный персонал (рабочие) -5.
Оплата труда главы администрации Подволошинского МО запланирована в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области № 573-пп от 19.10.2012 г. «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления…».
Должностные оклады по муниципальным должностям муниципальной службы установлены с учетом должностных окладов областных гражданских служащих, установленных постановлением губернатора области от 16.11.2007 г. №536-п « О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих»
Штатное расписание администрации Подволошинского МО разработано на основании структуры, утвержденной решением Думы № 10/3 от 05.11.2013 года, при утверждении которой руководствовались Федеральным законом от 15.10.2007 года № 89-оз «О реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей гражданской службы Иркутской области».
По разделу «Национальная экономика» предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2014 год в сумме 94,3 тыс. руб.; на 2015 год в сумме 94,6 тыс. руб.; на 2016 год в сумме 94,6 тыс. руб.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены расходы на обеспечение пожарной безопасности на 2014 год в сумме 500,0 тыс. руб., 2015-2016 года в сумме 100,0 тыс. руб.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы на 2014 год в сумме 6 063,9 тыс. руб. на благоустройство села, коммунальное хозяйство, другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства; на 2015-2016 года в сумме 4 000,00 тыс. руб. на благоустройство села, коммунальное хозяйство, другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства.
По разделу «Межбюджетные трансферты»
Приложениями 11, 12 к проекту Решения Думы «О бюджете Подволошинского МО на 2014 г. и на планируемый период 2015-2016 годов» представлены иные межбюджетные трансферты из местного бюджета на реализацию соглашений с органами местного самоуправления муниципального района о передачи им осуществления отдельных полномочий органом местного самоуправления на 2014-2016 года в сумме 849 000 руб. ↓ скачать документ ↓ ↓ ДУМА РЕШЕНИЕ № 12/1 от 25.12.2013 г. О бюджете Подволошинского муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. ↓
← Все нормативноые правовые акты раздела Бюджет Подволошинского МО ←
Проекты нормативных правовых актов раздела Бюджет Подволошинского МО Думы Подволошинского муниципального образования →
Архивные нормативные правовые акты раздела Бюджет Подволошинского МО Думы Подволошинского муниципального образования →
← Все разделы нормативных правовых актов Думы Подволошинского муниципального образования ←
|
|
|