Дума
Нормативный правовой акт Думы Подволошинского муниципального образования - ДУМА РЕШЕНИЕ № 3/1 от 18.12.2015 года О бюджете Подволошинского муниципального образования на 2016 год от 18.12.2015
Раздел нормативных правовых актов Думы Подволошинского муниципального образования - Бюджет Подволошинского МО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАТАНГСКИЙ РАЙОН
ПОДВОЛОШИНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е
18.12.2015 г. № 3/1
О бюджете Подволошинского муниципального образования на 2016 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год», утвержденный указом № 290-уг от 13.11.2015г, проектом Решения Думы муниципального образования "Катангский район" "О бюджете муниципального образования "Катангский район" на 2016 г. " и ст.ст. 31,46,62 Устава Подволошинского муниципального образования, Дума решила:
Статья 1
1.Утвердить бюджет Подволошинского муниципального образования на 2016 год:
по доходам в сумме 11 404 507,00 рублей, в том числе безвозмездные поступления 10 820 907,00 рублей;
по расходам 11 404 507,00 рублей;
размер дефицита в сумме 0 рублей, или 0% утвержденного общего годового объема доходов бюджета Подволошинского МО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Статья 2
Установить, что доходы бюджета, поступающие в 2016 году, формируются за счет:
1)налоговых доходов и местных налогов, в том числе:
федеральных налогов и сборов, региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Иркутской области от 22.10.2013 № 74-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»;
2) неналоговых доходов:
3) безвозмездных поступлений
Статья 3.
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Подволошинского муниципального образования на 2016 год по классификации доходов бюджетов Российской Федерации в сумме, согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 4
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Подволошинского МО, согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Подволошинского МО, согласно приложению 4 к настоящему Решению.
В случае изменения в 2016 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Подволошинского МО централизованная бухгалтерия вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с последующим внесением изменений в настоящее Решение.
.
Статья 5
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Подволошинского МО на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.
Статья 6
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований , направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2016 год в размере 190 000 ,00рублей;
Статья 7
Установить в расходной части бюджета Подволошинского муниципального образования резервный фонд администрации поселения:
на 2016 год в размере 199 000 рублей;
Статья 8
Утвердить иные межбюджетные трансферты из местного бюджета Подволошинского МО на реализацию соглашений с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления Подволошинского муниципального образования на 2016 год в соответствии с приложением 11 к настоящему Решению.
Статья 9
1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
на 2016 год в размере 236 100,00 рублей;
Статья 10
1) Утвердить предельный объем муниципального долга:
на 2016 год-0 рублей;
2)Установить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 1 января 2017 года в размере – 0 руб., в том числе по муниципальным гарантиям-0 руб.;
Статья 11
Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подволошинского муниципального образования на 2016 год согласно приложению 13 к настоящему Решению.
Статья 12
1.Утвердить объем бюджетных ассигнований на муниципальную программу:
на 2016 год в размере 15 000,00 рублей;
Статья 13
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2016 года.
Статья 14
Опубликовать данное решение в газете «Информационный вестник».
Глава администрации Подволошинского
муниципального образования : Н.М.Красикова
Приложение 1
к решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2016 год "
от "18 "декабря 2015 г. № 3/1
Прогнозируемые доходы бюджета Подволошинского МО на 2016 год
Наименование
|
Код БК
|
Сумма, руб.
|
ДОХОДЫ
|
182 1 00 00000 00 0000 000
|
583 600,00
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
182 1 01 00000 00 0000 000
|
300 000,00
|
Налог на доходы физических лиц
|
182 1 01 02000 01 0000 110
|
300 000,00
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
182 1 01 02010 01 0000 110
|
300 000,00
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
|
182 1 01 02020 01 0000 110
|
0,00
|
НАЛОГИ НА ТОВАР (РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
182 1 03 00000 00 0000 000
|
236 100,00
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
|
182 1 03 02000 00 0000 000
|
236 100,00
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
182 1 06 00000 00 0000 000
|
47 600,00
|
Налог на имущество физических лиц
|
182 1 06 01000 00 0000 110
|
100,00
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
182 1 06 01030 10 0000 110
|
100,00
|
Земельный налог
|
182 1 06 06000 00 0000 110
|
47 500,00
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
|
182 1 06 06030 03 0000 110
|
37 000,00
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемых к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
182 1 06 06033 10 0000 110
|
37 000,00
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
|
182 1 06 06040 00 0000 110
|
10 500,00
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемых к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
182 1 06 06043 10 0000 110
|
10 500,00
|
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
|
000 1 09 00000 00 0000 000
|
0,00
|
Налоги на имущество
|
000 1 09 04000 00 0000 110
|
0,00
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
|
000 1 09 04050 00 0000 110
|
0,00
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизируемый на территориях поселений
|
182 1 09 04050 10 0000 110
|
0,00
|
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
000 1 13 00000 00 0000 000
|
0,00
|
Прочие доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства
|
000 1 13 03000 00 0000 130
|
0,00
|
Прочие доходы от оказания услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
|
916 1 13 03050 10 0000 130
|
0,00
|
прочие неналоговые доходы
|
182 1 17 00000 00 0000 000
|
0,00
|
Прочие неналоговые доходы
|
182 1 17 05000 00 0000 000
|
0,00
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
|
182 1 17 05050 10 0000 180
|
0,00
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
000 2 00 00000 00 0000 000
|
10 820 907,00
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов
|
916 2 02 00000 00 0000 000
|
10 820 907,00
|
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
916 2 02 01000 00 0000 151
|
10 720 207,00
|
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, из них:
|
916 2 02 01001 10 0000 151
|
10 720 207,00
|
-дотация на выравнивание из районного фонда финансовой поддержки поселений
|
916 2 02 01001 10 0010 151
|
8 784 507,00
|
-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Иркутской области
|
916 2 02 01001 10 0011 151
|
1 935 700,00
|
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
000 2 02 01003 00 0000 151
|
0,00
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
000 2 02 01003 10 0000 151
|
0,00
|
Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
916 2 02 02000 00 0000 151
|
0,00
|
Прочие субсидии
|
916 2 02 02999 00 0000 151
|
0,00
|
Прочие субсидии бюджетам поселений, из них:
|
916 2 02 02999 00 0000 151
|
0,00
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
916 2 02 02999 10 0057 151
|
|
Субвенция на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
|
916 2 02 03024 10 0000 151
|
700,00
|
Межбюджетные трансферты
|
916 2 02 03024 10 0000 151
|
700,00
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
916 2 02 03000 00 0000 151
|
100 000,00
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
916 2 02 03015 00 0000 151
|
100 000,00
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
916 2 02 03015 10 0000 151
|
100 000,00
|
Иные межбюджетные трансферты
|
916 2 02 04000 00 0000 151
|
0,00
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
|
916 2 02 04999 00 0000 151
|
0,00
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
|
916 2 02 04999 10 0000 151
|
0,00
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
|
11 404 507,00
|
Приложение 2
к решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2016 год "
от "18 "декабря 2015 г. № 3/1
Главный администратор доходов бюджета Подволошинского МО
Код администратора
|
КБК дохода
|
Наименование дохода
|
Администрация Подволошинского МО
ИНН 3829035924 КПП 382901001
|
916
|
1 03 02230 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
916
|
1 03 02240 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
916
|
1 03 02250 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
916
|
1 03 02260 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов и прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
916
|
1 08 04020 01 1000 110
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа)
|
916
|
1 08 04020 01 4000 110
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления)
|
916
|
1 11 05045 10 0000 120
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).
|
916
|
1 11 07015 10 0000 120
|
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями
|
916
|
1 11 09045 10 0000 120
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).
|
916
|
1 13 03050 10 0000 130
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
|
916
|
1 17 01050 10 0000 180
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
|
916
|
1 17 05050 10 0000 180
|
Прочие неналоговые бюджетов поселений
|
916
|
2 02 01001 10 0010 151
|
Дотация на выравнивание из районного фонда финансовой поддержки поселений
|
916
|
2 02 01001 10 0011 151
|
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Иркутской области
|
916
|
2 02 01003 10 0000 151
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
916
|
2 02 01999 10 0000 151
|
Прочие дотации бюджетам поселений
|
916
|
2 02 02999 10 0050 151
|
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах МО -электро, -тепло, снабжение населения топливом на частичное возмещение расходных организаций, оказывающих коммунальные услуги населению
|
916
|
2 02 02999 10 0051 151
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам бюджетных, казенных учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
916
|
2 02 02999 10 0052 151
|
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах муниципального образования электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на закупку и доставку нефти, нефтепродуктов и топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов
|
916
|
2 02 02999 10 0053 151
|
Подпрограмма «Территориальное планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012г.г.
|
916
|
2 02 02999 10 0054 151
|
Субсидии на погашение кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2002 года до 31 декабря 2009 года, и по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период 2010-2011 годы, а также пеней и штрафов, начисленных на задолженность 2010-2011 годов
|
916
|
2 02 02999 10 0055 151
|
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
|
916
|
2 02 02999 10 0056 151
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
|
916
|
2 02 02999 10 0057 151
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
916
|
2 02 03015 10 0000 151
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, глее отсутствуют военные комиссариаты
|
916
|
2 02 03024 10 0000 151
|
Субвенция на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
|
|
916
|
2 02 04999 10 0000 151
|
Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений
|
916
|
2 07 05030 10 0000 180
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
|
916
|
2 08 05000 10 0000 180
|
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 3
к решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2016 год "
от " 18 " декабря 2015 г. № 3/1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год.
|
|
|
|
руб.
|
КФСР
|
Наименование
|
Бюджетные ассигнования
|
01
|
00
|
Общегосударственные вопросы
|
6 559 792,72
|
01
|
02
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
767 606,43
|
01
|
04
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
5 500 722,29
|
01
|
07
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
91 764,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды
|
199 000,00
|
01
|
13
|
Другие общегосударственные вопросы
|
700,00
|
02
|
00
|
Национальная оборона
|
100 000,00
|
02
|
03
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
100 000,00
|
04
|
00
|
Национальная экономика
|
251 100,00
|
04
|
09
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
236 100,00
|
04
|
12
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
15 000,00
|
05
|
00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 486 205,76
|
05
|
02
|
Коммунальное хозяйство
|
1 728 271,76
|
05
|
03
|
Благоустройство
|
628 000,00
|
05
|
05
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
1 129 934,00
|
10
|
00
|
Социальная политика
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Пенсионное обеспечение
|
190 000,00
|
14
|
00
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
817 408,52
|
14
|
03
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
817 408,52
|
Приложение 4
к решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2016 год "
от " 18 " декабря 2015 г. № 3/1
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОДВОЛОШИНСКОГО МО
Код бюджетной классификации Российской Федерации
|
Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета Подволошинского МО
|
|
главного админис- тратора источников
|
источников финансирования дефицита бюджета Подволошинского МО
|
Администрация Подволошинского муниципального образования
|
916
|
01 03 00 00 00 0000 000
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
Приложнеие 5
к Решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2016 год "
от "18" декабря 2015г. № 3/1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год
|
|
|
|
|
руб.
|
КФСР
|
Наименование
|
КЦСР
|
КВР
|
Бюджетные ассигнования
|
01
|
00
|
Общегосударственные вопросы
|
6 559 792,72
|
01
|
02
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
|
|
767 606,43
|
01
|
02
|
Глава муниципального образования
|
1100000000
|
|
767 606,43
|
01
|
02
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
1100000000
|
100
|
767 606,43
|
01
|
04
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
|
|
5 500 722,29
|
01
|
04
|
Центральный аппарат
|
1300000000
|
|
982 745,57
|
01
|
04
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
1300000000
|
200
|
982 745,57
|
01
|
04
|
Центральный аппарат
|
1300000000
|
|
4 517 976,72
|
01
|
04
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
1300000000
|
100
|
4 517 976,72
|
01
|
07
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
1500000000
|
|
91 764,00
|
01
|
07
|
Иные бюджетные ассигнования
|
1500000000
|
800
|
91 764,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды
|
|
|
199 000,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды местных администраций
|
1600000000
|
|
199 000,00
|
01
|
11
|
Иные бюджетные ассигнования
|
1600000000
|
800
|
199 000,00
|
01
|
13
|
Другие общегосударственные вопросы
|
|
|
700,00
|
01
|
13
|
Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
|
9060673150
|
|
700,00
|
01
|
13
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
9060673150
|
200
|
700,00
|
02
|
00
|
Национальная оборона
|
100 000,00
|
02
|
03
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
|
|
100 000,00
|
02
|
03
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
7030251180
|
|
100 000,00
|
02
|
03
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
7030251180
|
100
|
100 000,00
|
04
|
00
|
Национальная экономика
|
251 100,00
|
04
|
09
|
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
|
|
|
236 100,00
|
04
|
09
|
Дорожные фонды
|
4100000000
|
|
236 100,00
|
04
|
09
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
4100000000
|
200
|
236 100,00
|
04
|
12
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
|
|
15 000,00
|
04
|
12
|
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Подволошинском муниципальном образовании на 2015-2016 г.г."
|
7951000000
|
|
15 000,00
|
04
|
12
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
7951000000
|
200
|
15 000,00
|
05
|
00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 486 205,76
|
05
|
02
|
Коммунальное хозяйство
|
|
|
1 728 271,76
|
05
|
02
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
2100000000
|
|
1 728 271,76
|
05
|
02
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100000000
|
200
|
1 728 271,76
|
05
|
03
|
Благоустройство
|
|
|
628 000,00
|
05
|
03
|
Благоустройство села
|
2100100000
|
|
628 000,00
|
05
|
03
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100100000
|
200
|
628 000,00
|
05
|
05
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
|
|
1 129 934,00
|
05
|
05
|
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
|
2100200000
|
|
1 129 934,00
|
05
|
05
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100200000
|
200
|
1 129 934,00
|
10
|
00
|
Социальная политика
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Пенсионное обеспечение
|
|
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
|
4910100000
|
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
4910100000
|
300
|
190 000,00
|
14
|
00
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
817 408,52
|
14
|
03
|
Прочие межбюджетные трансферты
|
|
|
817 408,52
|
14
|
03
|
Межбюджетные трансферты по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета; ведению бухгалтерского учета
|
6900000000
|
|
817 408,52
|
14
|
03
|
Иные межбюджетные трансферты
|
6900000000
|
540
|
817 408,52
|
14
|
03
|
Межбюджетные трансферты по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
|
6900001000
|
|
0,00
|
14
|
03
|
Иные межбюджетные трансферты
|
6900001000
|
540
|
|
Приложнеие 6
к Решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2016 год "
от "18" декабря 2015 г. № 3/1
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год
|
|
|
|
|
|
руб.
|
КФСР
|
Наименование
|
КЦСР
|
КВР
|
ГРБС
|
Бюджетные ассигнования
|
ИТОГО
|
Администрация Подволошинского муниципального образования
|
916
|
11 404 507,00
|
01
|
00
|
Общегосударственные вопросы
|
|
6 559 792,72
|
01
|
02
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
|
|
|
767 606,43
|
01
|
02
|
Глава муниципального образования
|
1100000000
|
|
916
|
767 606,43
|
01
|
02
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
1100000000
|
100
|
916
|
767 606,43
|
01
|
04
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
|
|
|
5 500 722,29
|
01
|
04
|
Центральный аппарат
|
1300000000
|
|
916
|
982 745,57
|
01
|
04
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
1300000000
|
200
|
916
|
982 745,57
|
01
|
04
|
Центральный аппарат
|
1300000000
|
|
916
|
4 517 976,72
|
01
|
04
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
1300000000
|
100
|
916
|
4 517 976,72
|
01
|
07
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
1500000000
|
|
|
91 764,00
|
01
|
07
|
Иные бюджетные ассигнования
|
1500000000
|
800
|
916
|
91 764,00
|
01
|
13
|
Другие общегосударственные вопросы
|
|
|
|
700,00
|
01
|
13
|
Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
|
9060673150
|
|
|
700,00
|
01
|
13
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
9060673150
|
200
|
916
|
700,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды
|
|
|
|
199 000,00
|
01
|
11
|
Резервные фонды местных администраций
|
1600000000
|
|
916
|
199 000,00
|
01
|
11
|
Иные бюджетные ассигнования
|
1600000000
|
800
|
916
|
199 000,00
|
02
|
00
|
Национальная оборона
|
|
100 000,00
|
02
|
03
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
|
|
|
100 000,00
|
02
|
03
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
7030251180
|
|
916
|
100 000,00
|
02
|
03
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
|
7030251180
|
100
|
916
|
100 000,00
|
04
|
00
|
Национальная экономика
|
|
251 100,00
|
04
|
09
|
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
|
|
|
|
236 100,00
|
04
|
09
|
Дорожные фонды
|
4100000000
|
|
916
|
236 100,00
|
04
|
09
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
4100000000
|
200
|
916
|
236 100,00
|
04
|
12
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
|
|
|
15 000,00
|
04
|
12
|
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Подволошинском муниципальном образовании на 2015-2016 г.г."
|
7951000000
|
|
916
|
15 000,00
|
04
|
12
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
7951000000
|
200
|
916
|
15 000,00
|
05
|
00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
|
3 486 205,76
|
05
|
02
|
Коммунальное хозяйство
|
|
|
|
1 728 271,76
|
05
|
02
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
2100000000
|
|
916
|
1 728 271,76
|
05
|
02
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100000000
|
200
|
916
|
1 728 271,76
|
05
|
03
|
Благоустройство
|
|
|
|
628 000,00
|
05
|
03
|
Благоустройство села
|
2100100000
|
|
916
|
628 000,00
|
05
|
03
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100100000
|
200
|
916
|
628 000,00
|
05
|
05
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
|
|
|
1 129 934,00
|
05
|
05
|
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
|
2100200000
|
|
916
|
1 129 934,00
|
05
|
05
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
2100200000
|
200
|
916
|
1 129 934,00
|
10
|
00
|
Социальная политика
|
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Пенсионное обеспечение
|
|
|
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
|
4910100000
|
|
916
|
190 000,00
|
10
|
01
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
4910100000
|
300
|
916
|
190 000,00
|
14
|
00
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
|
817 408,52
|
14
|
03
|
Прочие межбюджетные трансферты
|
|
|
|
817 408,52
|
14
|
03
|
Межбюджетные трансферты по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета; ведению бухгалтерского учета
|
6900000000
|
|
916
|
817 408,52
|
14
|
03
|
Иные межбюджетные трансферты
|
6900000000
|
540
|
916
|
817 408,52
|
14
|
03
|
Межбюджетные трансферты по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
|
6900001000
|
|
916
|
0,00
|
14
|
03
|
Иные межбюджетные трансферты
|
6900001000
|
540
|
916
|
0,00
|
Приложение 7
к решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2016 год "
от "18" декабря 2015г. № 3/1
Иные межбюджетные трансферты из местного бюджета Подволошинского муниципального образования
на реализацию соглашений с органами местного самоуправления муниципального района
о передачи им осуществления отдельных полномочий органом местного самоуправления
Подволошинского муниципального образования на 2016 год.
|
|
|
|
№п/п
|
Наименование передаваемого полномочия
|
Сумма, руб.
|
Основание
|
1
|
Формирование и исполнение бюджета
|
817 408,52
|
Соглашение о передачи полномочий
|
|
Итого:
|
817 408,52
|
|
Приложение 8
к решению Думы Подволошинского МО
"О бюджете Подволошинского МО на 2016 год "
от "18" декабря 2015 г. № 3/1
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подволошинского
муниципального образования на 2016 год.
|
|
|
руб.
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ
|
Утверждено
|
Источники финансирования дефицита бюджетов- всего
|
500
|
000 90 00 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
Источники внутреннего финансирования бюджета
|
520
|
000 50 00 00 00 00 0000 000
|
0
|
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 00 00 00 0000 000
|
0
|
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 00 00 00 0000 700
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 01 00 00 0000 710
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений
|
520
|
000 02 01 01 00 00 0000 710
|
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
|
520
|
000 02 01 02 00 00 0000 710
|
0
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами поселений
|
520
|
000 02 01 02 00 10 0000 710
|
0
|
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 00 00 00 0000 800
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
520
|
000 02 01 01 00 00 0000 810
|
0
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений
|
520
|
000 02 01 01 00 10 0000 810
|
0
|
Остатки средств бюджетов
|
700
|
000 08 00 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
Увеличение остатков средств бюджетов
|
710
|
000 08 00 00 00 00 0000 500
|
-11 404 507,00
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
|
710
|
000 08 02 00 00 00 0000 500
|
-11 404 507,00
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
710
|
000 08 02 01 00 00 0000 510
|
-11 404 507,00
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
|
710
|
000 08 02 01 00 10 0000 510
|
-11 404 507,00
|
Уменьшение остатков средств бюджетов
|
720
|
000 08 00 00 00 00 0000 600
|
11 404 507,00
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
|
720
|
000 08 02 00 00 00 0000 600
|
11 404 507,00
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
720
|
000 08 02 01 00 00 0000 610
|
11 404 507,00
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
|
720
|
000 08 02 01 00 10 0000 610
|
11 404 507,00
|
Пояснительная записка к проекту бюджета
Подволошинского муниципального образования на 2016 год
Основные параметры бюджета на 2016 год сформированы в следующих объемах:
тыс. руб.
Основные параметры бюджета
|
2016 год
|
Доходы, в том числе:
|
11 404,5
|
налоговые и неналоговые доходы
|
583,6
|
безвозмездные перечисления
|
10 820,9
|
Расходы, в том числе:
|
11 404,5
|
условно утвержденные расходы
|
0
|
Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов (%)
|
0
|
Дефицит
|
0
|
Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений
|
0
|
Верхний предел муниципального долга
|
0
|
Резервный фонд
|
199
|
Доходы бюджета на 2016 год запланированы в сумме 11 404,5 тыс. рублей, что на 5 985,2 тыс. рублей меньше ожидаемых поступлений 2015 года, налоговые и неналоговые доходы составят 583,6 тыс. рублей, что на 68,2 тыс. рублей больше ожидаемого поступления в 2015 году.
Налог на доходы физических лиц
Поступления налога на доходы физических лиц на 2016 год запланирован на основе поступлений за 10 месяцев 2015 года.
Прогноз поступлений налога в бюджет в 2016 году составляет 300,0 тыс. рублей.
Расходы
Расходы бюджета прогнозируются на 2016 год в сумме 11 404,5 тыс.руб. уменьшение по сравнению с ожидаемым исполнением по расходам в 2015 году составляет 9 051,9 тыс.руб.
Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета, предусмотрены в соответствии с проектом областного закона «Об областном бюджете на 2016 год».
По разделу «Общегосударственные расходы»
Расходы на содержание органов управления в 2016 году предусмотрены в сумме 6 559,8 тыс. руб. и составляют 57,5% от общего объема расходов, по сравнению с ожидаемым исполнением расходов за 2015 год уменьшение по данному виду расходов составляет 965,5 тыс.руб.
Штатная численность работников администрации Подволошинского МО соответствует нормативу, установленному Приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г № 57-мпр «Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) в Иркутской области».
Нормативы численности разработаны с условием выполнения органом местного самоуправления полного перечня вопросов местного значения, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Штат аппарата администрации Подволошинского МО составляет:
-Выборные должности- 1,
-Должности, относящиеся к муниципальным служащим- 3,25
-Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы – 1,5
-Вспомогательный персонал (рабочие) -4.
Оплата труда главы администрации Подволошинского МО запланирована в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области № 599-пп от 27.11.2014 г. «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления…».
Должностные оклады по муниципальным должностям муниципальной службы установлены с учетом должностных окладов областных гражданских служащих, установленных постановлением губернатора области от 16.11.2007 г. №536-п « О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих»
Штатное расписание администрации Подволошинского МО разработано на основании структуры, утвержденной решением Думы № 10/3 от 05.11.2013 года, при утверждении которой руководствовались Федеральным законом от 15.10.2007 года № 89-оз «О реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей гражданской службы Иркутской области».
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2016 год в сумме 100,0 тыс. руб.
По разделу «Национальная экономика» предусмотрены расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) на 2016 год в сумме 236,1 тыс.руб.; на другие вопросы в области национальной экономики на 2016 год в сумме 15,0 тыс.руб.
По разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство предусмотрены расходы на 2016 год в сумме 3 486,2 тыс. руб. на коммунальное хозяйство, благоустройство села и другие вопросы в области жилищно – коммунального хозяйства.
По разделу «Социальная политика» предусмотрены расходы на пенсионное обеспечение в 2016 г. в сумме 190 000,00 руб.
По разделу «Межбюджетные трансферты» Приложениями 11, к проекту Решения Думы «О бюджете Подволошинского МО на 2016 г.» представлены иные межбюджетные трансферты из местного бюджета на реализацию соглашений с органами местного самоуправления муниципального района о передачи им осуществления отдельных полномочий органом местного самоуправления на 2016 год в сумме 817,4 тыс. руб.
↓ скачать документ ↓
↓ ДУМА РЕШЕНИЕ № 3/1 от 18.12.2015 года О бюджете Подволошинского муниципального образования на 2016 год ↓
← Все нормативноые правовые акты раздела Бюджет Подволошинского МО ←
Проекты нормативных правовых актов раздела Бюджет Подволошинского МО Думы Подволошинского муниципального образования →
Архивные нормативные правовые акты раздела Бюджет Подволошинского МО Думы Подволошинского муниципального образования →
← Все разделы нормативных правовых актов Думы Подволошинского муниципального образования ←