|
|
Дума
Нормативный правовой акт Думы Подволошинского муниципального образования - ДУМА РЕШЕНИЕ № 3/1 от 25.04.2014 г. Об исполнении бюджета Подволошинского МО за 2013 год от 25.04.2014 Раздел нормативных правовых актов Думы Подволошинского муниципального образования - Бюджет Подволошинского МОРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАТАНГСКИЙ РАЙОН
Дума
Подволошинского муниципального образования
РЕШЕНИЕ
От 25.04.2014 г с. Подволошино № 3/1
Об исполнении бюджета Подволошинского МО за 2013 год
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1,2,3 статьи 35 Положения о бюджетном процессе в Подволошинском муниципальном образовании, утвержденного решением думы от 27.02.2013 г № 2/5, руководствуясь пунктом 1 статьи 58, Устава Подволошинского муниципального образования, Дума РЕШИЛА:
1. Рассмотреть отчет об исполнении местного бюджета за 2013г. по доходам сумме 23 912 285,82 рублей, по расходам в сумме 25 936 385,92 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета поселения) в сумме 2 024 100,10 рублей и со следующими показателями:
1) доходы бюджета Подволошинского МО по кодам классификации доходов бюджета за 2013 год согласно приложению №1 к настоящему решению;
2) доходов бюджета Подволошинского МО по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, за 2013 год согласно приложению №2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Подволошинского МО по ведомственной структуре расходов за 2013 год согласно приложению №3 к настоящему решению;
4) расходов бюджета Подволошинского МО по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2013 год согласно приложению №4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета Подволошинского МО по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2013 г. согласно приложению №5 к настоящему решению;
6) источники финансирования дефицита бюджета Подволошинского МО по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета за 2013 г. согласно приложению №6 к настоящему решению;
2. Рассмотреть отчет об исполнении резервного фонда по Подволошинского МО за 2013 год согласно приложению №7 к настоящему решению.
3. Назначить публичные слушания на 28 апреля 2014 года.
4.. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный Вестник Подволошинского МО».
Глава Подволошинского МО Н.М.Красикова
Приложение №1
к Решению думы
Администрации Подволошинского
муниципального образования "Об исполнении
бюджета за 2013г"
от 25.04. 2014г. № 3/1
Отчет об исполнении доходной части бюджета Администрации Подволошинского МО за 2013 год
Наименование показателя
|
Код дохода по КД
|
План на год
|
Исполнено за 2013г.
|
% исполнения к году
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
000 1 00 00000 00 0000 000
|
744 900,00
|
763 038,86
|
102,44
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
000 1 01 00000 00 0000 000
|
725 000,00
|
744 257,58
|
102,66
|
Налог на доходы физических лиц
|
000 1 01 02000 01 0000 110
|
725 000,00
|
744 257,58
|
102,66
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
000 1 01 02010 01 0000 110
|
725 000,00
|
744 257,58
|
102,66
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
|
000 1 01 02030 01 0000 110
|
0,00
|
|
0,00
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
000 1 06 00000 00 0000 000
|
4 100,00
|
2 981,28
|
72,71
|
Налог на имущество физических лиц
|
000 1 06 01000 00 0000 110
|
50,00
|
25,12
|
50,24
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
000 1 06 01030 10 0000 110
|
50,00
|
25,12
|
50,24
|
Земельный налог
|
000 1 06 06000 00 0000 110
|
4 050,00
|
2 956,16
|
72,99
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
|
000 1 06 06010 00 0000 110
|
3 700,00
|
2 723,16
|
73,60
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
000 1 06 06013 10 0000 110
|
3 700,00
|
2 723,16
|
73,60
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
|
000 1 06 06020 00 0000 110
|
350,00
|
233,00
|
66,57
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
000 1 06 06023 10 0000 110
|
350,00
|
233,00
|
66,57
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
|
000 1 09 00000 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
|
Налоги на имущество
|
000 1 09 04000 00 0000 110
|
0,00
|
0,00
|
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года)
|
000 1 09 04050 00 0000 110
|
0,00
|
0,00
|
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года), мобилизуемый на территории поселений
|
000 1 09 04053 10 0000 110
|
0,00
|
0,00
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
000 1 17 00000 00 0000 000
|
15 800,00
|
15 800,00
|
0,00
|
Невыясненные поступления
|
000 1 17 01000 00 0000 180
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
|
000 1 17 01050 05 0000 180
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
|
000 1 17 01050 10 0000 180
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие неналоговые доходы
|
000 1 17 05000 00 0000 180
|
15 800,00
|
15 800,00
|
0,00
|
Прочие неналоговые доходы
|
000 1 17 05050 05 0000 180
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
|
000 1 17 05050 10 0000 180
|
15 800,00
|
15 800,00
|
0,00
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
000 2 00 00000 00 0000 000
|
58 202 625,00
|
23 149 246,96
|
39,77
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
000 2 02 00000 00 0000 000
|
58 202 625,00
|
23 149 246,96
|
39,77
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
000 2 02 01000 00 0000 151
|
6 610 125,00
|
6 561 148,00
|
99,26
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
000 2 02 01001 00 0000 151
|
6 396 325,00
|
6 347 348,00
|
99,23
|
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
000 2 02 01001 10 0000 151
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, в т.ч.:
|
000 2 02 01001 10 0000 151
|
6 396 325,00
|
6 347 348,00
|
99,23
|
- дотация на выравнивание из районного фонда финансовой поддержки поселений
|
000 2 02 01010 10 0010 151
|
4 541 325,00
|
4 492 348,00
|
98,92
|
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Иркутской области
|
000 2 02 01010 10 0011 151
|
1 855 000,00
|
1 855 000,00
|
100,00
|
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
000 2 02 0103 00 0000 151
|
213 800,00
|
213 800,00
|
100,00
|
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
000 2 02 01003 05 0000 151
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
000 2 02 01003 10 0000 151
|
213 800,00
|
213 800,00
|
100,00
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
000 2 02 02000 00 0000 151
|
985 300,00
|
985 300,00
|
100,00
|
Прочие субсидии
|
000 2 02 02999 00 0000 151
|
985 300,00
|
985 300,00
|
100,00
|
Прочие субсидии бюджетам поселений, в т.ч.:
|
000 2 02 02999 10 0000 151
|
985 300,00
|
985 300,00
|
100,00
|
- субсидия накапитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
|
000 2 02 02999 10 0055 151
|
371 000,00
|
371 000,00
|
100,00
|
-реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
|
000 2 02 02999 10 0056 151
|
227 000,00
|
227 000,00
|
100,00
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
000 2 02 02999 10 0057 151
|
387 300,00
|
387 300,00
|
100,00
|
Программа "Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах"
|
000 2 02 02999 10 0058 151
|
49 931 000,00
|
14 926 598,96
|
29,89
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
90 200,00
|
90 200,00
|
100,00
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
000 2 02 03015 00 0000 151
|
90 200,00
|
90 200,00
|
100,00
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
000 2 02 03015 10 0000 151
|
90 200,00
|
90 200,00
|
100,00
|
Иные межбюджетные трансферты
|
000 2 02 04000 00 0000 151
|
586 000,00
|
586 000,00
|
100,00
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
|
000 2 02 04999 00 0000 151
|
586 000,00
|
586 000,00
|
100,00
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
|
000 2 02 04999 05 0000 151
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
|
000 2 02 04999 10 0000 151
|
586 000,00
|
586 000,00
|
100,00
|
Доходы бюджета - Всего
|
000 8 50 00000 00 0000 000
|
58 947 525,00
|
23 912 285,82
|
40,57
|
Приложение №2
к Решению думы
Администрации Подволошинского муниципального
образования "Об исполнении бюджета за 2013г"
от 25.05. 2014г. № 3/1
Доходы бюджета Администрации Подволошинского МО по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящиеся к доходам бюджета за 2013год
руб.
Наименование доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления
|
Код бюджетной классификации
|
План на год
|
Исполнено за 2013г.
|
% исполнения к году
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
000.1.00.00.00.0.00.0.000.0.0.0
|
744 900,00
|
763 038,86
|
102
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
000.1.01.00.00.0.00.0.000.1.1.0
|
725 000,00
|
744 257,58
|
103
|
Налог на доходы физических лиц
|
000.1.01.02.00.0.01.0.000.1.1.0
|
725 000,00
|
744 257,58
|
103
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
000.1.01.02.01.0.01.0.000.110
|
725 000,00
|
744 257,58
|
103
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа)
|
000.1.01.02.01.0.01.1.000.110
|
665 809,22
|
685 066,80
|
103
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени, проценты)
|
000.1.01.02.01.0.01.2.000.110
|
16 340,28
|
16 340,28
|
100
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (взыскания)
|
000.1.01.02.01.0.01.3.000.110
|
42 850,50
|
42 850,50
|
100
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
|
000.1.01.02.03.0.01.0.000.110
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа)
|
000.1.01.02.03.0.01.1.000.110
|
0,00
|
0,00
|
0
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
000.1.06.00.00.0.00.0.000.1.1.0
|
4 100,00
|
2 981,28
|
73
|
Налог на имущество физических лиц
|
000.1.06.01.00.0.00.0.000.1.1.0
|
50,00
|
25,12
|
50
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
000.1.06.01.03.0.10.0.000.1.1.0
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа)
|
000.1.06.01.03.0.10.1.000.1.1.0
|
48,21
|
23,33
|
48
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (пени, проценты)
|
000.1.06.01.03.0.10.2.000.1.1.0
|
1,79
|
1,79
|
100
|
Земельный налог
|
000.1.06.06.00.0.00.0.000.1.1.0
|
4 050,00
|
2 956,16
|
73
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
000.1.06.06.01.3.10.0.000.1.1.0
|
3 817,00
|
2 723,16
|
71
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа)
|
000.1.06.06.01.3.10.1.000.1.1.0
|
3 700,00
|
2 688,86
|
73
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (пени, проценты)
|
000.1.06.06.01.3.10.2.000.1.1.0
|
117,00
|
34,30
|
29
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
000.1.06.06.02.3.10.0.000.1.1.0
|
233,00
|
233,00
|
100
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа)
|
000.1.06.06.02.3.10.1.000.1.1.0
|
233,00
|
233,00
|
100
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (пени, проценты)
|
000.1.06.06.02.3.10.2.000.1.1.0
|
0,00
|
0,00
|
0
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
|
000.1.09.00.00.0.00.0.000.0.0.0.
|
0,00
|
0,00
|
|
налоги на имущество
|
000.1.09.04.00.0.00.0.000.1.1.0.
|
0,00
|
0,00
|
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года)
|
000.1.09.04.05.0.00.0.000.1.1.0.
|
0,00
|
0,00
|
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года), мобилизуемый на территории поселений
|
000.1.09.04.05.3.10.0.000.1.1.0.
|
0,00
|
0,00
|
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года), мобилизуемый на территории поселений (пени, проценты)
|
000.1.09.04.05.3.10.2.000.1.1.0.
|
0,00
|
0,00
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
000.1.11.00.00.0.00.0.000.1.20
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
000.1.11.09.00.0.00.0.000.1.20
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
000.1.11.09.04.0.00.0.000.1.20
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
000.1.11.09.04.5.10.0.000.1.20
|
0,00
|
0,00
|
0
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
000.1.17.00.00.0.00.0.000.1.8.0
|
15 800,00
|
15 800,00
|
100
|
Невыясненные поступления
|
000.1.17.01.00.0.00.0.000.1.8.0
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
|
000.1.17.01.05.0.10.0.000.1.8.0
|
0,00
|
|
0
|
Невыясненные поступления
|
000.1.17.01.00.0.00.0.000.1.8.0
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
|
000.1.17.01.05.0.10.0.000.1.8.0
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Прочие неналоговые доходы
|
000.1.17.05.00.0.00.0.000.1.8.0
|
15 800,00
|
15 800,00
|
100
|
Прочие неналоговые доходы
|
000.1.17.05.05.0.05.0.000.1.8.0
|
15 800,00
|
15 800,00
|
100
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
|
000.1.17.05.05.0.10.0.000.1.8.0
|
15 800,00
|
15 800,00
|
100
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
000.2.00.00.00.0.00.0.000.0.0.0
|
58 202 625,00
|
23 149 246,96
|
105
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
000.2.02.00.00.0.00.0.000.1.5.1
|
58 202 625,00
|
23 149 246,96
|
105
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
000.2.02.01.00.0.00.0.000.1.5.1
|
6 610 125,00
|
6 561 148,00
|
99
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
000.2.02.01.00.1.00.0.000.1.5.1
|
6 396 325,00
|
6 347 348,00
|
99
|
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
000.2.02.01.00.1.10.0.000.1.5.1
|
6 396 325,00
|
6 347 348,00
|
99
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (Дотация на выравнивание из районного фонда финансовой поддержки поселений)
|
000.2.02.01.00.1.10.0.010.1.5.1
|
4 541 325,00
|
4 492 348,00
|
99
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Иркутской области)
|
000.2.02.01.00.1.10.0.011.1.5.1
|
1 855 000,00
|
1 855 000,00
|
100
|
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
000.2.02.01.00.3.00.0.000.1.5.1
|
213 800,00
|
213 800,00
|
100
|
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
000.2.02.01.00.3.10.0.000.1.5.1
|
213 800,00
|
213 800,00
|
100
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
000.2.02.02.00.0.00.0.000.1.5.1
|
985 300,00
|
985 300,00
|
100
|
Прочие субсидии
|
000.2.02.02.99.9.00.0.000.1.5.1
|
985 300,00
|
985 300,00
|
100
|
Прочие субсидии бюджетам поселений
|
000.2.02.02.99.9.10.0.000.1.5.1
|
985 300,00
|
985 300,00
|
100
|
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах МО -электро, -тепло, снабжение населения топливом на частичное возмещение расходных организаций, оказывающих коммунальные услуги населению
|
000.2.02.02.99.9.10.0.050.1.5.1
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам бюджетных, казенных учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
000.2.02.02.99.9.10.0.051.1.5.1
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах муниципального образования электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на закупку и доставку нефти, нефтипродуктов и топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов
|
000.2.02.02.99.9.10.0.052.1.5.1
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Подпрограмма "Территориальное планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012 гг."
|
000.2.02.02.99.9.10.0.053.1.5.1
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Субсидии на погашение кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2002 года до 31 декабря 2009 года, и по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период 2010-2011 годы, а также пеней и штрафов, начисленных на задолженность 2010-2011 годов
|
000.2.02.02.99.9.10.0.054.1.5.1
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
|
000.2.02.02.99.9.10.0.055.1.5.1
|
371 000,00
|
371 000,00
|
100
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области
|
000.2.02.02.99.9.10.0.056.1.5.1
|
227 000,00
|
227 000,00
|
100
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
000.2.02.02.99.9.10.0.057.1.5.1
|
387 300,00
|
387 300,00
|
100
|
Подпрограмма "Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах" долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2013 годы"
|
000.2.02.02.99.9.10.0.058.1.5.1
|
49 931 000,00
|
14 926 598,96
|
30
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
000.2.02.03.00.0.00.0.000.1.5.1
|
90 200,00
|
90 200,00
|
100
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
000.2.02.03.01.5.00.0.000.1.5.1
|
90 200,00
|
90 200,00
|
100
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
000.2.02.03.01.5.10.0.000.1.5.1
|
90 200,00
|
90 200,00
|
100
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
|
000.2.02.04.99.9.00.0.000.1.5.1
|
586 000,00
|
586 000,00
|
100
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
|
000.2.02.04.99.9.10.0.000.1.5.1
|
586 000,00
|
586 000,00
|
100
|
Доходы бюджета - Всего
|
58 947 525,00
|
23 912 285,82
|
103
|
Приложение №3
к Решению думы
Администрации Подволошинского муниципального
образования "Об исполнении бюджета за 2013г"
от 25.04. 2014г. № 3/1
Расходы бюджета Администрации Подволошинского МО по ведомственной структуре расходов за 2013 год.
руб.
КФСР
|
КЦСР
|
КВР
|
Наименование КЦСР
|
ГРБС
|
План на год
|
Исполнено за 2013г.
|
% исполнения к году
|
01
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
916
|
10 617 140,34
|
8 621 602,96
|
81
|
01
|
02
|
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
916
|
902 122,00
|
882 435,74
|
98
|
01
|
02
|
0020300
|
|
Глава муниципального образования
|
916
|
902 122,00
|
882 435,74
|
98
|
01
|
02
|
0020300
|
500
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
916
|
902 122,00
|
882 435,74
|
98
|
01
|
04
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
916
|
9 516 018,34
|
7 739 167,22
|
81
|
01
|
04
|
0020400
|
|
Центральный аппарат
|
916
|
9 516 018,34
|
7 739 167,22
|
81
|
01
|
04
|
0020400
|
500
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
916
|
9 516 018,34
|
7 739 167,22
|
81
|
01
|
11
|
|
|
Резервные фонды
|
916
|
199 000,00
|
0,00
|
-
|
01
|
11
|
0700500
|
|
Резервные фонды местных администраций
|
916
|
199 000,00
|
0,00
|
-
|
01
|
11
|
0700500
|
013
|
Прочие расходы
|
916
|
199 000,00
|
0,00
|
-
|
02
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
916
|
90 200,00
|
90 200,00
|
100
|
02
|
03
|
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
916
|
90 200,00
|
90 200,00
|
100
|
02
|
03
|
0013600
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты
|
916
|
90 200,00
|
90 200,00
|
100
|
02
|
03
|
0013600
|
013
|
Прочие расходы
|
916
|
90 200,00
|
90 200,00
|
100
|
03
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
916
|
0,00
|
0,00
|
-
|
03
|
10
|
|
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
916
|
0,00
|
0,00
|
-
|
03
|
10
|
7950000
|
Целевые программы муниципальных образований
|
916
|
0,00
|
0,00
|
-
|
03
|
10
|
7950000
|
500
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
916
|
0,00
|
0,00
|
-
|
04
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
916
|
558 670,00
|
391 000,00
|
70
|
04
|
09
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
916
|
391 000,00
|
391 000,00
|
100
|
04
|
09
|
5224700
|
Долгосрочная целевая прграмма "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2014 годы"
|
916
|
391 000,00
|
391 000,00
|
100
|
04
|
09
|
5224700
|
013
|
Прочие расходы
|
916
|
391 000,00
|
391 000,00
|
100
|
04
|
12
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
916
|
167 670,00
|
0,00
|
-
|
04
|
12
|
5225701
|
Подпрограмма "Территориальное планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012 гг"
|
916
|
167 670,00
|
0,00
|
-
|
04
|
12
|
5225701
|
013
|
Прочие расходы
|
916
|
167 670,00
|
0,00
|
-
|
05
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
916
|
50 950 000,00
|
15 284 989,96
|
30
|
05
|
02
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
916
|
50 950 000,00
|
15 284 989,96
|
30
|
05
|
02
|
3510500
|
|
Софинансирование на расходы по подготовке объекта коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону 2011-2013 годах
|
916
|
1 019 000,00
|
1 019 000,00
|
100
|
05
|
02
|
3510500
|
006
|
Субсидии юридическим лицам
|
916
|
1 019 000,00
|
1 019 000,00
|
100
|
05
|
02
|
5222001
|
|
Программа "Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах"
|
916
|
49 931 000,00
|
14 265 989,96
|
29
|
05
|
02
|
5222001
|
006
|
Субсидии юридическим лицам
|
916
|
49 931 000,00
|
14 265 989,96
|
29
|
05
|
03
|
|
|
Благоустройство
|
916
|
0,00
|
0,00
|
-
|
05
|
03
|
6000100
|
Благоустройство села (содержание дорог, строительство тратуаров)
|
916
|
0,00
|
0,00
|
-
|
05
|
03
|
6000100
|
500
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
916
|
0,00
|
0,00
|
-
|
05
|
03
|
6000200
|
Благоустройство села (зачистка свалки)
|
916
|
0,00
|
0,00
|
-
|
05
|
03
|
6000200
|
500
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
916
|
0,00
|
0,00
|
-
|
05
|
03
|
6000300
|
Благоустройство села (приобретение детского игрового комплекса)
|
916
|
0,00
|
0,00
|
-
|
05
|
03
|
6000300
|
500
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
916
|
0,00
|
0,00
|
-
|
05
|
03
|
6000400
|
Благоустройство села (оплата сметы на выполнение проектных работ по благоустройству населенных пунктов)
|
916
|
0,00
|
0,00
|
-
|
05
|
03
|
6000400
|
500
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
916
|
0,00
|
0,00
|
-
|
05
|
05
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
916
|
0,00
|
0,00
|
-
|
05
|
05
|
3510500
|
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
916
|
0,00
|
0,00
|
-
|
05
|
05
|
3510500
|
013
|
Прочие расходы
|
916
|
0,00
|
0,00
|
-
|
10
|
00
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
916
|
106 288,00
|
106 288,00
|
100
|
10
|
00
|
|
|
Пенсионное обеспечение
|
916
|
106 288,00
|
106 288,00
|
100
|
10
|
01
|
4910100
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации
|
916
|
106 288,00
|
106 288,00
|
100
|
10
|
01
|
4910100
|
005
|
Социальные выплаты
|
916
|
106 288,00
|
106 288,00
|
100
|
14
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
|
916
|
1 459 635,00
|
1 442 305,00
|
99
|
14
|
03
|
|
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
916
|
1 459 635,00
|
1 442 305,00
|
99
|
14
|
03
|
0020400
|
|
Центральный аппарат
|
916
|
1 459 635,00
|
1 442 305,00
|
99
|
14
|
03
|
0020400
|
017
|
Иные межбюджетные трансферты
|
916
|
1 459 635,00
|
1 442 305,00
|
99
|
ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ
|
|
63 781 933,34
|
25 936 385,92
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение №4
к Решению думы
Администрации Подволошинского
муниципального образования "Об
исполнении бюджета за 2013г"
от 25.04. 2014г. № 3/1
Расходы бюджета Администрации Подволошинского МО по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета за 2013 год
руб.
КФСР
|
Наименование КФСР
|
План на год
|
Исполнено за 2013г.
|
% исполнения к году
|
01
|
00
|
|
10 617 140,34
|
8 621 602,96
|
81
|
01
|
02
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
902 122,00
|
882 435,74
|
98
|
01
|
04
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
9 516 018,34
|
7 739 167,22
|
81
|
01
|
11
|
Резервные фонды
|
199 000,00
|
0,00
|
0
|
02
|
00
|
|
90 200,00
|
90 200,00
|
100
|
02
|
03
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
90 200,00
|
90 200,00
|
100
|
03
|
00
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
0,00
|
0,00
|
0
|
03
|
10
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
0,00
|
0,00
|
0
|
04
|
00
|
Национальная экономика
|
558 670,00
|
391 000,00
|
70
|
04
|
09
|
Дорожные хозяйство (дорожные фонды)
|
391 000,00
|
391 000,00
|
100
|
04
|
12
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
167 670,00
|
0,00
|
0
|
05
|
00
|
|
50 950 000,00
|
15 284 989,96
|
30
|
05
|
02
|
Коммунальное хозяйство
|
50 950 000,00
|
15 284 989,96
|
30
|
05
|
03
|
Благоустройство
|
0,00
|
0,00
|
0
|
05
|
05
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
0,00
|
0,00
|
0
|
10
|
00
|
Социальная политика
|
106 288,00
|
106 288,00
|
100
|
10
|
01
|
Пенсионное обеспечение
|
106 288,00
|
106 288,00
|
100
|
14
|
00
|
|
1 459 635,00
|
1 442 305,00
|
99
|
14
|
03
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
1 459 635,00
|
1 442 305,00
|
99
|
ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ
|
63 781 933,34
|
25 936 385,92
|
41
|
Приложение №5
к Решению Думы
Администрации Подволошинского муниципального
образования "Об исполнении бюджета за 2013г"
от 25.04. 2014г. № 3/1
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Администрации Подволошинского МО по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2013 г.
руб.
Наименование показателя
|
Код бюджетной классификации
|
План на год
|
Исполнено за 2013г.
|
|
администратора источника финансирования
|
источника финансирования
|
|
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
|
916
|
000 01 00 00 00 00 0000 000
|
4 834 408,34
|
2 024 100,10
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
916
|
000 01 02 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
916
|
000 01 02 00 00 00 0000 700
|
0,00
|
0,00
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
|
916
|
000 01 02 00 00 10 0000 710
|
0,00
|
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
916
|
000 01 03 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
916
|
000 01 03 00 00 00 0000 800
|
0,00
|
0,00
|
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
916
|
000 01 03 00 00 10 0000 810
|
0,00
|
0,00
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
916
|
000 01 05 00 00 00 0000 000
|
4 834 408,34
|
2 024 100,10
|
Увеличение остатков средств бюджетов
|
916
|
000 01 05 00 00 00 0000 500
|
-58 947 525,00
|
-23 912 285,82
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
916
|
000 01 05 02 01 00 0000 510
|
-58 947 525,00
|
-23 912 285,82
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
|
916
|
000 01 05 02 01 10 0000 510
|
-58 947 525,00
|
-23 912 285,82
|
Уменьшение остатков средств бюджетов
|
916
|
000 01 05 00 00 00 0000 600
|
63 781 933,34
|
25 936 385,92
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
916
|
000 01 05 02 01 00 0000 610
|
63 781 933,34
|
25 936 385,92
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
|
916
|
000 01 05 02 01 10 0000 610
|
63 781 933,34
|
25 936 385,92
|
Приложение №6
к Решению Думы
Администрация Подволошинского муниципального
образования "Об исполнении бюджета за 2013г"
от 25.04. 2014г. № 3/1
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Администрации Подволошинского МО по
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицита бюджета за 2013 г.
руб.
Наименование показателя
|
Код бюджетной классификации
|
План на год
|
Исполнено за 2013г.
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
|
000 01 00 00 00 00 0000 000
|
4 834 408,34
|
2 024 100,10
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
000 01 02 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
000 01 02 00 00 00 0000 700
|
0,00
|
0,00
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
|
000 01 02 00 00 10 0000 710
|
0,00
|
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
000 01 03 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
000 01 03 00 00 00 0000 800
|
0,00
|
0,00
|
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
000 01 03 00 00 10 0000 810
|
0,00
|
0,00
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
000 01 05 00 00 00 0000 000
|
4 834 408,34
|
2 024 100,10
|
Увеличение остатков средств бюджетов
|
000 01 05 00 00 00 0000 500
|
-58 947 525,00
|
-23 912 285,82
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
000 01 05 02 01 00 0000 510
|
-58 947 525,00
|
-23 912 285,82
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
|
000 01 05 02 01 10 0000 510
|
-58 947 525,00
|
-23 912 285,82
|
Уменьшение остатков средств бюджетов
|
000 01 05 00 00 00 0000 600
|
63 781 933,34
|
25 936 385,92
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
000 01 05 02 01 00 0000 610
|
63 781 933,34
|
25 936 385,92
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
|
000 01 05 02 01 10 0000 610
|
63 781 933,34
|
25 936 385,92
|
Приложение №7
к Решению думы
Администрации Подволошинского
муниципального образования "Об
исполнении бюджета за 2013г"
от 25.04. 2014г. № 3/1
Отчет об исполнении резервного фонда по Администрации Подволошинского МО за 2013 год
КФСР
|
КЦСР
|
КВР
|
Наименование КЦСР
|
План на год
|
Исполнено за 2013г.
|
% исполнения к году
|
01
|
11
|
|
|
Резервные фонды
|
199 000,00
|
0,00
|
-
|
01
|
11
|
0700500
|
|
Резервные фонды местных администраций
|
199 000,00
|
0,00
|
-
|
01
|
11
|
0700500
|
013
|
Прочие расходы
|
199 000,00
|
0,00
|
-
|
Пояснительная записка
к годовому отчету об исполнении
бюджета Подволошинского муниципального образования
за 2013 год.
ДОХОДЫ
За 2013 год в бюджет Подволошинского муниципального образования по собственным источникам при плане 744,9 тыс. руб. поступило 763,0 тыс. руб. (102,4%.),
Выполнение доходной части бюджета по налоговым платежам составило 763,0 при плане 744,9 тыс. руб., 102,4%, отклонение на 18,1 тыс. руб. в том числе:
- налог на доходы с физических лиц при плане 725,0 тыс. руб. исполнение составило 744,3 тыс. руб. или 102,4% .
- земельный налог при плане 4,0 тыс. руб. выполнен на 2,9 тыс. руб или 72% отклонение 1,1 тыс. руб.
Выполнение доходной части бюджета по неналоговым платежам составило 100% или 15,8 тыс. руб. при плане 15,8 тыс. руб. в том числе;
- прочие неналоговые доходы при плане 15,8 тыс. руб. выполнено на 15,8 тыс. руб. или 100% .
Р А С Х О Д Ы
Расходная часть бюджета Подволошинского МО сформирована по расчетам бюджетных учреждений и утвержденной методике планирования бюджетных ассигнований в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РФ с учетом снижаемого остатка в общей сумме 63 781,9 тыс. руб., исполнена 25 936,4 тыс. руб. или 41%.
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы составляют 10 617,1 тыс. рублей исполнено 8 621,6 тыс. руб. или 81%
Штатная численность работников администрации Подволошинского МО соответствует нормативу, установленному Приказом министерства труда и занятости Иркутской области, от 14.10.2013 г № 57-мпр «Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) и контрольно-счетных органов муниципальных образований Иркутской области».
Нормативы численности разработаны с условием выполнения органом местного самоуправления полного перечня вопросов местного значения, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Штат аппарата Подволошинского МО составляет:
- Выборные должности- 1,
- Должности, относящиеся к муниципальным служащим- 6
- Должности, относящиеся к муниципальным служащим, госполномочия, полномочия, переданные от поселений – 0,33
- Должности, не относящиеся к муниципальным служащим- 0
- Вспомогательный персонал (рабочие) -5.
Оплата труда главы поселения Подволошинского муниципального образования, муниципальных служащих Подволошинского муниципального образования установлена в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области № 573-пп от 19.10.2012 г. «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области.
Должностные оклады по муниципальным должностям муниципальной службы установлены с учетом должностных окладов областных гражданских служащих, установленных постановлением губернатора области от 16.11.2007 г. №536-п « О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих»
Годовой фонд заработной платы формируется в соответствии Решением Думы Подволошинского муниципального образования от 27.12.2011 г. № 10/3 « Об утверждении положения о размере и условиях оплаты труда муниципальных служащих Подволошинского МО» .
Оплата труда, порядок формирования фонда заработной платы технических исполнителей, вспомогательного персонала органов местного самоуправлений Подволошинского муниципального образования соответствует системе оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, установленной указом Губернатора области от 22 сентября 2011 года №246-уг
По разделу 02 «Национальная оборона»
В бюджете расходы составляют 90,2 тыс. руб. исполнение составило 100% .
По разделу 04 «Национальная экономика»
В бюджете расходы составляют 391,0 тыс. руб., исполнение 391,0 тыс. руб.
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
плановые расходы составляют 50 950,0 тыс. руб. исполнение – 15 284,9 тыс. руб.
По разделу 10 «Социальная политика»
плановые расходы составляют 106,3 тыс. руб. исполнение – 106,3 тыс. руб.
По разделу 14 «Межбюджетные трансферты».
Утверждены межбюджетные трансферты общего характера бюджетами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований , плановые расходы составляют 1459,6 тыс. руб., исполнено 1442,3 тыс. руб. ↓ скачать документ ↓ ↓ ДУМА РЕШЕНИЕ № 3/1 от 25.04.2014 г. Об исполнении бюджета Подволошинского МО за 2013 год ↓
← Все нормативноые правовые акты раздела Бюджет Подволошинского МО ←
Проекты нормативных правовых актов раздела Бюджет Подволошинского МО Думы Подволошинского муниципального образования →
Архивные нормативные правовые акты раздела Бюджет Подволошинского МО Думы Подволошинского муниципального образования →
← Все разделы нормативных правовых актов Думы Подволошинского муниципального образования ←
|
|
|