|
|
Дума
Нормативный правовой акт Думы Подволошинского муниципального образования - ДУМА РЕШЕНИЕ № 14/5 от 21.04.2017 года ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПОДВОЛОШИНСКОГО МО ЗА 2016 ГОД от 21.04.2017 Раздел нормативных правовых актов Думы Подволошинского муниципального образования - Бюджет Подволошинского МО21.04.2017г. № 14/5
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАТАНГСКИЙ РАЙОН
ПОДВОЛОШИНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПОДВОЛОШИНСКОГО МО ЗА 2016 ГОД
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1,2,3 статьи 35 Положения о бюджетном процессе в Подволошинском муниципальном образовании, утвержденного Решением Думы от 27.02.2013 г № 2/5, руководствуясь пунктом 1 статьи 58, Устава Подволошинского муниципального образования,
ДУМА РЕШИЛА:
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2016г. по доходам сумме 9 997 956,74 рублей, по расходам в сумме 9 091 956,83 рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета поселения) в сумме 905 999,91 рублей и со следующими показателями:
1) доходы бюджета Подволошинского МО по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год согласно приложению №1 к настоящему решению;
2) доходов бюджета Подволошинского МО по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, за 2016 год согласно приложению №2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Подволошинского МО по ведомственной структуре расходов за 2016 год согласно приложению №3 к настоящему решению;
4) расходов бюджета Подволошинского МО по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2016 год согласно приложению №4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета Подволошинского МО по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2016 г. согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2. Утвердить отчет об исполнении резервного фонда по Подволошинского МО за 2016 год согласно приложению № 7 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный вестник» Администрации Подволошинского муниципального образования.
Глава Подволошинского
Муниципального образования Н.Р.Сафонов
Приложение №1
к Решению думы Администрации Подволошинского муниципального образования
"Об исполнении бюджета за 2016г"
от 21.04.2017г. № 14/5
Отчет об исполнении доходной части бюджета Администрации Подволошинского МО за 2016 год
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код дохода по КД
|
План на год
|
Исполнено за 2016г.
|
% исполнения к году
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
000 1 00 00000 00 0000 000
|
743 668,11
|
768 098,86
|
103,29
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
000 1 01 00000 00 0000 000
|
375 000,00
|
399 090,44
|
106,42
|
Налог на доходы физических лиц
|
000 1 01 02000 01 0000 110
|
375 000,00
|
399 090,44
|
106,42
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
000 1 01 02010 01 0000 110
|
375 000,00
|
396 529,70
|
105,74
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
|
000 1 01 02030 01 0000 110
|
0,00
|
2 496,16
|
0,00
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
|
000 1 01 02010 01 3000 110
|
0,00
|
64,58
|
0,00
|
НАЛОГИ НА ТОВАР (РАБОТЫ, УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
000 1 03 00000 00 0000 000
|
282 069,16
|
286 678,12
|
101,63
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
|
000 1 03 02000 00 0000 000
|
282 069,16
|
286 678,12
|
101,63
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
000 1 03 02230 01 0000 110
|
92 849,34
|
98 003,46
|
105,55
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
000 1 03 02240 01 0000 110
|
2 219,82
|
1 495,89
|
67,39
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
000 1 03 02250 01 0000 110
|
187 000,00
|
201 694,42
|
107,86
|
Доходы от уплаты акцизов и прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
000 1 03 02260 01 0000 110
|
0,00
|
-14 515,65
|
0,00
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
000 1 06 00000 00 0000 000
|
86 500,00
|
81 140,48
|
93,80
|
Налог на имущество физических лиц
|
000 1 06 01000 00 0000 110
|
9 500,00
|
7 933,93
|
83,52
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
|
000 10601030100000110
|
9 500,00
|
7 933,93
|
83,52
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
|
000 10601030101000110
|
9 000,00
|
7 485,14
|
83,17
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
|
000 10601030102100110
|
500,00
|
448,79
|
89,76
|
Земельный налог
|
000 1 06 06000 00 0000 110
|
77 000,00
|
73 206,55
|
95,07
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
|
000 1 06 06030 00 0000 110
|
69 000,00
|
64 626,30
|
93,66
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
000 1 06 06033 10 0000 110
|
69 000,00
|
64 626,30
|
93,66
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
|
000 1 06 06040 00 0000 110
|
8 000,00
|
8 580,25
|
0,00
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
000 1 06 06043 10 0000 110
|
8 000,00
|
8 580,25
|
0,00
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
000 11100000000000000
|
98,95
|
0,00
|
0,00
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
000 11105000000000120
|
98,95
|
0,00
|
0,00
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
000 11105010000000120
|
98,95
|
0,00
|
0,00
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
000 11105013100000120
|
98,95
|
0,00
|
0,00
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
000 1 17 00000 00 0000 000
|
0,00
|
1 189,82
|
0,00
|
Невыясненные поступления
|
000 1 17 01000 00 0000 180
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
|
000 1 17 01050 05 0000 180
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
|
000 1 17 01050 10 0000 180
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие неналоговые доходы
|
000 1 17 05000 00 0000 180
|
0,00
|
1 189,82
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
000 1 17 05050 05 0000 180
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
|
000 1 17 05050 10 0000 180
|
0,00
|
1 189,82
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
000 2 00 00000 00 0000 000
|
9 951 658,00
|
9 229 857,88
|
92,75
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
000 2 02 00000 00 0000 000
|
9 951 658,00
|
9 229 857,88
|
92,75
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
000 2 02 01000 00 0000 151
|
9 043 158,00
|
9 043 158,00
|
100,00
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
000 2 02 01001 00 0000 151
|
9 043 158,00
|
9 043 158,00
|
100,00
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, в т.ч.:
|
000 2 02 01001 10 0000 151
|
9 043 158,00
|
9 043 158,00
|
100,00
|
- дотация на выравнивание из районного фонда финансовой поддержки поселений
|
000 2 02 01010 10 0010 151
|
7 107 458,00
|
7 107 458,00
|
100,00
|
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Иркутской области
|
000 2 02 01010 10 0011 151
|
1 935 700,00
|
1 935 700,00
|
100,00
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
000 2 02 02000 00 0000 151
|
807 800,00
|
86 000,00
|
10,65
|
Прочие субсидии
|
000 2 02 02999 00 0000 151
|
807 800,00
|
86 000,00
|
10,65
|
Прочие субсидии бюджетам поселений, в т.ч.:
|
000 2 02 02999 10 0000 151
|
807 800,00
|
86 000,00
|
10,65
|
-реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
|
000 2 02 02999 10 0056 151
|
86 000,00
|
86 000,00
|
100,00
|
Долгосрочная целевая программа "Защита окружающей среды в Иркутской области"
|
000 20202999100059 151
|
721 800,00
|
0,00
|
0,00
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
100 700,00
|
100 700,00
|
100,00
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
000 2 02 03015 00 0000 151
|
100 000,00
|
100 000,00
|
100,00
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
000 2 02 03015 10 0000 151
|
100 000,00
|
100 000,00
|
100,00
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
000 2 02 03024 00 0000 151
|
700,00
|
700,00
|
100,00
|
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
000 2 02 03024 10 0000 151
|
700,00
|
700,00
|
100,00
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
000 219 0 00 00000 00 0 000
|
|
-0,12
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
|
000 219 0 50 00100 00 0 151
|
|
-0,12
|
|
Доходы бюджета - Всего
|
000 8 50 00000 00 0000 000
|
10 695 326,11
|
9 997 956,74
|
93,48
|
Приложение №2
к Решению думы Администрации Подволошинского муниципального образования
"Об исполнении бюджета за 2016г"
от 21.04. 2017г. №14/5
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВОЛОШИНСКОГО МО ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ЗА 2016ГОД
|
|
|
|
руб.
|
Наименование доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления
|
Код бюджетной классификации
|
План на год
|
Исполнено за 2016г.
|
% исполнения к году
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
000.1.00.00.00.0.00.0.000.0.0.0
|
743 668,11
|
768 098,86
|
103
|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
000.1.01.00.00.0.00.0.000.1.1.0
|
375 000,00
|
399 090,44
|
106
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
000.1.01.02.00.0.01.0.000.1.1.0
|
375 000,00
|
399 090,44
|
106
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
000.1.01.02.01.0.01.0.000.110
|
375 000,00
|
399 090,44
|
106
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа)
|
000.1.01.02.01.0.01.1.000.110
|
375 000,00
|
396 529,70
|
106
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени, проценты)
|
000.1.01.02.01.0.01.2.000.110
|
0,00
|
2 496,16
|
0
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (взыскания)
|
000.1.01.02.01.0.01.3.000.110
|
0,00
|
64,58
|
0
|
|
НАЛОГИ НА ТОВАР (РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
000 1 03 00000 00 0000 000
|
282 069,16
|
286 678,12
|
102
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
|
000 1 03 02000 00 0000 000
|
282 069,16
|
286 678,12
|
101,63
|
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
000 1 03 02230 01 0000 110
|
92 849,34
|
98 003,46
|
105,55
|
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
000 1 03 02240 01 0000 110
|
2 219,82
|
1 495,89
|
67,39
|
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
000 1 03 02250 01 0000 110
|
187 000,00
|
201 694,42
|
107,86
|
|
Доходы от уплаты акцизов и прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
000 1 03 02260 01 0000 110
|
0,00
|
-14 515,65
|
0,00
|
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
000.1.06.00.00.0.00.0.000.1.1.0
|
86 500,00
|
81 140,48
|
94
|
|
Налог на имущество физических лиц
|
000.1.06.01.00.0.00.0.000.1.1.0
|
9 500,00
|
7 933,93
|
0
|
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
000.1.06.01.03.0.10.0.000.1.1.0
|
9 000,00
|
7 485,14
|
0
|
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа)
|
000.1.06.01.03.0.10.1.000.1.1.0
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (пени, проценты)
|
000.1.06.01.03.0.10.2.000.1.1.0
|
500,00
|
448,79
|
0
|
|
Земельный налог
|
000.1.06.06.00.0.00.0.000.1.1.0
|
77 000,00
|
73 206,55
|
95
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
000.1.06.06.03.3.10.0.000.1.1.0
|
69 000,00
|
64 626,30
|
94
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа)
|
000.1.06.06.03.3.10.1.000.1.1.0
|
69 000,00
|
64 626,30
|
94
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
000.1.06.06.04.3.10.0.000.1.1.0
|
8 000,00
|
8 580,25
|
107
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа)
|
000.1.06.06.04.3.10.1.000.1.1.0
|
8 000,00
|
8 580,25
|
107
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
000.1.11.00.00.0.00.0.000.1.20
|
98,95
|
0,00
|
0
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
000.1.11.05.00.0.00.0.000.1.20
|
98,95
|
0,00
|
0
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
000.1.11.05.01.3.00.0.000.1.20
|
98,95
|
0,00
|
0
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
000.1.11.05.01.3.10.0.000.1.20
|
98,95
|
0,00
|
0
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
000.1.17.00.00.0.00.0.000.1.8.0
|
0,00
|
1 189,82
|
0
|
|
Невыясненные поступления
|
000.1.17.01.00.0.00.0.000.1.8.0
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
|
000.1.17.01.05.0.10.0.000.1.8.0
|
0,00
|
|
0
|
|
Невыясненные поступления
|
000.1.17.01.00.0.00.0.000.1.8.0
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
|
000.1.17.01.05.0.10.0.000.1.8.0
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
000.1.17.05.00.0.00.0.000.1.8.0
|
0,00
|
1 189,82
|
0
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
000.1.17.05.05.0.05.0.000.1.8.0
|
0,00
|
1 189,82
|
0
|
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
|
000.1.17.05.05.0.10.0.000.1.8.0
|
0,00
|
1 189,82
|
0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
000.2.00.00.00.0.00.0.000.0.0.0
|
9 951 658,00
|
9 229 857,88
|
93
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
000.2.02.00.00.0.00.0.000.1.5.1
|
9 951 658,00
|
9 229 857,88
|
93
|
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
000.2.02.01.00.0.00.0.000.1.5.1
|
9 043 158,00
|
9 043 158,00
|
100
|
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
000.2.02.01.00.1.00.0.000.1.5.1
|
9 043 158,00
|
9 043 158,00
|
100
|
|
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
000.2.02.01.00.1.10.0.000.1.5.1
|
9 043 158,00
|
9 043 158,00
|
100
|
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (Дотация на выравнивание из районного фонда финансовой поддержки поселений)
|
000.2.02.01.00.1.10.0.010.1.5.1
|
7 107 458,00
|
7 107 458,00
|
100
|
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Иркутской области)
|
000.2.02.01.00.1.10.0.011.1.5.1
|
1 935 700,00
|
1 935 700,00
|
100
|
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
000.2.02.02.00.0.00.0.000.1.5.1
|
807 800,00
|
86 000,00
|
11
|
|
Прочие субсидии
|
000.2.02.02.99.9.00.0.000.1.5.1
|
807 800,00
|
86 000,00
|
11
|
|
Прочие субсидии бюджетам поселений
|
000.2.02.02.99.9.10.0.000.1.5.1
|
807 800,00
|
86 000,00
|
11
|
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области
|
000.2.02.02.99.9.10.0.056.1.5.1
|
86 000,00
|
86 000,00
|
100
|
|
Долгосрочная целевая программа "Защита окружающей среды в Иркутской области"
|
000 2 02 02999 10 0059 151
|
721 800,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
000.2.02.03.00.0.00.0.000.1.5.1
|
100 700,00
|
100 700,00
|
100
|
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
000.2.02.03.01.5.00.0.000.1.5.1
|
100 000,00
|
100 000,00
|
100
|
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
000.2.02.03.01.5.10.0.000.1.5.1
|
100 000,00
|
100 000,00
|
100
|
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
000 2 02 03024 00 0000 151
|
700,00
|
700,00
|
100,00
|
|
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
000 2 02 03024 10 0000 151
|
700,00
|
700,00
|
100,00
|
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
000 219 0 00 00000 00 0 000
|
|
-0,12
|
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
|
000 219 0 50 00100 00 0 151
|
|
-0,12
|
|
|
Доходы бюджета - Всего
|
|
10 695 326,11
|
9 997 956,74
|
93,48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение №3
к Решению думы Администрации Подволошинского муниципального образования
"Об исполнении бюджета за 2016г"
от 21.04.2017г. № 14/5
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВОЛОШИНСКОГО МО ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ЗА 2016 ГОД.
|
|
|
|
|
|
|
|
руб.
|
КФСР
|
КЦСР
|
КВР
|
Наименование КЦСР
|
ГРБС
|
План на год
|
Исполнено за 2016г.
|
% исполнения к году
|
01
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
916
|
6 728 625,39
|
6 108 638,17
|
91
|
01
|
02
|
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
916
|
943 019,10
|
941 706,73
|
100
|
01
|
02
|
1100000000
|
|
Глава муниципального образования
|
916
|
943 019,10
|
941 706,73
|
100
|
01
|
02
|
1100000000
|
100
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
916
|
943 019,10
|
941 706,73
|
100
|
01
|
04
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
916
|
5 494 142,29
|
5 088 076,44
|
93
|
01
|
04
|
1300000000
|
|
Центральный аппарат
|
916
|
1 113 690,96
|
820 988,43
|
74
|
01
|
04
|
1300000000
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
1 113 690,96
|
820 988,43
|
74
|
01
|
04
|
1300000000
|
|
Центральный аппарат
|
916
|
4 380 451,33
|
4 267 088,01
|
97
|
01
|
04
|
1300000000
|
100
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
916
|
4 380 451,33
|
4 267 088,01
|
97
|
01
|
07
|
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
916
|
91 764,00
|
78 155,00
|
85
|
01
|
07
|
1500000000
|
|
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
|
916
|
91 764,00
|
78 155,00
|
85
|
01
|
07
|
1500000000
|
800
|
Иные бюджетные ассигнования
|
916
|
91 764,00
|
78 155,00
|
85
|
01
|
11
|
|
|
Резервные фонды
|
916
|
199 000,00
|
0,00
|
-
|
01
|
11
|
1600000000
|
|
Резервные фонды местных администраций
|
916
|
199 000,00
|
0,00
|
-
|
01
|
11
|
1600000000
|
800
|
Иные бюджетные ассигнования
|
916
|
199 000,00
|
0,00
|
-
|
01
|
13
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
916
|
700,00
|
700,00
|
100
|
01
|
13
|
9060673150
|
|
Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
|
916
|
700,00
|
700,00
|
100
|
01
|
13
|
9060673150
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
700,00
|
700,00
|
100
|
02
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
916
|
100 000,00
|
100 000,00
|
100
|
02
|
03
|
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
916
|
100 000,00
|
100 000,00
|
100
|
02
|
03
|
7030251180
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
916
|
100 000,00
|
100 000,00
|
100
|
02
|
03
|
7030251180
|
100
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
916
|
100 000,00
|
100 000,00
|
100
|
03
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ безопасность и правоохранительная деятельность
|
916
|
150 000,00
|
23 093,85
|
15
|
03
|
10
|
|
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
916
|
150 000,00
|
23 093,85
|
15
|
03
|
10
|
2200000001
|
|
Противопожарная безопасность
|
916
|
150 000,00
|
23 093,85
|
15
|
03
|
10
|
2200000001
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
150 000,00
|
23 093,85
|
15
|
04
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
916
|
1 086 848,11
|
60 590,95
|
100,00
|
04
|
06
|
|
|
Водное хозяйство
|
916
|
721 800,00
|
0,00
|
100
|
04
|
6
|
6530172290
|
|
Расходы на основное мероприятие "Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики" на 2014-2018 годы
|
916
|
721 800,00
|
0,00
|
100
|
04
|
06
|
6530172290
|
244
|
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
721 800,00
|
0,00
|
-
|
04
|
09
|
|
|
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
|
916
|
350 048,11
|
60 590,95
|
100
|
04
|
09
|
4100000000
|
|
Дорожные фонды
|
916
|
350 048,11
|
60 590,95
|
100
|
04
|
09
|
4100000000
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
350 048,11
|
60 590,95
|
17
|
04
|
12
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
916
|
15 000,00
|
0,00
|
100
|
04
|
12
|
7950010000
|
|
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Подволошинском муниципальном образовании на 2015-2016г.г."
|
916
|
15 000,00
|
0,00
|
100
|
04
|
12
|
7950010000
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
15 000,00
|
0,00
|
-
|
05
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
916
|
6 275 118,78
|
2 056 418,69
|
33
|
05
|
02
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
916
|
2 028 271,76
|
31 500,00
|
2
|
05
|
02
|
2100000000
|
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
916
|
2 028 271,76
|
31 500,00
|
2
|
05
|
02
|
2100000000
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
2 028 271,76
|
31 500,00
|
2
|
05
|
03
|
|
|
Благоустройство
|
916
|
953 034,69
|
244 970,70
|
26
|
05
|
03
|
2100001000
|
|
Благоустройство села
|
916
|
853 034,69
|
144 970,70
|
17
|
05
|
03
|
2100001000
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
853 034,69
|
144 970,70
|
17
|
05
|
03
|
2100003000
|
|
Софинансирование реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив
|
916
|
14 000,00
|
14 000,00
|
100
|
05
|
03
|
2100003000
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
14 000,00
|
14 000,00
|
100
|
05
|
03
|
7110172370
|
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
|
916
|
86 000,00
|
86 000,00
|
100
|
05
|
03
|
7110172370
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
86 000,00
|
86 000,00
|
100
|
05
|
05
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
916
|
3 293 812,33
|
1 779 947,99
|
54
|
05
|
05
|
2100002000
|
|
Мероприятия в области жилищно - коммунального хозяйства
|
916
|
3 293 812,33
|
1 779 947,99
|
54
|
05
|
05
|
2100002000
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
3 293 812,33
|
1 779 947,99
|
54
|
07
|
Образование
|
916
|
55 000,00
|
55 000,00
|
100
|
07
|
07
|
|
|
Молодёжная политика и оздоровление детей
|
916
|
55 000,00
|
55 000,00
|
100
|
07
|
07
|
2000200000
|
|
Муниципальная программа «Молодежная политика, работа с детьми и молодежью Подволошинского муниципального образования на 2016 год»
|
916
|
55 000,00
|
55 000,00
|
100
|
07
|
07
|
2000200000
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
55 000,00
|
55 000,00
|
100
|
10
|
Социальная политика
|
916
|
130 000,00
|
121 047,00
|
93
|
10
|
00
|
|
|
Пенсионное обеспечение
|
916
|
130 000,00
|
121 047,00
|
93
|
10
|
01
|
4910001000
|
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
|
916
|
130 000,00
|
121 047,00
|
93
|
10
|
01
|
4910001000
|
313
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
916
|
130 000,00
|
121 047,00
|
93
|
14
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
|
916
|
872 178,52
|
567 168,17
|
65
|
14
|
03
|
|
|
Прочие межбюджетные трансферты
|
916
|
872 178,52
|
567 168,17
|
65
|
14
|
03
|
6900000000
|
|
Межбюджетные трансферты по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета; ведению бухгалтерского учета
|
916
|
817 408,52
|
512 398,17
|
63
|
14
|
03
|
6900000000
|
540
|
Иные межбюджетные трансферты
|
916
|
817 408,52
|
512 398,17
|
63
|
14
|
03
|
6900000001
|
|
Межбюджетные трансферты по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
|
916
|
54 770,00
|
54 770,00
|
100
|
14
|
03
|
6900000001
|
540
|
Иные межбюджетные трансферты
|
916
|
54 770,00
|
54 770,00
|
100
|
ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ
|
|
15 397 770,80
|
9 091 956,83
|
59
|
Приложение №4
к Решению думы
Администрации Подволошинскго муниципального образования
"Об исполнении бюджета за 2016г"
от 21.04.2017г. № 14/5
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВОЛОШИНСКОГО МО ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руб.
|
КФСР
|
Наименование КФСР
|
План на год
|
Исполнено за 2016г.
|
% исполнения к году
|
01
|
00
|
Общегосударственные вопросы
|
6 728 625,39
|
6 108 638,17
|
91
|
01
|
02
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
943 019,10
|
941 706,73
|
100
|
01
|
04
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
5 494 142,29
|
5 088 076,44
|
93
|
01
|
07
|
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
|
91 764,00
|
78 155,00
|
85
|
01
|
07
|
Иные бюджетные ассигнования
|
91 764,00
|
78 155,00
|
85
|
01
|
11
|
Резервные фонды
|
199 000,00
|
0,00
|
0
|
01
|
11
|
Иные бюджетные ассигнования
|
199 000,00
|
0,00
|
0
|
01
|
13
|
Другие общегосударственные вопросы
|
700,00
|
700,00
|
100
|
01
|
13
|
Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
|
700,00
|
700,00
|
100
|
02
|
00
|
Национальная оборона
|
100 000,00
|
100 000,00
|
100
|
02
|
03
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
100 000,00
|
100 000,00
|
100
|
03
|
00
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
150 000,00
|
23 093,85
|
15
|
03
|
10
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
150 000,00
|
23 093,85
|
15
|
04
|
00
|
Национальная экономика
|
1 086 848,11
|
60 590,95
|
0,00
|
04
|
06
|
Водное хозяйство
|
721 800,00
|
0,00
|
0
|
04
|
09
|
Дорожное хозяйство
|
350 048,11
|
60 590,95
|
17
|
04
|
12
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
15 000,00
|
0,00
|
0
|
05
|
00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 275 118,78
|
2 056 418,69
|
33
|
05
|
02
|
Коммунальное хозяйство
|
2 028 271,76
|
31 500,00
|
2
|
05
|
03
|
Благоустройство
|
953 034,69
|
244 970,70
|
26
|
05
|
05
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
3 293 812,33
|
1 779 947,99
|
54
|
07
|
00
|
Образование
|
55 000,00
|
55 000,00
|
100
|
07
|
07
|
Молодёжная политика и оздоровление детей
|
55 000,00
|
55 000,00
|
100
|
10
|
00
|
Пенсионное обеспечение
|
130 000,00
|
121 047,00
|
93
|
10
|
01
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
130 000,00
|
121 047,00
|
93
|
14
|
00
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
|
872 178,52
|
567 168,17
|
65
|
14
|
03
|
иные межбюджетные трансферты
|
872 178,52
|
567 168,17
|
65
|
ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ
|
15 397 770,80
|
9 091 956,83
|
59
|
Приложение № 5
к Решению Думы
Администрации Подволошинского муниципального образования
"Об исполнении бюджета за 2016г"
от 21.04.2017г. № 14/5
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВОЛОШИНСКОГО МО ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗА 2016 Г.
|
|
|
|
руб.
|
Наименование показателя
|
Код бюджетной классификации
|
План на год
|
Исполнено за 2016г.
|
|
администратора источника финансирования
|
источника финансирования
|
|
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
|
916
|
000 01 00 00 00 00 0000 000
|
4 702 444,69
|
-905 999,91
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
916
|
000 01 02 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
916
|
000 01 02 00 00 00 0000 700
|
0,00
|
0,00
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
|
916
|
000 01 02 00 00 10 0000 710
|
0,00
|
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
916
|
000 01 03 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
916
|
000 01 03 00 00 00 0000 800
|
0,00
|
0,00
|
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
916
|
000 01 03 00 00 10 0000 810
|
0,00
|
0,00
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
916
|
000 01 05 00 00 00 0000 000
|
4 702 444,69
|
-905 999,91
|
Увеличение остатков средств бюджетов
|
916
|
000 01 05 00 00 00 0000 500
|
-10 695 326,11
|
-9 997 956,74
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
916
|
000 01 05 02 01 00 0000 510
|
-10 695 326,11
|
-9 997 956,74
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
|
916
|
000 01 05 02 01 10 0000 510
|
-10 695 326,11
|
-9 997 956,74
|
Уменьшение остатков средств бюджетов
|
916
|
000 01 05 00 00 00 0000 600
|
15 397 770,80
|
9 091 956,83
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
916
|
000 01 05 02 01 00 0000 610
|
15 397 770,80
|
9 091 956,83
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
|
916
|
000 01 05 02 01 10 0000 610
|
15 397 770,80
|
9 091 956,83
|
Приложение №7
к Решению думы
Администрации Подволошинского муниципального образования
"Об исполнении бюджета за 2016г"
от 21.04.2017г. № 14/5
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПО АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВОЛОШИНСКОГО МО ЗА 2016 ГОД
КФСР
|
КЦСР
|
КВР
|
Наименование КЦСР
|
План на год
|
Исполнено за 2016г.
|
% исполнения к году
|
01
|
11
|
|
|
Резервные фонды
|
199 000,00
|
0,00
|
0,00
|
01
|
11
|
1600000000
|
|
Резервные фонды местных администраций
|
199 000,00
|
0,00
|
0,00
|
01
|
11
|
1600000000
|
800
|
Прочие расходы
|
199 000,00
|
0,00
|
-
|
Пояснительная записка
к годовому отчету об исполнении
бюджета Подволошинского муниципального образования
за 2016 год.
ДОХОДЫ
За 2016 год в бюджет Подволошинского муниципального образования по собственным источникам при плане 743,6 тыс. руб. поступило 768,0 руб.,
Выполнение доходной части бюджета по налоговым платежам составило 399,0 при плане 375,0 тыс. руб., отклонение на 24,0 тыс. руб. в том числе:
- налог на доходы с физических лиц при плане 375,0 тыс. руб. исполнение составило 399,0 тыс. руб.
- налоги на имущество при плане 86,5 тыс. руб. исполнение составило 81,1 тыс. руб.
Р А С Х О Д Ы
Расходная часть бюджета Подволошинского МО сформирована по расчетам бюджетных учреждений и утвержденной методике планирования бюджетных ассигнований в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РФ с учетом снижаемого остатка в общей сумме 15397,7 тыс. руб., исполнена 9091,9 тыс. руб..
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы составляют 6728,6 тыс. рублей исполнено 6108,6 тыс. руб..
Штатная численность работников администрации Подволошинского МО соответствует нормативу, установленному Приказом министерства труда и занятости Иркутской области, от 14.10.2013 г № 57-мпр «Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) и контрольно-счетных органов муниципальных образований Иркутской области».
Нормативы численности разработаны с условием выполнения органом местного самоуправления полного перечня вопросов местного значения, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Штат аппарата Подволошинского МО составляет:
- Выборные должности- 1,
- Должности, относящиеся к муниципальным служащим- 3,25
- Должности, относящиеся к муниципальным служащим, госполномочия, полномочия, переданные от поселений – 0,33
- Должности, не относящиеся к муниципальным служащим- 2
- Вспомогательный персонал (рабочие) -4,0.
Оплата труда главы поселения Подволошинского муниципального образования, муниципальных служащих Подволошинского муниципального образования установлена в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области № 599-пп от 27.11.2014 г. «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области.
Должностные оклады по муниципальным должностям муниципальной службы установлены с учетом должностных окладов областных гражданских служащих, установленных постановлением губернатора области от 16.11.2007 г. №536-п « О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих».
Годовой фонд заработной платы формируется в соответствии Решением Думы Подволошинского муниципального образования от 25.04.2014г. № 3/2 « Об утверждении положения о размере и условиях оплаты труда муниципальных служащих Подволошинского МО» .
Оплата труда, порядок формирования фонда заработной платы технических исполнителей, вспомогательного персонала органов местного самоуправлений Подволошинского муниципального образования соответствует системе оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, установленной указом Губернатора области от 22 сентября 2011 года №246-уг
По разделу 02 «Национальная оборона»
В бюджете расходы составляют 100,0 тыс. руб. исполнение составило 100% .
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
В бюджете расходы составляют 150,0 тыс. руб. исполнение составило 23,0 тыс. руб.(приобретено: рукав напорный, ГСМ для пожарной машины)
По разделу 04 «Национальная экономика»
В бюджете расходы составляют 1086,8 тыс. руб., исполнение 60,6 тыс. руб.(Оплата по договорам оказания услуг, расчистка дорог в зимний период)
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
плановые расходы составляют 6275,1 тыс. руб. исполнение 2056,4 тыс. руб., в т. ч.
05 02 исполнение 31,5 тыс. руб. (Приобретение дизельной станции)
05 03 исполнение составило 244,9 тыс. руб.(Приобретение светодиодных ламп, произведен вывоз мусора, доставка светодиодных ламп)
05 05 исполнение составило 1780,0 тыс. руб. (Договора оказания услуг по охране нефтесклада, с начислениями страховых взносов; приобретение зап.частей для машины ЗИЛ, анализ воды, регистрация права на земельные участки)
По разделу 07 «Образование»
плановые расходы составляют 55,0 тыс. руб. исполнение 100 %.(Приобретение пиломатериала, кабель для освещения площадки)
По разделу 10 «Социальная политика»
плановые расходы составляют 130,0 тыс. руб. исполнение – 121,0 тыс. руб.
По разделу 14 «Межбюджетные трансферты».
Утверждены межбюджетные трансферты общего характера бюджетами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, плановые расходы составляют 872,1 тыс. руб., исполнено 567,1 тыс. руб. ↓ скачать документ ↓ ↓ ДУМА РЕШЕНИЕ № 14/5 от 21.04.2017 года ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПОДВОЛОШИНСКОГО МО ЗА 2016 ГОД ↓
← Все нормативноые правовые акты раздела Бюджет Подволошинского МО ←
Проекты нормативных правовых актов раздела Бюджет Подволошинского МО Думы Подволошинского муниципального образования →
Архивные нормативные правовые акты раздела Бюджет Подволошинского МО Думы Подволошинского муниципального образования →
← Все разделы нормативных правовых актов Думы Подволошинского муниципального образования ←
|
|
|