|
|
Дума
Нормативный правовой акт Думы Подволошинского муниципального образования - ДУМА РЕШЕНИЕ № 6/3 02.06.2016 года Об исполнении бюджета Подволошинского МО за 2015 год от 02.06.2016 Раздел нормативных правовых актов Думы Подволошинского муниципального образования - Бюджет Подволошинского МОРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАТАНГСКИЙ РАЙОН
ПОДВОЛОШИНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
От 02.06.2016 г № 6/3
Об исполнении бюджета Подволошинского МО за 2015 год
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1,2,3 статьи 35 Положения о бюджетном процессе в Подволошинском муниципальном образовании, утвержденного решением думы от 27.02.2013 г № 2/5, руководствуясь пунктом 1 статьи 58, Устава Подволошинского муниципального образования, Дума РЕШИЛА:
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2015г. по доходам сумме 16 757 784,64 рублей, по расходам в сумме 19 112 264,07 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета поселения) в сумме 2 354 479,43 рублей и со следующими показателями:
1) доходы бюджета Подволошинского МО по кодам классификации доходов бюджета за 2015 год согласно приложению №1 к настоящему решению;
2) доходов бюджета Подволошинского МО по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, за 2015 год согласно приложению №2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Подволошинского МО по ведомственной структуре расходов за 2015 год согласно приложению №3 к настоящему решению;
4) расходов бюджета Подволошинского МО по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2015 год согласно приложению №4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета Подволошинского МО по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2015 г. согласно приложению № 5 к настоящему решению;
6) источники финансирования дефицита бюджета Подволошинского МО по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета за 2015 г. согласно приложению №6 к настоящему решению;
2. Утвердить отчет об исполнении резервного фонда по Подволошинского МО за 2015 год согласно приложению №7 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный вестник» Администрации Подволошинского муниципального образования.
Глава Администрации Подволошинского
Муниципального образования Н.М.Красикова
Приложение №1
к Решению думы Администрации Подволошинского муниципального образования
"Об исполнении бюджета за 2015г"
от 02.06. 2016г. № 6/3
Отчет об исполнении доходной части бюджета Администрации Подволошинского МО за 2015 год
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код дохода по КД
|
План на год
|
Исполнено за 2015г.
|
% исполнения к году
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
000 1 00 00000 00 0000 000
|
556 320,00
|
605 374,24
|
108,82
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
000 1 01 00000 00 0000 000
|
310 000,00
|
353 063,50
|
113,89
|
Налог на доходы физических лиц
|
000 1 01 02000 01 0000 110
|
310 000,00
|
353 063,50
|
113,89
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
000 1 01 02010 01 0000 110
|
310 000,00
|
351 760,30
|
113,47
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
|
000 1 01 02030 01 0000 110
|
0,00
|
1 303,20
|
0,00
|
НАЛОГИ НА ТОВАР (РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
000 1 03 00000 00 0000 000
|
194 120,00
|
193 622,57
|
99,74
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
|
000 1 03 02000 00 0000 000
|
194 120,00
|
193 622,57
|
99,74
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
000 1 03 02230 01 0000 110
|
62 388,00
|
67 497,37
|
108,19
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
000 1 03 02240 01 0000 110
|
1 800,00
|
1 828,55
|
101,59
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
000 1 03 02250 01 0000 110
|
125 000,00
|
132 978,01
|
106,38
|
Доходы от уплаты акцизов и прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
000 1 03 02260 01 0000 110
|
4 932,00
|
-8 681,36
|
-176,02
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
000 1 06 00000 00 0000 000
|
52 200,00
|
58 688,17
|
112,43
|
Налог на имущество физических лиц
|
000 1 06 01000 00 0000 110
|
6 000,00
|
6 151,80
|
102,53
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений(сумма платежа)
|
000 1 06 01030 10 0000 110
|
6 000,00
|
6 151,80
|
102,53
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (пени, проценты)
|
000 1 06 01030 10 0000 110
|
6 000,00
|
6 151,80
|
102,53
|
Земельный налог
|
000 1 06 06000 00 0000 110
|
46 200,00
|
52 536,37
|
113,72
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
|
000 1 06 06030 00 0000 110
|
32 200,00
|
40 790,22
|
126,68
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
000 1 06 06033 10 0000 110
|
32 200,00
|
40 790,22
|
126,68
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
|
000 1 06 06040 00 0000 110
|
14 000,00
|
11 746,15
|
0,00
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
000 1 06 06043 10 0000 110
|
14 000,00
|
11 746,15
|
0,00
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
|
000 1 09 00000 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
|
Налоги на имущество
|
000 1 09 04000 00 0000 110
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года)
|
000 1 09 04050 00 0000 110
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года), мобилизуемый на территории поселений
|
000 1 09 04053 10 0000 110
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
000 1 17 00000 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Невыясненные поступления
|
000 1 17 01000 00 0000 180
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
|
000 1 17 01050 05 0000 180
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
|
000 1 17 01050 10 0000 180
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие неналоговые доходы
|
000 1 17 05000 00 0000 180
|
0,00
|
0,00
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
000 1 17 05050 05 0000 180
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
|
000 1 17 05050 10 0000 180
|
0,00
|
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
000 2 00 00000 00 0000 000
|
16 874 331,00
|
16 152 410,40
|
95,72
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
000 2 02 00000 00 0000 000
|
16 874 331,00
|
16 152 410,40
|
95,72
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
000 2 02 01000 00 0000 151
|
5 167 831,00
|
5 167 831,00
|
100,00
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
000 2 02 01001 00 0000 151
|
5 167 831,00
|
5 167 831,00
|
100,00
|
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
000 2 02 01001 10 0000 151
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, в т.ч.:
|
000 2 02 01001 10 0000 151
|
5 167 831,00
|
5 167 831,00
|
100,00
|
- дотация на выравнивание из районного фонда финансовой поддержки поселений
|
000 2 02 01010 10 0010 151
|
3 619 431,00
|
3 619 431,00
|
100,00
|
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Иркутской области
|
000 2 02 01010 10 0011 151
|
1 548 400,00
|
1 548 400,00
|
100,00
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
000 2 02 02000 00 0000 151
|
11 604 300,00
|
10 882 379,40
|
93,78
|
Прочие субсидии
|
000 2 02 02999 00 0000 151
|
11 604 300,00
|
10 882 379,40
|
93,78
|
Прочие субсидии бюджетам поселений, в т.ч.:
|
000 2 02 02999 10 0000 151
|
11 604 300,00
|
10 882 379,40
|
93,78
|
-реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
|
000 2 02 02999 10 0056 151
|
93 600,00
|
93 600,00
|
100,00
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
000 2 02 02999 10 0057 151
|
2 282 900,00
|
2 282 900,00
|
100,00
|
Долгосрочная целевая программа "Защита окружающей среды в Иркутской области"
|
000 2 02 02999 10 0059 151
|
2 400 000,00
|
1 678 157,78
|
69,92
|
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2014 - 2018 годы
|
000 2 02 02078 10 0000 151
|
6 827 800,00
|
6 827 721,62
|
100,00
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
102 200,00
|
102 200,00
|
100,00
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
000 2 02 03015 00 0000 151
|
101 500,00
|
101 500,00
|
100,00
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
000 2 02 03015 10 0000 151
|
101 500,00
|
101 500,00
|
100,00
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
000 2 02 03024 00 0000 151
|
700,00
|
700,00
|
100,00
|
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
000 2 02 03024 10 0000 151
|
700,00
|
700,00
|
100,00
|
Доходы бюджета - Всего
|
000 8 50 00000 00 0000 000
|
17 430 651,00
|
16 757 784,64
|
96,14
|
Приложение №2
к Решению думы Администрации Подволошинского муниципального образования
"Об исполнении бюджета за 2015г"
от 02.06.2016г. № 6/3
Доходы бюджета Администрации Подволошинского МО по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящиеся к доходам бюджета за 2015год
|
|
|
|
руб.
|
Наименование доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления
|
Код бюджетной классификации
|
План на год
|
Исполнено за 2015г.
|
% исполнения к году
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
000.1.00.00.00.0.00.0.000.0.0.0
|
556 320,00
|
605 374,24
|
109
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
000.1.01.00.00.0.00.0.000.1.1.0
|
310 000,00
|
353 063,50
|
114
|
Налог на доходы физических лиц
|
000.1.01.02.00.0.01.0.000.1.1.0
|
310 000,00
|
353 063,50
|
114
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
000.1.01.02.01.0.01.0.000.110
|
310 000,00
|
351 760,30
|
113
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа)
|
000.1.01.02.01.0.01.1.000.110
|
310 000,00
|
351 760,30
|
113
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени, проценты)
|
000.1.01.02.01.0.01.2.000.110
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (взыскания)
|
000.1.01.02.01.0.01.3.000.110
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
|
000.1.01.02.03.0.01.0.000.110
|
0,00
|
1 303,20
|
0
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа)
|
000.1.01.02.03.0.01.1.000.110
|
0,00
|
|
0
|
НАЛОГИ НА ТОВАР (РАБОТЫ, УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
000 1 03 00000 00 0000 000
|
194 120,00
|
193 622,57
|
100
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
|
000 1 03 02000 00 0000 000
|
194 120,00
|
193 622,57
|
99,74
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
000 1 03 02230 01 0000 110
|
62 388,00
|
67 497,37
|
108,19
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
000 1 03 02240 01 0000 110
|
1 800,00
|
1 828,55
|
101,59
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
000 1 03 02250 01 0000 110
|
125 000,00
|
132 978,01
|
106,38
|
Доходы от уплаты акцизов и прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
000 1 03 02260 01 0000 110
|
4 932,00
|
-8 681,36
|
-176,02
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
000.1.06.00.00.0.00.0.000.1.1.0
|
52 200,00
|
58 688,17
|
112
|
Налог на имущество физических лиц
|
000.1.06.01.00.0.00.0.000.1.1.0
|
6 000,00
|
6 151,80
|
0
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
000.1.06.01.03.0.10.0.000.1.1.0
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа)
|
000.1.06.01.03.0.10.1.000.1.1.0
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (пени, проценты)
|
000.1.06.01.03.0.10.2.000.1.1.0
|
6 000,00
|
6 151,80
|
0
|
Земельный налог
|
000.1.06.06.00.0.00.0.000.1.1.0
|
46 200,00
|
52 536,37
|
114
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
000.1.06.06.03.3.10.0.000.1.1.0
|
32 200,00
|
40 790,22
|
127
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа)
|
000.1.06.06.03.3.10.1.000.1.1.0
|
32 200,00
|
40 790,22
|
127
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (пени, проценты)
|
000.1.06.06.03.3.10.2.000.1.1.0
|
|
0,00
|
0
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
000.1.06.06.04.3.10.0.000.1.1.0
|
14 000,00
|
11 746,15
|
84
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа)
|
000.1.06.06.04.3.10.1.000.1.1.0
|
14 000,00
|
11 746,15
|
84
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (пени, проценты)
|
000.1.06.06.04.3.10.2.000.1.1.0
|
|
0,00
|
0
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (взыскания)
|
000.1.06.06.04.3.10.3.000.1.1.0
|
|
|
0
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
|
000.1.09.00.00.0.00.0.000.0.0.0.
|
0,00
|
0,00
|
|
налоги на имущество
|
000.1.09.04.00.0.00.0.000.1.1.0.
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года)
|
000.1.09.04.05.0.00.0.000.1.1.0.
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года), мобилизуемый на территории поселений
|
000.1.09.04.05.3.10.0.000.1.1.0.
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года), мобилизуемый на территории поселений (пени, проценты)
|
000.1.09.04.05.3.10.2.000.1.1.0.
|
0,00
|
0,00
|
0
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
000.1.11.00.00.0.00.0.000.1.20
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
000.1.11.09.00.0.00.0.000.1.20
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
000.1.11.09.04.0.00.0.000.1.20
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
000.1.11.09.04.5.10.0.000.1.20
|
0,00
|
0,00
|
0
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
000.1.17.00.00.0.00.0.000.1.8.0
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Невыясненные поступления
|
000.1.17.01.00.0.00.0.000.1.8.0
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
|
000.1.17.01.05.0.10.0.000.1.8.0
|
0,00
|
|
0
|
Невыясненные поступления
|
000.1.17.01.00.0.00.0.000.1.8.0
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
|
000.1.17.01.05.0.10.0.000.1.8.0
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Прочие неналоговые доходы
|
000.1.17.05.00.0.00.0.000.1.8.0
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Прочие неналоговые доходы
|
000.1.17.05.05.0.05.0.000.1.8.0
|
0,00
|
0,00
|
0
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
|
000.1.17.05.05.0.10.0.000.1.8.0
|
0,00
|
0,00
|
0
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
000.2.00.00.00.0.00.0.000.0.0.0
|
16 874 331,00
|
16 152 410,40
|
96
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
000.2.02.00.00.0.00.0.000.1.5.1
|
16 874 331,00
|
16 152 410,40
|
96
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
000.2.02.01.00.0.00.0.000.1.5.1
|
5 167 831,00
|
5 167 831,00
|
100
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
000.2.02.01.00.1.00.0.000.1.5.1
|
5 167 831,00
|
5 167 831,00
|
100
|
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
000.2.02.01.00.1.10.0.000.1.5.1
|
5 167 831,00
|
5 167 831,00
|
100
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (Дотация на выравнивание из районного фонда финансовой поддержки поселений)
|
000.2.02.01.00.1.10.0.010.1.5.1
|
3 619 431,00
|
3 619 431,00
|
100
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Иркутской области)
|
000.2.02.01.00.1.10.0.011.1.5.1
|
1 548 400,00
|
1 548 400,00
|
100
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
000.2.02.02.00.0.00.0.000.1.5.1
|
11 604 300,00
|
10 882 379,40
|
94
|
Прочие субсидии
|
000.2.02.02.99.9.00.0.000.1.5.1
|
11 604 300,00
|
10 882 379,40
|
94
|
Прочие субсидии бюджетам поселений
|
000.2.02.02.99.9.10.0.000.1.5.1
|
11 604 300,00
|
10 882 379,40
|
94
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области
|
000.2.02.02.99.9.10.0.056.1.5.1
|
93 600,00
|
93 600,00
|
100
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
000.2.02.02.99.9.10.0.057.1.5.1
|
2 282 900,00
|
2 282 900,00
|
100
|
Долгосрочная целевая программа "Защита окружающей среды в Иркутской области"
|
000 2 02 02999 10 0059 151
|
2 400 000,00
|
1 678 157,78
|
69,92
|
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2014 - 2018 годы
|
000 2 02 02078 10 0000 151
|
6 827 800,00
|
6 827 721,62
|
100,00
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
000.2.02.03.00.0.00.0.000.1.5.1
|
102 200,00
|
102 200,00
|
100
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
000.2.02.03.01.5.00.0.000.1.5.1
|
101 500,00
|
101 500,00
|
100
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
000.2.02.03.01.5.10.0.000.1.5.1
|
101 500,00
|
101 500,00
|
100
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
000 2 02 03024 00 0000 151
|
700,00
|
700,00
|
100,00
|
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
000 2 02 03024 10 0000 151
|
700,00
|
700,00
|
100,00
|
Доходы бюджета - Всего
|
|
17 430 651,00
|
16 757 784,64
|
103
|
Приложение №3
к Решению думы Администрации Подволошинского муниципального образования
"Об исполнении бюджета за 2015г"
от 02.06. 2016г. № 6/3
Расходы бюджета Администрации Подволошинского МО по ведомственной структуре расходов за 2014 год.
|
|
|
|
|
|
|
|
руб.
|
КФСР
|
КЦСР
|
КВР
|
Наименование КЦСР
|
ГРБС
|
План на год
|
Исполнено за 2015г.
|
% исполнения к году
|
01
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
916
|
8 094 366,87
|
6 639 528,24
|
82
|
01
|
02
|
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
916
|
811 482,86
|
811 482,87
|
100
|
01
|
02
|
1100000
|
|
Глава муниципального образования
|
916
|
700,00
|
700,00
|
100
|
01
|
02
|
1100000
|
100
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
916
|
700,00
|
700,00
|
100
|
01
|
02
|
7030105
|
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
916
|
810 782,86
|
810 782,87
|
100
|
01
|
02
|
7030105
|
100
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
916
|
810 782,86
|
810 782,87
|
100
|
01
|
04
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
916
|
7 114 925,01
|
5 704 458,67
|
80
|
01
|
04
|
1300000
|
|
Центральный аппарат
|
916
|
1 838 360,06
|
1 348 417,11
|
73
|
01
|
04
|
1300000
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
1 838 360,06
|
1 348 417,11
|
73
|
01
|
04
|
7030105
|
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
916
|
1 472 117,14
|
1 472 117,14
|
100
|
01
|
04
|
7030105
|
100
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
916
|
1 472 117,14
|
1 472 117,14
|
100
|
01
|
04
|
2504000
|
100
|
Софинансирование расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
916
|
3 804 447,81
|
2 883 924,42
|
76
|
01
|
04
|
2504000
|
100
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
916
|
3 804 447,81
|
2 883 924,42
|
76
|
01
|
07
|
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
916
|
167 259,00
|
122 886,70
|
73
|
01
|
07
|
1500000
|
|
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
|
916
|
167 259,00
|
122 886,70
|
73
|
01
|
07
|
1500000
|
800
|
Иные бюджетные ассигнования
|
916
|
167 259,00
|
122 886,70
|
73
|
01
|
13
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
916
|
700,00
|
700,00
|
100
|
01
|
13
|
9050600
|
|
Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
|
916
|
700,00
|
700,00
|
100
|
01
|
13
|
9050600
|
244
|
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
700,00
|
700,00
|
100
|
02
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
916
|
101 500,00
|
101 500,00
|
100
|
02
|
03
|
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
916
|
101 500,00
|
101 500,00
|
100
|
02
|
03
|
7035118
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
916
|
101 500,00
|
101 500,00
|
100
|
02
|
03
|
7035118
|
100
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
916
|
101 500,00
|
101 500,00
|
100
|
04
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
916
|
3 573 043,44
|
2 772 724,84
|
100,00
|
04
|
06
|
|
|
Водное хозяйство
|
916
|
3 021 067,10
|
2 299 224,88
|
100
|
04
|
06
|
2503000
|
|
Софинансирование расходов на основное мероприятие "Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики" на 2014-2018 годы
|
916
|
621 067,10
|
621 067,10
|
100
|
04
|
06
|
2503000
|
244
|
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
621 067,10
|
621 067,10
|
100
|
04
|
6
|
6530100
|
|
Расходы на основное мероприятие "Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики" на 2014-2018 годы
|
916
|
2 400 000,00
|
1 678 157,78
|
100
|
04
|
06
|
6530100
|
244
|
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
2 400 000,00
|
1 678 157,78
|
70
|
04
|
09
|
|
|
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
|
916
|
541 976,34
|
473 499,96
|
100
|
04
|
09
|
4100000
|
|
Дорожные фонды
|
916
|
541 976,34
|
473 499,96
|
100
|
04
|
09
|
4100000
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
541 976,34
|
473 499,96
|
87
|
04
|
12
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
916
|
10 000,00
|
0,00
|
100
|
04
|
12
|
7951000
|
|
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Подволошинском муниципальном образовании на 2015-2016г.г."
|
916
|
10 000,00
|
0,00
|
100
|
04
|
12
|
7951000
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
10 000,00
|
0,00
|
-
|
05
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
916
|
11 663 897,55
|
8 859 378,31
|
76
|
05
|
02
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
916
|
8 103 282,20
|
6 827 721,62
|
84
|
05
|
02
|
2100000
|
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
916
|
1 275 482,20
|
0,00
|
-
|
05
|
02
|
210000
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
1 275 482,20
|
|
-
|
05
|
02
|
6140102
|
|
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2014-2018 годы
|
916
|
6 827 800,00
|
6 827 721,62
|
100
|
05
|
02
|
6140102
|
244
|
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
6 827 800,00
|
6 827 721,62
|
100
|
05
|
03
|
|
|
Благоустройство
|
916
|
1 444 743,66
|
488 514,48
|
34
|
05
|
03
|
2100100
|
|
Благоустройство села
|
916
|
1 350 198,66
|
393 969,60
|
29
|
05
|
03
|
2100100
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
1 350 198,66
|
393 969,60
|
29
|
05
|
03
|
2100300
|
|
Софинансирование реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив
|
916
|
945,00
|
945,00
|
100
|
05
|
03
|
2100300
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
945,00
|
945,00
|
100
|
05
|
03
|
7110105
|
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
|
916
|
93 600,00
|
93 599,88
|
100
|
05
|
03
|
7110105
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
93 600,00
|
93 599,88
|
100
|
05
|
05
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хлзяйства
|
916
|
2 115 871,69
|
1 543 142,21
|
73
|
05
|
05
|
2100200
|
|
Мероприятия в области жилищно - коммунального хозяйства
|
916
|
2 115 871,69
|
1 543 142,21
|
73
|
05
|
05
|
2100200
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
916
|
2 115 871,69
|
1 543 142,21
|
73
|
10
|
Социальная политика
|
916
|
190 000,00
|
112 077,00
|
59
|
10
|
00
|
|
|
Пенсионное обеспечение
|
916
|
190 000,00
|
112 077,00
|
59
|
10
|
01
|
6800000
|
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
|
916
|
190 000,00
|
112 077,00
|
59
|
10
|
01
|
6800000
|
313
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
916
|
190 000,00
|
112 077,00
|
59
|
14
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
|
916
|
864 767,26
|
627 055,68
|
73
|
14
|
03
|
|
|
Прочие межбюджетные трансферты
|
916
|
864 767,26
|
627 055,68
|
73
|
14
|
03
|
6900000
|
|
Межбюджетные трансферты по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета; ведению бухгалтерского учета
|
916
|
806 224,26
|
568 512,68
|
71
|
14
|
03
|
6900000
|
540
|
Иные межбюджетные трансферты
|
916
|
806 224,26
|
568 512,68
|
71
|
14
|
03
|
6900001
|
|
Межбюджетные трансферты по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
|
916
|
58 543,00
|
58 543,00
|
100
|
14
|
03
|
6900001
|
540
|
Иные межбюджетные трансферты
|
916
|
58 543,00
|
58 543,00
|
100
|
ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ
|
|
24 487 575,12
|
19 112 264,07
|
78
|
Приложение №4
к Решению думы Администрации Подволошинскго муниципального образования
"Об исполнении бюджета за 2015г"
от 02.06. 2016г. № 6/3
Расходы бюджета Администрации Подволошинского МО по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2015 год
|
|
|
|
|
руб.
|
КФСР
|
Наименование КФСР
|
План на год
|
Исполнено за 2015г.
|
% исполнения к году
|
01
|
00
|
Общегосударственные вопросы
|
8 094 366,87
|
6 639 528,24
|
82
|
01
|
02
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
811 482,86
|
811 482,87
|
100
|
01
|
04
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
7 114 925,01
|
5 704 458,67
|
80
|
01
|
13
|
Другие общегосударственные вопросы
|
700,00
|
700,00
|
100
|
01
|
13
|
Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
|
700,00
|
700,00
|
100
|
01
|
07
|
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
|
167 259,00
|
122 886,70
|
73
|
01
|
07
|
Иные бюджетные ассигнования
|
167 259,00
|
122 886,70
|
73
|
02
|
00
|
Национальная оборона
|
101 500,00
|
101 500,00
|
100
|
02
|
03
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
101 500,00
|
101 500,00
|
100
|
04
|
00
|
Национальная экономика
|
3 573 043,44
|
2 772 724,84
|
76,11
|
04
|
06
|
Водное хозяйство
|
3 021 067,10
|
2 299 224,88
|
76
|
04
|
09
|
Дорожное хозяйство
|
541 976,34
|
473 499,96
|
87
|
04
|
12
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
10 000,00
|
0,00
|
0
|
05
|
00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 663 897,55
|
8 859 378,31
|
76
|
05
|
02
|
Коммунальное хозяйство
|
8 103 282,20
|
6 827 721,62
|
84
|
05
|
03
|
Благоустройство
|
1 444 743,66
|
488 514,48
|
34
|
05
|
05
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
2 115 871,69
|
1 543 142,21
|
73
|
10
|
00
|
Пенсионное обеспечение
|
190 000,00
|
112 077,00
|
59
|
10
|
01
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
190 000,00
|
112 077,00
|
59
|
14
|
00
|
межбюджетные трансферты общего характера бюджетами субъектов российской федерации и муниципальных образований
|
864 767,26
|
627 055,68
|
73
|
14
|
03
|
иные межбюджетные трансферты
|
864 767,26
|
627 055,68
|
73
|
ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ
|
24 487 575,12
|
19 112 264,07
|
78
|
Приложение №5
к Решению Думы Администрации Подволошинского муниципального образования
"Об исполнении бюджета за 2015г"
от ___.___. 2016г. № _____
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Администрации Подволошинского МО по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2015 г.
|
|
|
|
руб.
|
Наименование показателя
|
Код бюджетной классификации
|
План на год
|
Исполнено за 2015г.
|
администратора источника финансирования
|
источника финансирования
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
|
916
|
000 01 00 00 00 00 0000 000
|
7 056 924,12
|
2 354 479,43
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
916
|
000 01 02 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
916
|
000 01 02 00 00 00 0000 700
|
0,00
|
0,00
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
|
916
|
000 01 02 00 00 10 0000 710
|
0,00
|
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
916
|
000 01 03 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
916
|
000 01 03 00 00 00 0000 800
|
0,00
|
0,00
|
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
916
|
000 01 03 00 00 10 0000 810
|
0,00
|
0,00
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
916
|
000 01 05 00 00 00 0000 000
|
7 056 924,12
|
2 354 479,43
|
Увеличение остатков средств бюджетов
|
916
|
000 01 05 00 00 00 0000 500
|
-17 430 651,00
|
-16 757 784,64
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
916
|
000 01 05 02 01 00 0000 510
|
-17 430 651,00
|
-16 757 784,64
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
|
916
|
000 01 05 02 01 10 0000 510
|
-17 430 651,00
|
-16 757 784,64
|
Уменьшение остатков средств бюджетов
|
916
|
000 01 05 00 00 00 0000 600
|
24 487 575,12
|
19 112 264,07
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
916
|
000 01 05 02 01 00 0000 610
|
24 487 575,12
|
19 112 264,07
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
|
916
|
000 01 05 02 01 10 0000 610
|
24 487 575,12
|
19 112 264,07
|
Приложение № 6
к Решению Думы Администрация Подволошинского муниципального образования
"Об исполнении бюджета за 2015г"
от 02.06.2016г. № 6/3
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Администрации Подволошинского МО по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета за 2015 г.
|
|
|
руб.
|
Наименование показателя
|
Код бюджетной классификации
|
План на год
|
Исполнено за 2015г.
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
|
000 01 00 00 00 00 0000 000
|
7 056 924,12
|
2 354 479,43
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
000 01 02 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
000 01 02 00 00 00 0000 700
|
0,00
|
0,00
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
|
000 01 02 00 00 10 0000 710
|
0,00
|
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
000 01 03 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
000 01 03 00 00 00 0000 800
|
0,00
|
0,00
|
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
000 01 03 00 00 10 0000 810
|
0,00
|
0,00
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
000 01 05 00 00 00 0000 000
|
7 056 924,12
|
2 354 479,43
|
Увеличение остатков средств бюджетов
|
000 01 05 00 00 00 0000 500
|
-17 430 651,00
|
-16 757 784,64
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
000 01 05 02 01 00 0000 510
|
-17 430 651,00
|
-16 757 784,64
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
|
000 01 05 02 01 10 0000 510
|
-17 430 651,00
|
-16 757 784,64
|
Уменьшение остатков средств бюджетов
|
000 01 05 00 00 00 0000 600
|
24 487 575,12
|
19 112 264,07
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
000 01 05 02 01 00 0000 610
|
24 487 575,12
|
19 112 264,07
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
|
000 01 05 02 01 10 0000 610
|
24 487 575,12
|
19 112 264,07
|
Приложение №7
к Решению думы Администрации Подволошинского муниципального образования
"Об исполнении бюджета за 2015г"
от 02.06.2016г. № 6/3
Отчет об исполнении резервного фонда по Администрации Подволошинского МО за 2015 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КФСР
|
КЦСР
|
КВР
|
Наименование КЦСР
|
План на год
|
Исполнено за 2015г.
|
% исполнения к году
|
01
|
11
|
|
|
Резервные фонды
|
199 000,00
|
199 000,00
|
100
|
01
|
11
|
1600000
|
|
Резервные фонды местных администраций
|
199 000,00
|
199 000,00
|
100
|
01
|
11
|
1600000
|
800
|
Прочие расходы
|
199 000,00
|
199 000,00
|
100
|
Пояснительная записка
к годовому отчету об исполнении
бюджета Подволошинского муниципального образования
за 2015 год.
ДОХОДЫ
За 2015 год в бюджет Подволошинского муниципального образования по собственным источникам при плане 556,3 тыс. руб. поступило 605,3 руб.,
Выполнение доходной части бюджета по налоговым платежам составило 556,3 при плане 605,3 тыс. руб., отклонение на 49,0 тыс. руб. в том числе:
- налог на доходы с физических лиц при плане 310,0 тыс. руб. исполнение составило 353,0 тыс. руб.
- налоги на имущество при плане 52,2 тыс. руб. исполнение составило 58,6 тыс. руб.
РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета Подволошинского МО сформирована по расчетам бюджетных учреждений и утвержденной методике планирования бюджетных ассигнований в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РФ с учетом снижаемого остатка в общей сумме 24 487,6 тыс. руб., исполнена 19 112,3 тыс. руб..
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы составляют 8 094,3 тыс. рублей исполнено 6 639,5 тыс. руб..
Штатная численность работников администрации Подволошинского МО соответствует нормативу, установленному Приказом министерства труда и занятости Иркутской области, от 14.10.2013 г № 57-мпр «Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) и контрольно-счетных органов муниципальных образований Иркутской области».
Нормативы численности разработаны с условием выполнения органом местного самоуправления полного перечня вопросов местного значения, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Штат аппарата Подволошинского МО составляет:
- Выборные должности- 1,
- Должности, относящиеся к муниципальным служащим- 4
- Должности, относящиеся к муниципальным служащим, госполномочия, полномочия, переданные от поселений – 0,33
- Должности, не относящиеся к муниципальным служащим- 2
- Вспомогательный персонал (рабочие) -4,0.
Оплата труда главы поселения Подволошинского муниципального образования, муниципальных служащих Подволошинского муниципального образования установлена в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области № 599-пп от 27.11.2014 г. «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области.
Должностные оклады по муниципальным должностям муниципальной службы установлены с учетом должностных окладов областных гражданских служащих, установленных постановлением губернатора области от 16.11.2007 г. №536-п « О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих».
Годовой фонд заработной платы формируется в соответствии Решением Думы Подволошинского муниципального образования от 25.04.2014г. № 3/2 « Об утверждении положения о размере и условиях оплаты труда муниципальных служащих Подволошинского МО» .
Оплата труда, порядок формирования фонда заработной платы технических исполнителей, вспомогательного персонала органов местного самоуправлений Подволошинского муниципального образования соответствует системе оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, установленной указом Губернатора области от 22 сентября 2011 года №246-уг
По разделу 02 «Национальная оборона»
В бюджете расходы составляют 101,5 тыс. руб. исполнение составило 100% .
По разделу 04 «Национальная экономика»
В бюджете расходы составляют 3 573,0 тыс. руб., исполнение 2 772,7 тыс. руб.
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
плановые расходы составляют 11 663,9 тыс. руб. исполнение – 8 859,4 тыс. руб.
По разделу 10 «Социальная политика»
плановые расходы составляют 190,0 тыс. руб. исполнение – 112,0 тыс. руб.
По разделу 14 «Межбюджетные трансферты».
Утверждены межбюджетные трансферты общего характера бюджетами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, плановые расходы составляют 864,7 тыс. руб., исполнено 627,0 тыс. руб. ↓ скачать документ ↓ ↓ ДУМА РЕШЕНИЕ № 6/3 02.06.2016 года Об исполнении бюджета Подволошинского МО за 2015 год ↓
← Все нормативноые правовые акты раздела Бюджет Подволошинского МО ←
Проекты нормативных правовых актов раздела Бюджет Подволошинского МО Думы Подволошинского муниципального образования →
Архивные нормативные правовые акты раздела Бюджет Подволошинского МО Думы Подволошинского муниципального образования →
← Все разделы нормативных правовых актов Думы Подволошинского муниципального образования ←
|
|
|