версия для слабовидящих arhiv.podvoloshino.ru - архив официального сайта podvoloshino.ru Подволошинского муниципального образования
Подволошинское муниципальное образование
Администрация Дума интернет-приёмная муниципальные закупки и торги
Дума

Нормативный правовой акт Думы Подволошинского муниципального образования - ДУМА РЕШЕНИЕ № 12/1 от 25.12.2013 г. О бюджете Подволошинского муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. от 25.12.2013
Раздел нормативных правовых актов Думы Подволошинского муниципального образования - Бюджет Подволошинского МО


РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ  РАЙОН

ПОДВОЛОШИНСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

 ДУМА

 

Р Е Ш Е Н И Е № 12/1

 

«   25  »   декабря    2013 г.                                                                                  с. Подволошино

 

О бюджете Подволошинского муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», утвержденный указом № 401-уг от 25.10.2013 г., Решения Думы муниципального образования "Катангский район" "О бюджете муниципального образования "Катангский район" на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 годов" от 06 декабря 2013 года  № 4/3 и ст.ст. 31,46,62 Устава Подволошинского муниципального образования, Дума решила:

      

Статья 1

1.Утвердить бюджет Подволошинского муниципального образования  на 2014 год:                                                   

по доходам в сумме 16 886 800 рублей, в том числе безвозмездные поступления 15 701 400 рублей;

по расходам 16 886 800 рублей;

размер дефицита в сумме 0 рублей, или 0% утвержденного общего годового объема доходов бюджета Подволошинского МО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

2.Утвердить основные характеристики бюджета Подволошинского МО на плановый период 2015 и 2016 годов:

общий объем доходов бюджета Подволошинского МО на 2015 год в сумме 17 319 700 рублей, в том числе безвозмездные поступления 15 949 900 рублей, на 2016 год в сумме 17 775 500 рублей, в том числе безвозмездные поступления 16 647 000 рублей;

общий объем расходов бюджета Подволошинского МО  на 2015 год в сумме 17 319 700 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 432 900 рублей, на 2016 год в сумме 17 775 500 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 888 700 рублей;

размер дефицита бюджета Подволошинского МО  на 2015 год в сумме 0 рублей, или 0% утвержденного общего годового объема доходов бюджета Подволошинского МО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2016 год в сумме 0 рублей, или 0% утвержденного общего годового объема доходов бюджета Подволошинского МО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Статья 2

Установить, что доходы бюджета, поступающие в 2014-2016 годах, формируются за счет:

1)налоговых доходов, в том числе:

федеральных налогов и сборов, региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Иркутской области от 22.10.2013 № 74-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»; 

2)  неналоговых доходов:

3) безвозмездных поступлений

 

Статья 3.

Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Подволошинского муниципального образования на  2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по классификации доходов  бюджетов Российской Федерации в сумме, согласно приложению 1, 2 к настоящему Решению.

 

Статья 4

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Подволошинского МО, согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Подволошинского МО, согласно приложению 4 к настоящему Решению.

В случае изменения в 2014 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Подволошинского МО централизованная бухгалтерия вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с последующим внесением изменений в настоящее Решение.

.

Статья 5

Утвердить  распределение бюджетных ассигнований на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 5, 6 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 7, 8 к настоящему Решению.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Подволошинского МО  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 9, 10 к настоящему Решению.

     Статья 6

       Утвердить общий объем бюджетных ассигнований , направляемых на исполнение публичных  нормативных  обязательств:

       на 2014 год в размере 79 716 ,00рублей;

       на 2015 год в размере 79 716 ,00рублей;

       на 2016 год в размере 79 716 ,00рублей.

 

     Статья 7

       Установить в расходной части бюджета Подволошинского муниципального образования резервный фонд администрации поселения:

       на 2014 год в размере 199 000 рублей;

       на 2015 год в размере 199 000 рублей;

       на 2016 год в размере 199 000 рублей;

      

Статья 8

       Утвердить иные межбюджетные трансферты из местного бюджета Подволошинского МО на реализацию соглашений с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления Подволошинского муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в соответствии с приложением 11, 12 к настоящему Решению.

 

Статья 9

1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:

на 2014 год в размере 469 000,00 рублей;

на 2015 год в размере 548 800,00 рублей;

на 2016 год в размере 631 500,00 рублей.

 

Статья  10

1)Установить предельный объем муниципального долга:

на 2014 год-592 700 рублей;

на 2015 год-684 900 рублей;

на 2016 год-564 250 рублей;

2) Утвердить верхний предел муниципального долга:

 по состоянию на 1 января 2015 года в размере – 0 руб., в том числе по муниципальным гарантиям-0 руб.;

 по состоянию на 1 января 2016 года в размере – 0 руб., в том числе по муниципальным гарантиям-0 руб.;

 по состоянию на 1 января 2017 года в размере – 0 руб., в том числе по муниципальным гарантиям-0 руб.

3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:

 в 2014 году в размере 0 руб.;

 в 2015 году в размере 0 руб.;

 в 2016 году в размере 0 руб.;

 

Статья 11

Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подволошинского  муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 13, 14  к настоящему Решению.

 

Статья 12

       Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2014 года.

 

Статья 13

       Опубликовать данное решение в газете «Информационный вестник».

 

 

Глава администрации Подволошинского

муниципального образования :                                                                            Н.М.Красикова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение1

к решению Думы Подволошинского МО

 "О  бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"»

от "  25   "  декабря   2013 г.№ 12/1



 Прогнозируемые доходы бюджета Подволошинского МО на 2014 год 

 

Наименование

Код БК

Сумма,  руб.

ДОХОДЫ

182 1 00 00000 00 0000 000

1 185 400,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

182 1 01 00000 00 0000 000

715 000,00

Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02000 01 0000 110

715 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении котрорых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110

715 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

0,00

НАЛОГИ НА ТОВАР (РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

182 1 03 00000 00 0000 000

469 000,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

182 1 03 02000 00 0000 000

469 000,00

Доходы от уплаты акцизов  на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 1 03 02230 01 0000 110

171 600,00

Доходы от уплаты акцизов   на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 1 03 02240 01 0000 110

3 600,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,  подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и метсными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 1 03 02250 01 0000 110

277 900,00

Доходы от уплаты акцизов и прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов  Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в  местные бюджеты

182 1 03 02260 01 0000 110

15 900,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

182 1 06 00000 00 0000 000

1 400,00

Налог на имущество физических лиц

182 1 06 01000 00 0000 110

0,00

Налог на имущество физических лиц,взымаемых по ставкам,применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений

182 1 06 01030 10 0000 110

0,00

Земельный налог

182 1 06 06000 00 0000 110

1 400,00

Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 06 06010 00 0000 110

1 200,00

Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемых к объектам налогооблажения, расположеным в границах поселений

182 1 06 06013 10 0000 110

1 200,00

Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 06 06020 00 0000 110

200,00

Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемых к объектам налогооблажения, расположеным в границах поселений

182 1 06 0623 10 0000 110

200,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000

0,00

Налоги на имущество

000 1 09 04000 00 0000 110

0,00

Земельный налог (пообязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

000 1 09 04050 00 0000 110

0,00

Земельный налог (пообязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизируемый на территориях поселений

182 1 09 04050 10 0000 110

0,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000

0,00

Прочие доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства

000 1 13 03000 00 0000 130

0,00

Прочие доходы от оказания услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

916 1 13 03050 10 0000 130

0,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

182 1 17 00000 00 0000 000

0,00

Прочие неналоговые доходы

182 1 17 05000 00 0000 000

0,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

182 1 17 05050 10 0000 180

0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

15 701 400,00

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов

916 2 02 00000 00 0000 000

15 701 400,00

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

916 2 02 01000 00 0000 151

9 457 800,00

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, из них:

916 2 02 01001 10 0000 151

9 457 800,00

-дотация на выравнивание из районного фонда финансовой поддержки поселений

916 2 02 01001 10 0010 151

7 717 000,00

-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Иркутской области

916 2 02 01001 10 0011 151

1 740 800,00

Дотации бюджетамна поддержку мер по обеспечению сбаласированности бюджетов

000 2 02 01003 00 0000 151

0,00

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 01003 10 0000 151

0,00

Субсидии бюджетам субьектам Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

916 2 02 02000 00 0000 151

6 149 300,00

Прочие  субсидии

916 2 02 02999 00 0000 151

6 149 300,00

Прочие субсидии бюджетам поселений, из них:

916 2 02 02999 00 0000 151

6 149 300,00

Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах МО -электро, -тепло, снабжение населения топливом на частичное возмещение расходных организаций, оказывающих коммунальные услуги населению

916 2 02 02999 10 0050 151

0,00

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области

916 2 02 02999 10 0051 151

0,00

Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах муниципального образования электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на закупку и доставку нефти, нефтипродуктов и топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов

916 2 02 02999 10 0052 151

0,00

Подпрограмма "Территориальное планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012 гг."

916 2 02 02999 10 0053 151

0,00

Субсидии на погашение кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2002 года до 31 декабря 2009 года, и по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период 2010-2011 годы, а также пеней и штрафов, начисленных на задолженность 2010-2011 годов

916 2 02 02999 10 0054 151

0,00

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

916 2 02 02999 10 0055 151

0,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области

916 2 02 02999 10 0056 151

0,00

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области

916 2 02 02999 10 0057 151

6 249 500,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

916 2 02 03000 00 0000 151

94 300,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсуствуют военные комиссариаты

916 2 02 03015 00 0000 151

94 300,00

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсуствуют военные комиссариаты

916 2 02 03015 10 0000 151

94 300,00

Иные межбюджетные трансферты

916 2 02 04000 00 0000 151

0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

916 2 02 04999 00 0000 151

0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

916 2 02 04999 10 0000 151

0,00

ИТОГО ДОХОДОВ

 

16 886 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 2

к решению Думы Подволошинского МО

 "О  бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"»

от "   25  "   декабря      2013 г.№ 12/1

 

 

 

Прогнозируемые доходы бюджета Подволошинского МО на плановый период 2015 и 2016 годов

 

Наименование

Код БК

2015 год       Сумма руб.

2016 год           Сумма руб.

ДОХОДЫ

182 1 00 00000 00 0000 000

1 369 800,00

1 128 500,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

182 1 01 00000 00 0000 000

819 600,00

495 600,00

Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02000 01 0000 110

819 600,00

495 600,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении котрорых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110

819 600,00

495 600,00

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1821 01 02020 01 00000 110

0,00

0,00

НАЛОГИ НА ТОВАР (РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

182 1 03 00000 00 0000 000

548 800,00

631 500,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

182 1 03 02000 00 0000 000

548 800,00

631 500,00

Доходы от уплаты акцизов  на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 1 03 02230 01 0000 110

195 600,00

233 600,00

Доходы от уплаты акцизов   на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 1 03 02240 01 0000 110

4 000,00

4 400,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,  подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и метсными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 1 03 02250 01 0000 110

329 900,00

371 700,00

Доходы от уплаты акцизов и прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов  Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в  местные бюджеты

182 1 03 02260 01 0000 110

19 300,00

21 800,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

182 1 06 00000 00 0000 000

1 400,00

1 400,00

Налог на имущество физических лиц

182 1 06 01000 00 0000 110

0,00

0,00

Налог на имущество физических лиц,взымаемых по ставкам,применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений

182 1 06 01030 10 0000 110

0,00

0,00

Земельный налог

182 1 06 06000 00 0000 110

1 400,00

1 400,00

Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 06 06010 00 0000 110

1 200,00

1 200,00

Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемых к объектам налогооблажения, расположеным в границах поселений

182 1 06 06013 10 0000 110

1 200,00

1 200,00

Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 06 06020 00 0000 110

200,00

200,00

Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемых к объектам налогооблажения, расположеным в границах поселений

182 1 06 0623 10 0000 110

200,00

200,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000

0,00

0,00

Налоги на имущество

000 1 09 04000 00 0000 110

0,00

0,00

Земельный налог (пообязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

000 1 09 04050 00 0000 110

0,00

0,00

Земельный налог (пообязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизируемый на территориях поселений

182 1 09 04050 10 0000 110

0,00

0,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000

0,00

0,00

Прочие доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства

000 1 13 03000 00 0000 130

0,00

0,00

Прочие доходы от оказания услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

916 1 13 03050 10 0000 130

0,00

0,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

182 1 17 00000 00 0000 000

0,00

0,00

Прочие неналоговые доходы

182 1 17 05000 00 0000 000

0,00

0,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

182 1 17 05050 10 0000 180

0,00

0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

15 949 900,00

16 647 000,00

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов

916 2 02 00000 00 0000 000

15 949 900,00

16 647 000,00

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

916 2 02 01000 00 0000 151

9 731 100,00

10 493 900,00

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, из них:

916 2 02 01001 10 0000 151

9 731 100,00

10 493 900,00

-дотация на выравнивание из районного фонда финансовой поддержки поселений

916 2 02 01001 10 0010 151

8 238 000,00

8 986 000,00

-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Иркутской области

916 2 02 01001 10 0011 151

1 493 100,00

1 507 900,00

Дотации бюджетамна поддержку мер по обеспечению сбаласированности бюджетов

000 2 02 01003 00 0000 151

0,00

0,00

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 01003 10 0000 151

0,00

0,00

Субсидии бюджетам субьектам Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

916 2 02 02000 00 0000 151

6 124 200,00

6 058 500,00

Прочие  субсидии

916 2 02 02999 00 0000 151

6 124 200,00

6 058 500,00

Прочие субсидии бюджетам поселений, из них:

916 2 02 02999 00 0000 151

6 124 200,00

6 058 500,00

Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах МО -электро, -тепло, снабжение населения топливом на частичное возмещение расходных организаций, оказывающих коммунальные услуги населению

916 2 02 02999 10 0050 151

0,00

0,00

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области

916 2 02 02999 10 0051 151

0,00

0,00

Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах муниципального образования электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на закупку и доставку нефти, нефтипродуктов и топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов

916 2 02 02999 10 0052 151

0,00

0,00

Подпрограмма "Территориальное планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012 гг."

916 2 02 02999 10 0053 151

0,00

0,00

Субсидии на погашение кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2002 года до 31 декабря 2009 года, и по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период 2010-2011 годы, а также пеней и штрафов, начисленных на задолженность 2010-2011 годов

916 2 02 02999 10 0054 151

0,00

0,00

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

916 2 02 02999 10 0055 151

0,00

0,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области

916 2 02 02999 10 0056 151

0,00

0,00

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области

916 2 02 02999 10 0057 151

6 124 200,00

6 058 500,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

916 2 02 03000 00 0000 151

94 600,00

94 600,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсуствуют военные комиссариаты

916 2 02 03015 00 0000 151

94 600,00

94 600,00

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсуствуют военные комиссариаты

916 2 02 03015 10 0000 151

94 600,00

94 600,00

Иные межбюджетные трансферты

916 2 02 04000 00 0000 151

0,00

0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

916 2 02 04999 00 0000 151

0,00

0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

916 2 02 04999 10 0000 151

0,00

0,00

ИТОГО ДОХОДОВ

 

17 319 700,00

17 775 500,00

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

к решению Думы Подволошинского МО

        "О  бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"»

от « 25» декабря 2013г. № 12/1

 

 

 

Главный администратор доходов бюджета Подволошинского МО

  

Код администратора

КБК дохода

Наименование дохода

Администрация Подволошинского МО

ИНН 3829035924  КПП 382901001

916

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов  на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

916

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов   на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

916

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,  подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и метсными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

916

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов и прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов  Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в  местные бюджеты

916

1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа)

916

1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие  поступления)

916

1 11 05045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).

916

1 11 07015 10 0000 120

 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями

916

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).

916

1 13 03050 10 0000 130

 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

916

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

916

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые бюджетов поселений

916

2 02 01001 10 0010 151

Дотация на выравнивание из районного фонда финансовой поддержки поселений

916

2 02 01001 10 0011 151

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Иркутской области

916

2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

916

2 02 01999 10 0000 151

Прочие дотации бюджетам поселений

916

2 02 02999 10 0050 151

Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах МО -электро, -тепло, снабжение населения топливом на частичное возмещение расходных организаций, оказывающих коммунальные услуги населению

916

2 02 02999 10 0051 151

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам бюджетных, казенных учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области

916

2 02 02999 10 0052 151

Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах муниципального образования электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на закупку и доставку нефти, нефтепродуктов и топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов

916

2 02 02999 10 0053 151

Подпрограмма «Территориальное планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012г.г.

 

916

2 02 02999 10 0054 151

Субсидии на погашение кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2002 года до 31 декабря 2009 года, и по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период 2010-2011 годы, а также пеней и штрафов, начисленных на задолженность 2010-2011 годов

916

2 02 02999 10 0055 151

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

916

2 02 02999 10 0056 151

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

916

2 02 02999 10 0057 151

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области

916

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, глее отсутствуют военные комиссариаты

 

916

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений

916

2 07 05000 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

к решению Думы Подволошинского МО

                                   "О  бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""

                                                                                                                                                            от "25 "декабря 2013г. № 12/1

 

ПЕРЕЧЕНЬ

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОДВОЛОШИНСКОГО МО

 

Код бюджетной классификации   
Российской Федерации

Наименование главного администратора

источников финансирования дефицита        
 бюджета Подволошинского МО

 

 

 

главного 
админис- 
тратора  
источников

источников      
финансирования дефицита
 бюджета Подволошинского МО

Администрация Подволошинского муниципального образования

916

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные  кредиты  от  других  бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации  в  валюте  Российской Федерации                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 5

к решению Думы Подволошинского МО

 "О  бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"»

    от        25 декабря   2013 г №12/1

 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов на 2014 год.

 

 

     

руб.

КФСР

Наименование

 Бюджетные ассигнования

01

00

Общегосударственные вопросы

8 830 900,00

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

884 000,00

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

7 747 900,00

01

11

Резервные фонды

199 000,00

02

00

Национальная оборона

94 300,00

02

03

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

94 300,00

03

00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

500 000,00

03

10

Обеспечение пожарной безопасности

500 000,00

04

00

Национальная экономика

469 000,00

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

469 000,00

05

00

Жилищно-коммунальное хозяйство

6 063 884,00

05

02

Коммунальное хозяйство

710 000,00

05

03

Благоустройство

531 000,00

05

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

4 822 884,00

10

00

Социальная политика

79 716,00

10

01

Пенсионное обеспечение

79 716,00

14

00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

849 000,00

14

03

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

849 000,00

 

 

ИТОГО

16 886 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 6

к решению Думы Подволошинского МО

  "О  бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"»

     от     25 декабря    2013 г № 12/1

 

 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов

бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов

       

руб.

КФСР

Наименование

2015 г.

 2016 г.

01

00

Общегосударственные вопросы

11 763 484,00

11 763 484,00

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

713 000,00

713 000,00

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

10 851 484,00

10 851 484,00

01

11

Резервные фонды

199 000,00

199 000,00

02

00

Национальная оборона

94 600,00

94 600,00

02

03

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

94 600,00

94 600,00

03

00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

100 000,00

100 000,00

03

10

Обеспечение пожарной безопасности

100 000,00

100 000,00

04

00

Национальная экономика

548 800,00

631 500,00

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

548 800,00

631 500,00

05

00

Жилищно-коммунальное хозяйство

3 451 200,00

3 368 500,00

05

02

Коммунальное хозяйство

1 000 000,00

1 000 000,00

05

03

Благоустройство

451 200,00

368 500,00

05

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

2 000 000,00

2 000 000,00

10

00

Социальная политика

79 716,00

79 716,00

10

01

Пенсионное обеспечение

79 716,00

79 716,00

14

00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

849 000,00

849 000,00

14

03

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

849 000,00

849 000,00

 

 

ИТОГО

16 886 800,00

16 886 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложнеие 7

к Решению Думы Подволошинского МО

 "О  бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"»

от   25 декабря   2013 г № 12/1

 

 

 

Распределение  бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,

подразделам классификации расходов бюджета на 2014 год

         

руб.

КФСР

Наименование

КЦСР

КВР

Бюджетные ассигнования

01

00

Общегосударственные вопросы

8 830 900,00

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

 

 

884 000,00

01

02

Глава муниципального образования

1100000

 

175 600,00

01

02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

1100000

100

175 600,00

01

02

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области

6030105

 

708 400,00

01

02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

6030105

100

708 400,00

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

 

 

7 747 900,00

01

04

Центральный аппарат

1300000

 

2 306 000,00

01

04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

1300000

200

2 306 000,00

01

04

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области

6030105

 

5 440 900,00

01

04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

6030105

100

5 440 900,00

01

04

Целевые программы муниципальных образований

7950010

 

1 000,00

01

04

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (Долгосрочная целевая программа "Профилактики терроризма и экстремизма, на территории Подволошинского муниципального образования")

7950010

200

1 000,00

01

11

Резервные фонды

 

 

199 000,00

01

11

Резервные фонды местных администраций

1600000

 

199 000,00

01

11

Иные бюджетные ассигнования

1600000

800

199 000,00

02

00

Национальная оборона

94 300,00

02

03

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 

 

94 300,00

02

03

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

6035118

 

94 300,00

02

03

Межбюджетные трансферты

6035118

100

94 300,00

03

00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

500 000,00

03

10

Обеспечение пожарной безопасности

 

 

500 000,00

03

10

Целевые программы муниципальных образований

7950000

 

500 000,00

03

10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

7950000

200

500 000,00

04

00

Национальная экономика

469 000,00

04

09

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)

 

 

469 000,00

04

09

Дорожные фонды

4100000

 

469 000,00

04

09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

4100000

200

469 000,00

05

00

Жилищно-коммунальное хозяйство

6 063 884,00

05

02

Коммунальное хозяйство

 

 

710 000,00

05

02

Мероприятия в области коммунального хозяйства

2100000

 

710 000,00

05

02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2100000

200

710 000,00

05

03

Благоустройство

 

 

531 000,00

05

03

Благоустройство села

2100100

 

531 000,00

05

03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2100100

200

531 000,00

05

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

 

 

4 822 884,00

05

05

Мероприятия в области коммунального хозяйства

2100200

 

4 822 884,00

05

05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2100200

200

4 822 884,00

10

00

Социальная политика

79 716,00

10

01

Пенсионное обеспечение

 

 

79 716,00

10

01

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

4910100

 

79 716,00

10

01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

4910100

300

79 716,00

14

00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

849 000,00

14

03

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

 

 

849 000,00

14

03

Межбюджетные трансферты

6900000

 

849 000,00

14

03

Иные межбюджетные трансферты

6900000

500

849 000,00

 

 

 

 

 

16 886 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложнеие 8

к Решению Думы Подволошинского МО

 "О  бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"»

от    25 декабря  2013 г № 12/1

 

 

 

 

 Распределение  бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам

классификации расходов бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов

 

         

руб.

КФСР

Наименование

КЦСР

КВР

2015 г.

2016 г.

01

00

Общегосударственные вопросы

11 763 484,00

11 763 484,00

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

 

 

713 000,00

713 000,00

01

02

Глава муниципального образования

1100000

 

713 000,00

713 000,00

01

02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

1100000

100

0,00

0,00

01

02

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области

6030105

 

713 000,00

713 000,00

01

02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

6030105

100

713 000,00

713 000,00

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

 

 

10 851 484,00

10 851 484,00

01

04

Центральный аппарат

1300000

 

5 439 084,00

5 505 984,00

01

04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

1300000

200

5 439 084,00

5 505 984,00

01

04

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области

6030105

 

5 411 200,00

5 345 500,00

01

04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

6030105

100

5 411 200,00

5 345 500,00

01

04

Целевые программы муниципальных образований

7950010

 

1 200,00

0,00

01

04

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (Долгосрочная целевая программа "Профилактики терроризма и экстремизма, на территории Подволошинского муниципального образования")

7950010

200

1 200,00

0,00

01

11

Резервные фонды

 

 

199 000,00

199 000,00

01

11

Резервные фонды местных администраций

1600000

 

199 000,00

199 000,00

01

11

Иные бюджетные ассигнования

1600000

800

199 000,00

199 000,00

02

00

Национальная оборона

94 600,00

94 600,00

02

03

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 

 

94 600,00

94 600,00

02

03

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

6035118

 

94 600,00

94 600,00

02

03

Межбюджетные трансферты

6035118

100

94 600,00

94 600,00

03

00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

100 000,00

100 000,00

03

10

Обеспечение пожарной безопасности

 

 

100 000,00

100 000,00

03

10

Целевые программы муниципальных образований

7950000

 

100 000,00

100 000,00

03

10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

7950000

200

100 000,00

100 000,00

04

00

Национальная экономика

548 800,00

631 500,00

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 

 

548 800,00

631 500,00

04

09

Дорожные фонды

4100000

 

548 800,00

631 500,00

04

09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

4100000

200

548 800,00

631 500,00

05

00

Жилищно-коммунальное хозяйство

3 451 200,00

3 368 500,00

05

02

Коммунальное хозяйство

 

 

1 000 000,00

1 000 000,00

05

02

Мероприятия в области коммунального хозяйства

2100000

 

1 000 000,00

1 000 000,00

05

02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2100000

200

1 000 000,00

1 000 000,00

05

03

Благоустройство

 

 

451 200,00

368 500,00

05

03

Благоустройство села

2100100

 

451 200,00

368 500,00

05

03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2100100

200

451 200,00

368 500,00

05

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

 

 

2 000 000,00

2 000 000,00

05

05

Мероприятия в области коммунального хозяйства

2100200

 

2 000 000,00

2 000 000,00

05

05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2100200

200

2 000 000,00

2 000 000,00

10

00

Социальная политика

79 716,00

79 716,00

10

01

Пенсионное обеспечение

 

 

79 716,00

79 716,00

10

01

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

4910100

 

79 716,00

79 716,00

10

01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

4910100

300

79 716,00

79 716,00

14

00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

849 000,00

849 000,00

14

03

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

 

 

849 000,00

849 000,00

14

03

Межбюджетные трансферты

6900000

 

849 000,00

849 000,00

14

03

Иные межбюджетные трансферты

6900000

500

849 000,00

849 000,00

 

 

 

 

 

16 886 800,00

16 886 800,00

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложнеие 9

к Решению Думы Подволошинского МО

 "О  бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"»

от   25 декабря 2013 г № 12/1




 

 

 Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2014 год

           

руб.

КФСР

Наименование

КЦСР

КВР

ГРБС

Бюджетные ассигнования

ИТОГО

Администрация Подволошинского муниципального образования

916

16 885 800,00

01

00

Общегосударственные вопросы

 

8 829 900,00

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

 

 

 

884 000,00

01

02

Глава муниципального образования

1100000

 

     916  

175 600,00

01

02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

1100000

100

     916  

175 600,00

01

02

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области

6030105

 

     916  

708 400,00

01

02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

6030105

100

     916  

708 400,00

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

 

 

 

7 746 900,00

01

04

Центральный аппарат

1300000

 

     916  

2 306 000,00

01

04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

1300000

200

     916  

2 306 000,00

01

04

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области

6030105

 

     916  

5 440 900,00

01

04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

6030105

100

     916  

5 440 900,00

01

04

Целевые программы муниципальных образований

7950010

 

     916  

1 000,00

01

04

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (Долгосрочная целевая программа "Профилактики терроризма и экстремизма, на территории Подволошинского муниципального образования")

7950010

200

     916  

1 000,00

01

11

Резервные фонды

 

 

 

199 000,00

01

11

Резервные фонды местных администраций

1600000

 

     916  

199 000,00

01

11

Иные бюджетные ассигнования

1600000

800

     916  

199 000,00

02

00

Национальная оборона

 

94 300,00

02

03

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 

 

 

94 300,00

02

03

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

6035118

 

     916  

94 300,00

02

03

Межбюджетные трансферты

6035118

100

     916  

94 300,00

03

00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

 

500 000,00

03

10

Обеспечение пожарной безопасности

 

 

 

500 000,00

03

10

Целевые программы муниципальных образований

7950000

 

     916  

500 000,00

03

10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

7950000

200

     916  

500 000,00

04

00

Национальная экономика

 

469 000,00

04

09

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)

 

 

 

469 000,00

04

09

Дорожные фонды

4100000

 

     916  

469 000,00

04

09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

4100000

200

     916  

469 000,00

05

00

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

6 063 884,00

05

02

Коммунальное хозяйство

 

 

 

710 000,00

05

02

Мероприятия в области коммунального хозяйства

2100000

 

     916  

710 000,00

05

02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2100000

200

     916  

710 000,00

05

03

Благоустройство

 

 

 

531 000,00

05

03

Благоустройство села

2100100

 

     916  

531 000,00

05

03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2100100

200

     916  

531 000,00

05

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

 

 

 

4 822 884,00

05

05

Мероприятия в области коммунального хозяйства

2100200

 

     916  

4 822 884,00

05

05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2100200

200

     916  

4 822 884,00

10

00

Социальная политика

 

79 716,00

10

01

Пенсионное обеспечение

 

 

 

79 716,00

10

01

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

4910100

 

     916  

79 716,00

10

01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

4910100

300

     916  

79 716,00

14

00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

 

849 000,00

14

03

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

 

 

 

849 000,00

14

03

Межбюджетные трансферты

6900000

 

     916  

849 000,00

14

03

Иные межбюджетные трансферты

6900000

500

     916  

849 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложнеие 10

к Решению Думы Подволошинского МО

 "О  бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"»

от 25 декабря  2013 г № 12/1

 

 

 

 

 

 

 Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период 2015-2016 годов

             

руб.

КФСР

Наименование

КЦСР

КВР

ГРБС

2015 г.

2016 г.

ИТОГО

Администрация Подволошинского муниципального образования

916

16 886 800,00

16 886 800,00

01

00

Общегосударственные вопросы

 

11 763 484,00

11 763 484,00

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

 

 

 

713 000,00

713 000,00

01

02

Глава муниципального образования

1100000

 

   916  

0,00

0,00

01

02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

1100000

100

   916  

 

 

01

02

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области

6030105

 

   916  

713 000,00

713 000,00

01

02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

6030105

100

   916  

713 000,00

713 000,00

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

 

 

 

10 851 484,00

10 851 484,00

01

04

Центральный аппарат

1300000

 

   916  

5 439 084,00

5 505 984,00

01

04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

1300000

200

   916  

5 439 084,00

5 505 984,00

01

04

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области

6030105

 

   916  

5 411 200,00

5 345 500,00

01

04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

6030105

100

   916  

5 411 200,00

5 345 500,00

01

04

Целевые программы муниципальных образований

7950010

 

   916  

1 200,00

0,00

01

04

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (Долгосрочная целевая программа "Профилактики терроризма и экстремизма, на территории Подволошинского муниципального образования")

7950010

200

   916  

1 200,00

0

01

11

Резервные фонды

 

199 000,00

199 000,00

01

11

Резервные фонды местных администраций

1600000

 

   916   

199 000,00

199 000,00

01

11

Иные бюджетные ассигнования

1600000

800

   916  

199 000,00

199 000,00

02

00

Национальная оборона

 

94 600,00

94 600,00

02

03

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 

 

 

94 600,00

94 600,00

02

03

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

6035118

 

   916  

94 600,00

94 600,00

02

03

Межбюджетные трансферты

6035118

100

   916  

94 600,00

94 600,00

03

00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

 

100 000,00

100 000,00

03

10

Обеспечение пожарной безопасности

 

 

 

100 000,00

100 000,00

03

10

Целевые программы муниципальных образований

7950000

 

   916  

100 000,00

100 000,00

03

10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

7950000

200

   916  

100 000,00

100 000,00

04

00

Национальная экономика

 

548 800,00

631 500,00

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 

 

 

548 800,00

631 500,00

04

09

Дорожные фонды

4100000

 

   916  

548 800,00

631 500,00

04

09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

4100000

200

   916  

548 800,00

631 500,00

05

00

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

3 451 200,00

3 368 500,00

05

02

Коммунальное хозяйство

 

 

 

1 000 000,00

1 000 000,00

05

02

Мероприятия в области коммунального хозяйства

2100000

 

   916  

1 000 000,00

1 000 000,00

05

02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2100000

200

   916  

1 000 000,00

1 000 000,00

05

03

Благоустройство

 

 

 

451 200,00

368 500,00

05

03

Благоустройство села

2100100

 

   916  

451 200,00

368 500,00

05

03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2100100

200

   916  

451 200,00

368 500,00

05

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

 

 

 

2 000 000,00

2 000 000,00

05

05

Мероприятия в области коммунального хозяйства

2100200

 

   916  

2 000 000,00

2 000 000,00

05

05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2100200

200

   916  

2 000 000,00

2 000 000,00

10

00

Социальная политика

 

79 716,00

79 716,00

10

01

Пенсионное обеспечение

 

 

 

79 716,00

79 716,00

10

01

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

4910100

 

   916  

79 716,00

79 716,00

10

01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

4910100

300

   916  

79 716,00

79 716,00

14

00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

 

849 000,00

849 000,00

14

03

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

 

 

 

849 000,00

849 000,00

14

03

Межбюджетные трансферты

6900000

 

   916  

849 000,00

849 000,00

14

03

Иные межбюджетные трансферты

6900000

500

   916  

849 000,00

849 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 11

к решению Думы Подволошинского МО

 "О  бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"»

от "  25   "  декабря  2013г.№ 12/1

 

 

 

 

 

 Иные межбюджетные трансферты из местного бюджета Подволошинского муниципального образования

на реализацию соглашений с органами местного самоуправления муниципального района

о передачи им осуществления  отдельных полномочий органом местного самоуправления

Подволошинского муниципального образования на 2014 год

№п/п

Наименование передаваемого полномочия

Сумма, руб.

Основание

1

Формирование и исполнение бюджета

849 000,00

Соглашение о передачи полномочий

 

Итого:

849 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 12

к решению Думы Подволошинского МО

 "О  бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"»

от "  25   "  декабря   2013г.№ 12/1

 

 

 

 

Иные межбюджетные трансферты из местного бюджета Подволошинского муниципального образования

на реализацию соглашений с органами местного самоуправления муниципального района

о передачи им осуществления  отдельных полномочий органом местного самоуправления

Подволошинского муниципального образования на плановый период 2015-2016 годов

 

 

№п/п

Наименование передаваемого полномочия

2015 г.

2016 г.

Основание

1

Формирование и исполнение бюджета

849 000,00

849 000,00

Соглашение о передачи полномочий

 

Итого:

849 000,00

849 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 13

к решению Думы

 "О  бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"»

от " 25 " декабря  2013г.№ 12/1

 

 

 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подволошинского

муниципального образования на 2014 год

 

 руб.

Наименование показателя

Код строки

Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ

Утверждено

Источники финансирования дефицита бюджетов-всего

500

000 90 00 00 00 00 0000 000

0,00

Источники внутреннего финансирования бюджета

520

000 50 00 00 00 00 0000 000

0

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации

520

000 02 01 00 00 00 0000 000

0

Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации

520

000 02 01 00 00 00 0000 700

0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

520

000 02 01 01 00 00 0000 710

0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений 

520

000 02 01 01 00 00 0000 710

 

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций

520

000 02 01 02 00 00 0000 710

0

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами поселений

520

000 02 01 02 00 10 0000 710

0

Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации

520

000 02 01 00 00 00 0000 800

0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

520

000 02 01 01 00 00 0000 810

0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений 

520

000 02 01 01 00 10 0000 810

0

Остатки средств бюджетов

700

000 08 00 00 00 00 0000 000

0,00

Увеличение остатков средств бюджетов

710

000 08 00 00 00 00 0000 500

-16 886 800,00

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 08 02 00 00 00 0000 500

-16 886 800,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 08 02 01 00 00 0000 510

-16 886 800,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

710

000 08 02 01 00 10 0000 510

-16 886 800,00

Уменьшение остатков средств бюджетов

720

000 08 00 00 00 00 0000 600

16 886 800,00

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 08 02 00 00 00 0000 600

16 886 800,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 08 02 01 00 00 0000 610

16 886 800,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

720

000 08 02 01 00 10 0000 610

16 886 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 14

 к решению Думы

Подволошинского МО

"О  бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"»

                            от "  25   "   декабря 2013г.№ 12/1

 

 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подволошинского

муниципального образования на плановый период 2015-2016 годов

 

 руб.

Наименование показателя

Код строки

Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ

2015 г.

2016 г.

Источники финансирования дефицита бюджетов-всего

500

000 90 00 00 00 00 0000 000

0,00

0,00

Источники внутреннего финансирования бюджета

520

000 50 00 00 00 00 0000 000

0

0

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации

520

000 02 01 00 00 00 0000 000

0

0

Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации

520

000 02 01 00 00 00 0000 700

0

0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

520

000 02 01 01 00 00 0000 710

0

0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений 

520

000 02 01 01 00 00 0000 710

 

 

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций

520

000 02 01 02 00 00 0000 710

0

0

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами поселений

520

000 02 01 02 00 10 0000 710

0

0

Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации

520

000 02 01 00 00 00 0000 800

0

0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

520

000 02 01 01 00 00 0000 810

0

0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений 

520

000 02 01 01 00 10 0000 810

0

0

Остатки средств бюджетов

700

000 08 00 00 00 00 0000 000

0,00

0,00

Увеличение остатков средств бюджетов

710

000 08 00 00 00 00 0000 500

-17 319 700,00

-17 775 500,00

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 08 02 00 00 00 0000 500

-17 319 700,00

-17 775 500,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 08 02 01 00 00 0000 510

-17 319 700,00

-17 775 500,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

710

000 08 02 01 00 10 0000 510

-17 319 700,00

-17 775 500,00

Уменьшение остатков средств бюджетов

720

000 08 00 00 00 00 0000 600

17 319 700,00

17 775 500,00

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 08 02 00 00 00 0000 600

17 319 700,00

17 775 500,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 08 02 01 00 00 0000 610

17 319 700,00

17 775 500,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

720

000 08 02 01 00 10 0000 610

17 319 700,00

17 775 500,00

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к проекту бюджета

 Подволошинского муниципального образования на 2014 год и

на плановый период 2015 и 2016 годов»

 

Основные параметры бюджета на 2014 год и на плановый период 2015

 и 2016 годов сформированы в следующих объемах:

                                                                                                 тыс.руб

Основные параметры бюджета

2014 год

2015 год

2016 год

Доходы, в том числе:

16 886,8

17 319,7

17 775,5

налоговые и неналоговые доходы

1 185,4

1 369,8

1 128,5

безвозмездные перечисления

15 701,4

15 949,9

16 647,0

Расходы, в том числе:

16 987,00

17 319,7

17 775,5

условно утвержденные расходы

0

432,9

888,7

Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов (%)

0

2,5

5

Дефицит

0

0

0

Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений

0

0

0

Верхний предел муниципального долга

0

0

0

Резервный фонд

199

199

199

 

Доходы бюджета на 2014 год запланированы в сумме 16 886,8 тыс. рублей, что на 7 755,8 тыс. рублей  (+54,07 %) больше ожидаемых поступлений 2013 года, налоговые и неналоговые доходы составят 1 185,4 тыс. рублей, что на 441,4 тыс. рублей (+62,76%) больше ожидаемого поступления в 2013 году.

В 2015 году доходы бюджета прогнозируются в объеме 17 319,7 тыс. рублей, что на 432,9 тыс. рублей (+2,56%) больше прогнозируемого поступления в 2014 году, налоговые и неналоговые доходы составят 1 369,8  тыс. рублей, что на 184,4 тыс. рублей (+15,55 %) больше прогнозируемых поступлений 2014 года.

В 2016 году доходы бюджета прогнозируются в объеме 17 775,5 тыс. рублей, что на 888,7 тыс. рублей (+5,26%) больше прогнозируемого поступления в 2014 году, налоговые и неналоговые доходы составят 1 128,5 тыс. рублей, что на 56,9 тыс. рублей (-17,43%) меньше прогнозируемых поступлений 2015 года.

Налог на доходы физических лиц

Поступления налога на доходы физических лиц на 2014 год запланирован на основе поступлений за 10 месяцев 2013 года.

Прогноз поступлений налога в бюджет  в 2014 году составляет 715,0 тыс. рублей (+0,04% к ожидаемым поступлениям 2013 года), в 2015 году 823,6 тыс. рублей (+15,18% к прогнозируемым  поступлениям 2014 года),  в  2016 году 501,5 тыс. рублей (-39,11% к прогнозируемым поступлениям 2015 года).

 

Расходы

Расходы бюджета прогнозируются на 2014 год в сумме 16 886,8 тыс.руб. увеличения по сравнению с ожидаемым исполнением по расходам в 2013 году составляет +61,38%, на 2015 год в сумме 17 319,7 тыс.руб., на 2016 год в сумме 17 775,5 тыс.руб.        

Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета, предусмотрены в соответствии с проектом областного закона «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Необходимо отметить, что в соответствии с действующим бюджетным законодательством в общем объеме расходов на плановый период 2015-2016 годов планируется утвердить условно утвержденные расходы в 2015 году в сумме  432,9  тыс. рублей, в 2016 году в сумме 888,7 тыс.рублей.

Учитывая положения пункта 5 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской данные расходы не учтены при распределении бюджетных ассигнований:

- по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2015 и 2016 годов (приложение 6);

- по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2015 и 2016 годов (приложение 8);

- ведомственную структуру расходов местного бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов (приложение 10).

 

По разделу «Общегосударственные расходы»

Расходы на содержание органов управления в 2014 году предусмотрены в сумме 8 830,9 тыс. руб. и составляют 52,29% от общего объема расходов, по сравнению с ожидаемым исполнением расходов за 2013 год увеличение  по данному виду расходов составляет 9,79%, в 2015 году 11 763,48 тыс. руб., в 2016 году 11 763,48 тыс.руб.

Штатная численность работников администрации Подволошинского МО соответствует нормативу, установленному Приказом министерства труда и занятости  Иркутской области от 14.10.2013 г № 57-мпр «Об утверждении  методических рекомендаций по определению численности работников местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) в Иркутской области».

Нормативы численности разработаны с условием выполнения  органом местного самоуправления полного перечня вопросов местного значения, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 Штат аппарата администрации Подволошинского МО составляет:

-Выборные должности- 1,

-Должности, относящиеся к муниципальным служащим- 6

-Вспомогательный персонал (рабочие) -5.

Оплата труда главы администрации Подволошинского МО запланирована  в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области № 573-пп от 19.10.2012 г. «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления…». 

Должностные оклады по муниципальным должностям муниципальной службы установлены с учетом должностных окладов областных гражданских служащих, установленных постановлением губернатора области от 16.11.2007 г. №536-п « О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих»

Штатное расписание администрации Подволошинского МО разработано на основании структуры, утвержденной решением Думы № 10/3 от 05.11.2013 года, при утверждении которой руководствовались Федеральным законом  от 15.10.2007 года № 89-оз «О реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей гражданской службы Иркутской области».

 

По разделу «Национальная экономика» предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2014 год в сумме 94,3 тыс. руб.; на 2015 год в сумме 94,6 тыс. руб.; на 2016 год в сумме 94,6 тыс. руб.

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены расходы на обеспечение пожарной безопасности на 2014 год в сумме 500,0 тыс. руб., 2015-2016 года в сумме 100,0 тыс. руб.

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы на 2014 год в сумме 6 063,9 тыс. руб. на благоустройство села, коммунальное хозяйство, другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства; на 2015-2016 года в сумме 4 000,00 тыс. руб. на благоустройство села, коммунальное хозяйство, другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства.

 

По разделу «Межбюджетные трансферты»

Приложениями 11, 12 к проекту Решения Думы «О бюджете Подволошинского МО на 2014 г. и на планируемый период 2015-2016 годов» представлены иные межбюджетные трансферты из местного бюджета на реализацию соглашений с органами местного самоуправления муниципального района о передачи им осуществления отдельных полномочий органом местного самоуправления на 2014-2016 года в сумме 849 000 руб.



↓ скачать документ ↓
↓ ДУМА РЕШЕНИЕ № 12/1 от 25.12.2013 г. О бюджете Подволошинского муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.  ↓


← Все нормативноые правовые акты раздела Бюджет Подволошинского МО ←

  Проекты нормативных правовых актов раздела Бюджет Подволошинского МО Думы Подволошинского муниципального образования →

  Архивные нормативные правовые акты раздела Бюджет Подволошинского МО Думы Подволошинского муниципального образования →

← Все разделы нормативных правовых актов Думы Подволошинского муниципального образования ←

Информация по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

  • Соблюдайте правила пожарной безопасности!
    от 06.12.2017   |  читать полностью...
    Соблюдайте правила пожарной безопасности!
  • О создании патрульной группы
    от 27.06.2017   |  читать полностью...
    О создании патрульной группы
  • О введении особого противопожарного режима и запрета выхода в лес на территории Подволошинского муниципального образования
    от 27.06.2017   |  читать полностью...
    О введении особого противопожарного режима и запрета выхода в лес на территории Подволошинского муниципального образования
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 от 16.03.2017 г. О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
    от 16.03.2017   |  читать полностью...
    О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Подволошинского муниципального образования
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 от 16.03.2017 г. О ПРОВЕДЕНИИ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2017 ГОДУ
    от 16.03.2017   |  читать полностью...
    О проведении противопаводковых мероприятий на территории Подволошинского муниципального образования в 2017 году
  • ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ НАСЕЛЕНИЕМ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ
    от 25.10.2016   |  читать полностью...
    ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ НАСЕЛЕНИЕМ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ
  • Как спастись от дыма. Рекомендации населению
    от 05.07.2016   |  читать полностью...
    Как спастись от дыма
  • Рекомендации населению в условиях жаркой погоды
    от 05.07.2016   |  читать полностью...
    Рекомендации населению в условиях жаркой погоды
  • Памятка о правилах поведения граждан в условиях особого противопожарного режима
    от 02.06.2016   |  читать полностью...
    Памятка о правилах поведения граждан в условиях особого противопожарного режима
  • РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕЙСТВИЯМ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ МАССОВЫХ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
    от 02.06.2016   |  читать полностью...
    Действия населения вблизи очага пожара
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 от 15.05.2016 года Об обеспечении пожарной безопасности на территории Подволошинского муниципального образования в 2016 году
    от 19.05.2016   |  читать полностью...
    Об обеспечении пожарной безопасности на территории Подволошинского муниципального образования в 2016 году
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 от 06.04.2016 года О запрете выхода граждан на лед водоемов Подволошинского муниципального образования в период весеннего паводка
    от 11.04.2016   |  читать полностью...
    О запрете выхода граждан на лед водоемов Подволошинского муниципального образования в период весеннего паводка
  • Правила поведения на льду и выезд на переправу
    от 11.04.2016   |  читать полностью...
    Правила поведения на льду и выезд на переправу
  • Проверка систем экстренного оповещения населения пройдет завтра в Иркутской области
    от 24.03.2016   |  читать полностью...
    Проверка систем экстренного оповещения населения пройдет завтра в Иркутской области
  • РЕЕСТР учреждений (зданий, сооружений) предназначенных и пригодных для развертывания пунктов временного размещения на территории Подволошинское муниципальное образование
    от 23.03.2016   |  читать полностью...
    РЕЕСТР учреждений (зданий, сооружений) предназначенных и пригодных для развертывания пунктов временного размещения на территории Подволошинское муниципальное образование
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 от 15.03.2016 года О своевременном оповещении и информировании населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
    от 15.03.2016   |  читать полностью...
    О своевременном оповещении и информировании населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 А от 15.02.2016 года Об утверждении алгоритма действий работников администрации Подволошинского муниципального образования при угрозе и возникновении ЧС
    от 15.03.2016   |  читать полностью...
    Об утверждении алгоритма действий работников администрации Подволошинского муниципального образования при угрозе и возникновении ЧС
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 от 15.03.2016 года Об утверждении положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Подволошинского муниципального образования
    от 15.03.2016   |  читать полностью...
    Об утверждении положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Подволошинского муниципального образования
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 от 26.02.2016 года Об утверждении состава резервных пунктов временного размещения
    от 26.02.2016   |  читать полностью...
    Об утверждении состава резервных пунктов временного размещения
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 от 25.02.2016 года Об утверждении Плана основных мероприятий Подволошинского муниципального образования по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и ...
    от 25.02.2016   |  читать полностью...
    Об утверждении Плана основных мероприятий Подволошинского муниципального образования по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 от 24.02.2016 года О проведении противопаводковых мероприятий на территории Подволошинского муниципального образования в 2016 году
    от 24.02.2016   |  читать полностью...
    О проведении противопаводковых мероприятий на территории Подволошинского муниципального образования в 2016 году
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 от 09.10.2015 года О запрете выхода граждан на лед водоемов Подволошинского муниципального образования
    от 09.10.2015   |  читать полностью...
    О запрете выхода граждан на лед водоемов Подволошинского муниципального образования
  • Постановление № 21 от 15.06.2015 года О запрете сжигания сухой травы и разведения костров в летний пожароопасный период 2015 г.
    от 15.06.2015   |  читать полностью...
    О запрете сжигания сухой травы и разведения костров в летний пожароопасный период 2015 г.
  • Постановление № 19 от 16.05.2015 года О снятии режима повышенной готовности на территории Подволошинского муниципального образования
    от 16.05.2015   |  читать полностью...
    О снятии режима повышенной готовности на территории Подволошинского муниципального образования
  • Постановление № 18 от 12.05.2015 года О введении режима повышенной готовности на территории Подволошинского муниципального образования
    от 12.05.2015   |  читать полностью...
    О введении режима повышенной готовности на территории Подволошинского муниципального образования
  • Постановление № 17 от 08.05.2015 года О снятии режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Подволошинского муниципального образования
    от 08.05.2015   |  читать полностью...
    О снятии режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Подволошинского муниципального образования
  • Постановление № 16 от 30.04.2015 г. О введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Подволошинского муниципального образования
    от 30.04.2015   |  читать полностью...
    О введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Подволошинского муниципального образования
  • Постановление № 15 от 29.04.2015 года О введении режима повышенной готовности на территории Подволошинского муниципального образования
    от 29.04.2015   |  читать полностью...
    О введении режима повышенной готовности на территории Подволошинского муниципального образования
  • Постановление № 9 от 06.04.2015 года О внесении изменения в постановление главы Подволошинского муниципального образования № 6 от 26.01.2015 г.
    от 16.04.2015   |  читать полностью...
    О внесении изменения в постановление главы Подволошинского муниципального образования № 6 от 26.01.2015 г.
  • Постановление № 12 от 08.04.2015 года «О запрете выхода граждан на лед водоемов Подволошинского муниципального образования в период весеннего паводка»
    от 16.04.2015   |  читать полностью...
    «О запрете выхода граждан на лед водоемов Подволошинского муниципального образования в период весеннего паводка»
  • Постановление № 13 от 15.04.2015 года Об обеспечении пожарной безопасности на территории Подволошинского муниципального образования в весенне-летний пожароопасный период 2015 года
    от 16.04.2015   |  читать полностью...
    Об обеспечении пожарной безопасности на территории Подволошинского муниципального образования в весенне-летний пожароопасный период 2015 года
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6-А от 26.01.2015 года О проведении противопаводковых мероприятий на территории Подволошинского муниципального образования в 2015 году
    от 05.03.2015   |  читать полностью...
    О проведении противопаводковых мероприятий на территории Подволошинского муниципального образования в 2015 году
  • Постановление № 6 от 26.01.2015 года О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Подволошинского муниципального образования
    от 26.01.2015   |  читать полностью...
    О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Подволошинского муниципального образования
  • Постановление № 6-А от 26.01.2015 года О проведении противопаводковых мероприятий на территории Подволошинского муниципального образования в 2015 году
    от 26.01.2015   |  читать полностью...
    О проведении противопаводковых мероприятий на территории Подволошинского муниципального образования в 2015 году
  • Правила проведения Православного религиозного праздника «Крещение Господне» на водных объектах
    от 16.01.2015   |  читать полностью...
    Правила проведения Православного религиозного праздника «Крещение Господне» на водных объектах
  • ИНСТРУКЦИЯ по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий
    от 23.12.2014   |  читать полностью...
    ИНСТРУКЦИЯ по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий
  • Без дыма и огня в новогодние праздники
    от 23.12.2014   |  читать полностью...
    Без дыма и огня в новогодние праздники
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 от 20.03.2014 г. Об утверждении Плана основных мероприятий Подволошинского муниципального образования по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и...
    от 16.10.2014   |  читать полностью...
    Об утверждении Плана основных мероприятий Подволошинского муниципального образования по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год»
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 от 20.03.2014 г. «О запрете выхода граждан на лед водоемов Подволошинского муниципального образования в период весеннего паводка»
    от 16.10.2014   |  читать полностью...
    «О запрете выхода граждан на лед водоемов Подволошинского муниципального образования в период весеннего паводка»
  • Памятка ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ На воде
    от 01.10.2014   |  читать полностью...
    ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ На воде
  • Памятка «Если провалились под лед»
    от 01.10.2014   |  читать полностью...
    «Если провалились под лед»
  • Памятка Будьте осторожны на воде!
    от 01.10.2014   |  читать полностью...
    Правила поведения на воде и водных объектах Будьте осторожны на воде!
  • Памятка Рекомендации населению по действиям при возникновении лесного пожара Прочти сам, передай соседу, расскажи знакомым!
    от 01.10.2014   |  читать полностью...
    Рекомендации населению по действиям при возникновении лесного пожара Прочти сам, передай соседу, расскажи знакомым!
  • Памятка РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕЙСТВИЯМ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ МАССОВЫХ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
    от 01.10.2014   |  читать полностью...
    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕЙСТВИЯМ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ МАССОВЫХ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
  • Памятка ЛЕСНОЙ ПОЖАР
    от 01.10.2014   |  читать полностью...
    ЛЕСНОЙ ПОЖАР
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 от 24.04.2014 г. Об обеспечении пожарной безопасности на территории Подволошинского муниципального образования в весенне-летний пожароопасный период 2014 года
    от 24.04.2014   |  читать полностью...
    Об обеспечении пожарной безопасности на территории Подволошинского муниципального образования в весенне-летний пожароопасный период 2014 года
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 от 23.04.2014 г. О создании оперативного штаба по предупреждению и организации тушения лесных пожаров на территории Подволошинского муниципального образования 2014 года
    от 23.04.2014   |  читать полностью...
    О создании оперативного штаба по предупреждению и организации тушения лесных пожаров на территории Подволошинского муниципального образования 2014 года
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 от 17.03.2014 г. «О создании комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Подволошинского муниципального образования»
    от 12.03.2014   |  читать полностью...
    «О создании комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Подволошинского муниципального образования»
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 от 06.02.2014 г «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Подволошинского муниципального образования»
    от 06.02.2014   |  читать полностью...
    «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Подволошинского муниципального образования»
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67-А от 28.11.2013 г. "Об утверждении ежегодного плана мероприятий по обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения у водоема»
    от 28.11.2013   |  читать полностью...
    "Об утверждении ежегодного плана мероприятий по обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения у водоема»
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 от 13.06.2013 г. Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганде в области пожарной безопасности, содействию распространению пожарно-технических знаний
    от 13.06.2013   |  читать полностью...
    Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганде в области пожарной безопасности, содействию распространению пожарно-технических знаний
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 от 09.04.2013 г Об утверждении паспорта гидрологической безопасности
    от 29.04.2013   |  читать полностью...
    Об утверждении паспорта гидрологической безопасности
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 от 26.03.2013. «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Подволошинского муниципального образования»
    от 26.03.2013   |  читать полностью...
    «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Подволошинского муниципального образования»

Новости

Видеоновости

Объявления

  • Информация для религиозных объединений.
    от 06.08.2018   |  читать полностью...
    Информация
  • Бояться не нужно, нужно знать!
    от 25.05.2018   |  читать полностью...
    Бояться не нужно, нужно знать!
  • Постановление Правительства Иркутской области от 29.12.2017 № 908-пп "О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Иркутской области от 9 октября 2017 года № 642-пп"
    от 15.01.2018   |  читать полностью...
    Постановление Правительства Иркутской области от 29.12.2017 № 908-пп "О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Иркутской области от 9 октября 2017 года № 642-пп"
  • Иркутский областной наркологический диспансер
    от 25.12.2017   |  читать полностью...
    НаркологияИркутский областной наркологический диспансер
  • Твой завтрашний день зависит от тебя!!!
    от 25.12.2017   |  читать полностью...
    Твой завтрашний день зависит от тебя!!!
  • Благотворительность
    от 29.11.2017   |  читать полностью...
    Благотворительность
  • Сертификат на курс реабилитации
    от 29.11.2017   |  читать полностью...
    Сертификат на курс реабилитации
  • Всероссийский день приема предпринимателей
    от 13.11.2017   |  читать полностью...
    Всероссийский день приема предпринимателей
  • «Юность без границ»
    от 08.11.2017   |  читать полностью...
    «Юность без границ»
  • Уважаемые жители Катангского района!
    от 23.10.2017   |  читать полностью...
    Уважаемые жители Катангского района!
  • Памятка по блокированию сайтов в Интернете
    от 18.04.2017   |  читать полностью...
    Памятка по блокированию сайтов в Интернете
  • режим работы МИФНС_13
    от 14.04.2017   |  читать полностью...
    режим работы МИФНС_13
  • С днем села!
    от 03.10.2016   |  читать полностью...
    С днем села!
  • ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления земельного участка в аренду
    от 12.08.2016   |  читать полностью...
    ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления земельного участка в аренду
  • Групповой случай заболевания людей трихинеллезом зафиксирован в области
    от 15.07.2016   |  читать полностью...
    Групповой случай заболевания людей трихинеллезом зафиксирован в области
  • РАСПОРЯЖЕНИЕ № 13 от 18.05.2016 года Об ограничении продажи алкогольной продукции в день проведения Последнего звонка
    от 18.05.2016   |  читать полностью...
    Об ограничении продажи алкогольной продукции в день проведения Последнего звонка
  • Информационное сообщение
    от 31.03.2016   |  читать полностью...
    Уважаемый налогоплательщик!
  • О предоставлении декларации
    от 18.02.2016   |  читать полностью...
    Межрайонная ИФНС России №13 по Иркутской области информирует Представить декларацию о доходах за 2015 год необходимо до 4 мая
  • Не выходя из дома, Вы можете проверить наличие задолженностей!
    от 22.01.2016   |  читать полностью...
    Не выходя из дома, Вы можете проверить наличие задолженностей!
  • индексация пенсии 2016
    от 18.01.2016   |  читать полностью...
    индексация пенсии 2016
  • Вопросы ВСХП-2016
    от 24.12.2015   |  читать полностью...
    Вопросы ВСХП-2016
  • Информационное письмо
    от 19.10.2015   |  читать полностью...
    Информационное письмо
  • Личный кабинет налогоплательщика для индивидуальных предпринимателей
    от 12.10.2015   |  читать полностью...
    Личный кабинет налогоплательщика для индивидуальных предпринимателей
  • Информация ПФР
    от 13.04.2015   |  читать полностью...
    ПРЕСС-РЕЛИЗ
  • ПЛАТЕЛЬЩИКАМ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ О ПРОВЕДЕНИИ «МЕСЯЦА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»
    от 08.12.2014   |  читать полностью...
    ПЛАТЕЛЬЩИКАМ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ О ПРОВЕДЕНИИ «МЕСЯЦА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»
  • Устойчивое развитие сельских территорий.
    от 09.10.2014   |  читать полностью...
    Устойчивое развитие сельских территорий.

Полезная информация

  • Президент Российской Федерации
    Сайт президент.рф
  • Правительство Российской Федерации
    Сайт правительство.рф
  • Единый портал государственных и муниципальных услуг
    Сайт gosuslugi.ru
  • Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
    Сайт torgi.gov.ru
  • Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях
    Сайт bus.gov.ru
  • Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о заказах
    Сайт zakupki.gov.ru
  • Единый портал для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их публичного обсуждения
    Сайт regulation.gov.ru
  • Официальный интернет-портал правовой информации
    Сайт pravo.gov.ru
  • Система общественного обсуждения законопроектов
    Сайт veche.duma.gov.ru
  • Пенсионный Фонд Российской Федерации
    Сайт pfrf.ru
  • Фонд социального страхования Российской Федерации
    Сайт fss.ru
  • Министерство по чрезвычайным ситуациям
    Сайт mchs.gov.ru
  • Министерство Внутренних Дел Российской Федерации
    Сайт mvd.ru
  • Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
    Сайт roszdravnadzor.ru
  • Банк данных исполнительных производств
    Сайт http://r38.fssprus.ru/iss/ip/
  • Реестр розыска по исполнительным производствам
    Сайт http:// r38.fssprus.ru/iss/ip/_search/

  
     Сайт arhiv.podvoloshino.ru является архивом официального сайта www.podvoloshino.ru Администрации Подволошинского муниципального образования и Думы Подволошинского муниципального образования. Здесь расположены официальные материалы деятельности органов местного самоуправления Подволошинского муниципального образования Катангского района Иркутской области с октября 2014 года по октябрь 2018 года
     Электронная почта info@podvoloshino.ru является официальной электронной почтой Администрации Подволошинского муниципального образования и Думы Подволошинского муниципального образования
  Все материалы сайта Администрации Подволошинского муниципального образования и Думы Подволошинского муниципального образования могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.
  Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет.
  Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник - arhiv.podvoloshino.ru официальный сайт Администрации Подволошинского муниципального образования и Думы Подволошинского муниципального образования.
  Никакого предварительного согласия на перепечатку со стороны Администрации Подволошинского муниципального образования и Думы Подволошинского муниципального образования не требуется.
  Ограничение по возрасту: 18+.  |  Сегодня: 19 мая 2024 года, воскресенье.  |  Версия для слабовидящих

   © 2014 - 2024 Подволошинское муниципальное образование
   Сайт разработан в ООО КопыленКомпани