|
|
Дума
Нормативный правовой акт Думы Подволошинского муниципального образования - ДУМА РЕШЕНИЕ № 7/3 от 15.08.2014 г. О внесении изменений в бюджет Подволошинского муниципального образования на 2014 год. от 15.08.2014 Раздел нормативных правовых актов Думы Подволошинского муниципального образования - Бюджет Подволошинского МОРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАТАНГСКИЙ РАЙОН
ПОДВОЛОШИНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
« 15 » августа 2014 г. Р Е Ш Е Н И Е № 7/3
с. Подволошино
О внесении изменений в бюджет Подволошинского муниципального образования на 2014 год.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», о внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 23.04.2014г. № 40-ОЗ, и ст.ст. 31,46,62 Устава Подволошинского муниципального образования, Дума решила:
Статья 1
Внести изменения в решение Думы «О бюджете Подволошинского муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» № 12/1 от 20.12.2013г.:
- Изложить пункт 1 статьи 1 в следующей редакции:
1. Утвердить бюджет Подволошинского муниципального образования на 2014 год:
по доходам в сумме 58 522 655,76;
по расходам в сумме 61 332 964,00;
размер дефицита в сумме 2 810 308,24.
- Приложения 1,5,7,9,11,13 изложить в новой редакции (прилагаются);
Статья 2
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 3
Опубликовать данное решение в газете «Информационный вестник».
Глава администрации Подволошинского
муниципального образования : Н.М.Красикова
Приложение 1
к решению Думы Подволошинского МО
"О внесении изменений в решение Думы
"О бюджете Подволошинского МО на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов"»
от "15"августа 2014 г.№ 7/3
Прогнозируемые доходы бюджета Подволошинского МО на 2014год
Наименование
|
Код БК
|
Сумма, руб.
|
|
ДОХОДЫ
|
182 1 00 00000 00 0000 000
|
1 189 409,76
|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
182 1 01 00000 00 0000 000
|
715 000,00
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
182 1 01 02000 01 0000 110
|
715 000,00
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении котрорых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
182 1 01 02010 01 0000 110
|
715 000,00
|
|
НАЛОГИ НА ТОВАР (РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
182 1 03 00000 00 0000 000
|
434 009,76
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
|
182 1 03 02000 00 0000 000
|
434 009,76
|
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
182 1 03 02230 01 0000 110
|
166 866,63
|
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
182 1 03 02240 01 0000 110
|
3 536,82
|
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и метсными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
182 1 03 02250 01 0000 110
|
247 722,95
|
|
Доходы от уплаты акцизов и прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
182 1 03 02260 01 0000 110
|
15 883,36
|
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
182 1 06 00000 00 0000 000
|
40 400,00
|
|
Налог на имущество физических лиц
|
182 1 06 01000 00 0000 110
|
0,00
|
|
Налог на имущество физических лиц,взымаемых по ставкам,применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений
|
182 1 06 01030 10 0000 110
|
0,00
|
|
Земельный налог
|
182 1 06 06000 00 0000 110
|
40 400,00
|
|
Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
|
182 1 06 06010 00 0000 110
|
5 200,00
|
|
Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемых к объектам налогооблажения, расположеным в границах поселений
|
182 1 06 06013 10 0000 110
|
5 200,00
|
|
Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
|
182 1 06 06020 00 0000 110
|
35 200,00
|
|
Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемых к объектам налогооблажения, расположеным в границах поселений
|
182 1 06 0623 10 0000 110
|
35 200,00
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
000 2 00 00000 00 0000 000
|
57 333 246,00
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов
|
916 2 02 00000 00 0000 000
|
57 333 246,00
|
|
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
916 2 02 01000 00 0000 151
|
11 492 346,00
|
|
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, из них:
|
916 2 02 01001 10 0000 151
|
11 492 346,00
|
|
-дотация на выравнивание из районного фонда финансовой поддержки поселений
|
916 2 02 01001 10 0010 151
|
9 751 546,00
|
|
-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Иркутской области
|
916 2 02 01001 10 0011 151
|
1 740 800,00
|
|
Дотации бюджетамна поддержку мер по обеспечению сбаласированности бюджетов
|
000 2 02 01003 00 0000 151
|
0,00
|
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
000 2 02 01003 10 0000 151
|
0,00
|
|
Субсидии бюджетам субьектам Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
916 2 02 02000 00 0000 151
|
45 746 600,00
|
|
Прочие субсидии
|
916 2 02 02999 00 0000 151
|
45 746 600,00
|
|
Прочие субсидии бюджетам поселений, из них:
|
916 2 02 02999 00 0000 151
|
6 149 300,00
|
|
Субсидии на погашение кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2002 года до 31 декабря 2009 года, и по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период 2010-2011 годы, а также пеней и штрафов, начисленных на задолженность 2010-2011 годов
|
916 2 02 02999 10 0054 151
|
0,00
|
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
|
916 2 02 02999 10 0056 151
|
145 600,00
|
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
916 2 02 02999 10 0057 151
|
6 149 300,00
|
|
Долгосрочная целевая программа "Защита окружающей среды в Иркутской области"
|
916 2 02 02999 10 0059 151
|
4 500 000,00
|
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
916 2 02 03000 00 0000 151
|
94 300,00
|
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсуствуют военные комиссариаты
|
916 2 02 03015 00 0000 151
|
94 300,00
|
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсуствуют военные комиссариаты
|
916 2 02 03015 10 0000 151
|
94 300,00
|
|
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2014 - 2018 годы
|
916 2 02 02078 10 0000 151
|
34 951 700,00
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
916 2 02 04000 00 0000 151
|
0,00
|
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
|
916 2 02 04999 00 0000 151
|
0,00
|
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
|
916 2 02 04999 10 0000 151
|
0,00
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
|
58 522 655,76
|
|
Приложение 5
к решению Думы Подволошинского МО
"О внесении изменений в решение Думы
"О бюджете Подволошинского МО на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов"»
от "15" августа г № 7/3
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
на 2014 год.
руб.
КФСР
|
Наименование
|
Бюджетные ассигнования
|
01
|
00
|
Общегосударственные вопросы
|
8 719 209,76
|
01
|
02
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
994 200,00
|
01
|
04
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
7 526 009,76
|
01
|
11
|
Резервные фонды
|
199 000,00
|
02
|
00
|
Национальная оборона
|
94 300,00
|
02
|
03
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
94 300,00
|
03
|
00
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
500 000,00
|
03
|
10
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
500 000,00
|
04
|
00
|
Национальная экономика
|
5 434 009,76
|
04
|
06
|
Основное мероприятие "Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики"
|
5 000 000,00
|
04
|
09
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
434 009,76
|
05
|
00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
45 411 857,48
|
05
|
02
|
Коммунальное хозяйство
|
35 812 380,80
|
05
|
03
|
Благоустройство
|
6 040 807,24
|
05
|
05
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
3 558 669,44
|
10
|
00
|
Социальная политика
|
183 766,00
|
10
|
01
|
Пенсионное обеспечение
|
183 766,00
|
14
|
00
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
989 821,00
|
14
|
03
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
989 821,00
|
|
|
ИТОГО
|
61 332 964,00
|
|
|
|
|
|
Приложение 5
к решению Думы Подволошинского МО
"О внесении изменений в решение Думы
"О бюджете Подволошинского МО на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов"»
от "15" августа г № 7/3
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год.
|
|
|
руб.
|
КФСР
|
Наименование
|
Бюджетные ассигнования
|
01
|
00
|
Общегосударственные вопросы
|
8 719 209,76
|
01
|
02
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
994 200,00
|
01
|
04
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
7 526 009,76
|
01
|
11
|
Резервные фонды
|
199 000,00
|
02
|
00
|
Национальная оборона
|
94 300,00
|
02
|
03
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
94 300,00
|
03
|
00
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
500 000,00
|
03
|
10
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
500 000,00
|
04
|
00
|
Национальная экономика
|
5 434 009,76
|
04
|
06
|
Основное мероприятие "Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики"
|
5 000 000,00
|
04
|
09
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
434 009,76
|
05
|
00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
45 411 857,48
|
05
|
02
|
Коммунальное хозяйство
|
35 812 380,80
|
05
|
03
|
Благоустройство
|
6 040 807,24
|
05
|
05
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
3 558 669,44
|
10
|
00
|
Социальная политика
|
183 766,00
|
10
|
01
|
Пенсионное обеспечение
|
183 766,00
|
14
|
00
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
989 821,00
|
14
|
03
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
989 821,00
|
|
|
ИТОГО
|
61 332 964,00
|
Приложнеие 7
к Решению Думы Подволошинского МО
"О внесении изменений в решение Думы
"О бюджете Подволошинского МО на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов"»
от "15"августа г №7/3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2014 год
|
|
|
|
|
руб.
|
|
КФСР
|
Наименование
|
КЦСР
|
КВР
|
Бюджетные ассигнования
|
|
01
|
00
|
Общегосударственные вопросы
|
|
|
8 719 209,76
|
|
01
|
02
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
994 200,00
|
|
01
|
02
|
Глава муниципального образования
|
1100000
|
178 000,00
|
|
01
|
02
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
1100000
|
100
|
178 000,00
|
|
01
|
02
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
742 000,00
|
|
01
|
02
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
6030105
|
|
742 000,00
|
|
01
|
02
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
6030105
|
100
|
742 000,00
|
|
01
|
02
|
Софинансирование расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
2504000
|
100
|
74 200,00
|
|
01
|
04
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
|
|
7 526 009,76
|
|
01
|
04
|
Центральный аппарат
|
1300000
|
|
1 576 979,76
|
|
01
|
04
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
1300000
|
200
|
1 576 979,76
|
|
01
|
04
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
5 948 030,00
|
|
01
|
04
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
6030105
|
|
5 407 300,00
|
|
01
|
04
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
6030105
|
100
|
5 407 300,00
|
|
01
|
04
|
Софинансирование расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
2504000
|
100
|
540 730,00
|
|
01
|
04
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (Долгосрочная целевая программа "Профилактики терроризма и экстремизма, на территории Подволошинского муниципального образования")
|
7950010
|
200
|
1 000,00
|
|
01
|
11
|
Резервные фонды
|
|
|
199 000,00
|
|
01
|
11
|
Резервные фонды местных администраций
|
1600000
|
|
199 000,00
|
|
01
|
11
|
Иные бюджетные ассигнования
|
1600000
|
800
|
199 000,00
|
|
02
|
00
|
Национальная оборона
|
|
|
94 300,00
|
|
02
|
03
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
94 300,00
|
|
02
|
03
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
6035118
|
94 300,00
|
|
02
|
03
|
Межбюджетные трансферты
|
6035118
|
100
|
94 300,00
|
|
03
|
00
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
500 000,00
|
|
03
|
10
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
|
|
500 000,00
|
|
03
|
10
|
Целевые программы муниципальных образований
|
7950000
|
500 000,00
|
|
03
|
10
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
7950000
|
200
|
500 000,00
|
|
04
|
00
|
Национальная экономика
|
|
|
5 434 009,76
|
|
04
|
06
|
Водное хозяйство
|
|
|
5 000 000,00
|
|
04
|
06
|
Водное хозяйство
|
2503000
|
5 000 000,00
|
|
04
|
06
|
Софинансирование расходов на основное мероприятие "Защита от негативного воздействия вод вод населения и объектов экономики" на 2014-2018 годы
|
2503000
|
244
|
500 000,00
|
|
04
|
06
|
Расходы на основное мероприятие "Защита от негативного воздействия вод вод населения и объектов экономики" на 2014-2018 годы
|
6530100
|
244
|
4 500 000,00
|
|
04
|
09
|
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
|
|
|
434 009,76
|
|
04
|
09
|
Дорожные фонды
|
4100000
|
434 009,76
|
|
04
|
09
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
4100000
|
200
|
434 009,76
|
|
05
|
00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
|
|
45 411 857,48
|
|
05
|
02
|
Коммунальное хозяйство
|
|
|
35 812 380,80
|
|
05
|
02
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
35 812 380,80
|
|
05
|
02
|
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2014-2018 годы
|
2100000
|
244
|
713 300,00
|
|
05
|
02
|
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2014-2018 годы
|
6140102
|
244
|
34 951 700,00
|
|
05
|
02
|
Софинансирование реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив
|
2100000
|
244
|
1 780,80
|
|
05
|
02
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
|
6010106
|
244
|
145 600,00
|
|
05
|
03
|
Благоустройство села
|
2100100
|
|
6 040 807,24
|
|
05
|
03
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100100
|
200
|
6 040 807,24
|
|
05
|
05
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
|
|
3 558 669,44
|
|
05
|
05
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
2100200
|
|
3 558 669,44
|
|
05
|
05
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100200
|
200
|
3 558 669,44
|
|
10
|
00
|
Социальная политика
|
|
|
183 766,00
|
|
10
|
01
|
Пенсионное обеспечение
|
|
|
183 766,00
|
|
10
|
01
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
|
6800000
|
183 766,00
|
|
10
|
01
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
6800000
|
313
|
183 766,00
|
|
14
|
00
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
989 821,00
|
|
14
|
03
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
989 821,00
|
|
14
|
03
|
Межбюджетные трансферты
|
6900000
|
|
989 821,00
|
|
14
|
03
|
Иные межбюджетные трансферты
|
6900000
|
500
|
989 821,00
|
|
|
|
|
|
|
61 332 964,00
|
|
Приложнеие 9
к Решению Думы Подволошинского МО
"О внесении изменений в решение Думы
"О бюджете Подволошинского МО на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов"»
от 15 августа 2014г № 7/3
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2014 год
|
|
|
|
|
|
руб.
|
КФСР
|
Наименование
|
КЦСР
|
КВР
|
ГРБС
|
Бюджетные ассигнования
|
ИТОГО
|
Администрация Подволошинского муниципального образования
|
916
|
61 332 964,00
|
01
|
00
|
Общегосударственные вопросы
|
|
|
8 719 209,76
|
01
|
02
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
994 200,00
|
01
|
02
|
Глава муниципального образования
|
1100000
|
916
|
178 000,00
|
01
|
02
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
1100000
|
100
|
916
|
178 000,00
|
01
|
02
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
816 200,00
|
01
|
02
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
6030105
|
916
|
742 000,00
|
01
|
02
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
6030105
|
100
|
916
|
742 000,00
|
01
|
02
|
Софинансирование расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
2504000
|
100
|
916
|
74 200,00
|
01
|
04
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
|
|
|
7 526 009,76
|
01
|
04
|
Центральный аппарат
|
1300000
|
|
916
|
1 576 979,76
|
01
|
04
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
1300000
|
200
|
916
|
1 576 979,76
|
01
|
04
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
6 488 760,00
|
01
|
04
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
6030105
|
916
|
5 948 030,00
|
01
|
04
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
6030105
|
100
|
916
|
5 407 300,00
|
01
|
04
|
Софинансирование расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
2504000
|
100
|
916
|
540 730,00
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
04
|
Целевые программы муниципальных образований
|
7950010
|
916
|
1 000,00
|
01
|
04
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (Долгосрочная целевая программа "Профилактики терроризма и экстремизма, на территории Подволошинского муниципального образования")
|
7950010
|
200
|
916
|
1 000,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды
|
|
|
|
199 000,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды местных администраций
|
1600000
|
|
916
|
199 000,00
|
01
|
11
|
Иные бюджетные ассигнования
|
1600000
|
800
|
916
|
199 000,00
|
02
|
00
|
Национальная оборона
|
|
|
|
94 300,00
|
02
|
03
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
94 300,00
|
02
|
03
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
6035118
|
916
|
94 300,00
|
02
|
03
|
Межбюджетные трансферты
|
6035118
|
100
|
916
|
94 300,00
|
03
|
00
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
500 000,00
|
03
|
10
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
|
500 000,00
|
03
|
10
|
Целевые программы муниципальных образований
|
7950000
|
916
|
500 000,00
|
03
|
10
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
7950000
|
200
|
916
|
500 000,00
|
04
|
00
|
Национальная экономика
|
|
|
|
5 434 009,76
|
04
|
06
|
Водное хозяйство
|
|
|
|
5 000 000,00
|
04
|
06
|
Водное хозяйство
|
2503000
|
916
|
500 000,00
|
04
|
06
|
Софинансирование расходов на основное мероприятие "Защита от негативного воздействия вод вод населения и объектов экономики" на 2014-2018 годы
|
2503000
|
244
|
916
|
500 000,00
|
04
|
06
|
Водное хозяйство
|
6530100
|
916
|
4 500 000,00
|
04
|
06
|
Расходы на основное мероприятие "Защита от негативного воздействия вод вод населения и объектов экономики" на 2014-2018 годы
|
6530100
|
244
|
916
|
4 500 000,00
|
04
|
09
|
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
|
|
434 009,76
|
04
|
09
|
Дорожные фонды
|
4100000
|
916
|
434 009,76
|
04
|
09
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
4100000
|
200
|
916
|
434 009,76
|
05
|
00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
|
|
45 411 857,48
|
05
|
02
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
35 812 380,80
|
05
|
02
|
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2014-2018 годы
|
2100000
|
244
|
916
|
713 300,00
|
05
|
02
|
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2014-2018 годы
|
6140102
|
244
|
916
|
34 951 700,00
|
05
|
02
|
Софинансирование реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив
|
2100000
|
244
|
916
|
1 780,80
|
05
|
02
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
|
6010106
|
244
|
916
|
145 600,00
|
05
|
03
|
Благоустройство села
|
2100100
|
|
6 040 807,24
|
05
|
03
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100100
|
200
|
916
|
6 040 807,24
|
05
|
05
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
2100200
|
|
|
3 558 669,44
|
05
|
05
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
2100200
|
|
916
|
3 558 669,44
|
05
|
05
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100200
|
200
|
916
|
3 558 669,44
|
10
|
00
|
Социальная политика
|
|
|
|
183 766,00
|
10
|
01
|
Пенсионное обеспечение
|
|
|
|
183 766,00
|
10
|
01
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
|
4910100
|
916
|
183 766,00
|
10
|
01
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
4910100
|
300
|
916
|
183 766,00
|
14
|
00
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
989 821,00
|
14
|
03
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
989 821,00
|
14
|
03
|
Межбюджетные трансферты
|
6900000
|
|
916
|
989 821,00
|
14
|
03
|
Иные межбюджетные трансферты
|
6900000
|
500
|
916
|
989 821,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 11
к решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов"»
от " 15 "августа 2014г.№ 7/3
Иные межбюджетные трансферты из местного бюджета Подволошинского муниципального образования на реализацию соглашений с органами местного самоуправления муниципального района о передачи им осуществления отдельных полномочий органом местного самоуправления Подволошинского муниципального образования на 2014 год
№п/п
|
Наименование передаваемого полномочия
|
Сумма, руб.
|
Основание
|
1
|
Формирование и исполнение бюджета
|
849 000,00
|
Соглашение о передачи полномочий
|
2
|
Формирование и исполнение бюджета
|
140 821,00
|
Соглашение о передачи полномочий
|
|
Итого:
|
989 821,00
|
|
Приложение 13
к решению Думы Подволошинского МО
"О внесении изменений в решение Думы
"О бюджете Подволошинского МО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"»
от "15" августа 2014г.№7/3
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подволошинского
муниципального образования на 2014 год
|
|
|
руб.
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ
|
Утверждено
|
Источники финансирования дефицита бюджетов-всего
|
500
|
000 90 00 00 00 00 0000 000
|
2 810 308,24
|
Источники внутреннего финансирования бюджета
|
520
|
000 50 00 00 00 00 0000 000
|
0
|
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 00 00 00 0000 000
|
0
|
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 00 00 00 0000 700
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 01 00 00 0000 710
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений
|
520
|
000 02 01 01 00 00 0000 710
|
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
|
520
|
000 02 01 02 00 00 0000 710
|
0
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами поселений
|
520
|
000 02 01 02 00 10 0000 710
|
0
|
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 00 00 00 0000 800
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 01 00 00 0000 810
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений
|
520
|
000 02 01 01 00 10 0000 810
|
0
|
Остатки средств бюджетов
|
700
|
000 08 00 00 00 00 0000 000
|
2 810 308,24
|
Увеличение остатков средств бюджетов
|
710
|
000 08 00 00 00 00 0000 500
|
-58 522 655,76
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
|
710
|
000 08 02 00 00 00 0000 500
|
-58 522 655,76
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
710
|
000 08 02 01 00 00 0000 510
|
-58 522 655,76
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
|
710
|
000 08 02 01 00 10 0000 510
|
-58 522 655,76
|
Уменьшение остатков средств бюджетов
|
720
|
000 08 00 00 00 00 0000 600
|
61 332 964,00
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
|
720
|
000 08 02 00 00 00 0000 600
|
61 332 964,00
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
720
|
000 08 02 01 00 00 0000 610
|
61 332 964,00
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
|
720
|
000 08 02 01 00 10 0000 610
|
61 332 964,00
|
↓ скачать документ ↓ ↓ ДУМА РЕШЕНИЕ № 7/3 от 15.08.2014 г. О внесении изменений в бюджет Подволошинского муниципального образования на 2014 год. ↓
← Все нормативноые правовые акты раздела Бюджет Подволошинского МО ←
Проекты нормативных правовых актов раздела Бюджет Подволошинского МО Думы Подволошинского муниципального образования →
Архивные нормативные правовые акты раздела Бюджет Подволошинского МО Думы Подволошинского муниципального образования →
← Все разделы нормативных правовых актов Думы Подволошинского муниципального образования ←
|
|
|